Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/342 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
36762695 | Lekárska prev. prehliadka | 24,52 vrátane DPH |
19.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | ||
2018/341 | Smart Integra Group s.r.o. Jókaiho 14, Komárno |
45442452 | Revízie elektrospotrebičov a ručného náradia, bleskozvodov a elektroinštalácie | 849,60 vrátane DPH |
182/2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/340 | Reatek SVK s.r.o. Klincová 37/13, Bratislava |
50698516 | Rehabilitačné stroje vonkajšie | 1210,80 vrátane DPH |
225/2018 | 19.11.2018 | 27.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/339 | Smart Integra Group s.r.o. Jókaiho 14, Komárno |
45442452 | Elektroinštalačné práce vrátane mtr. | 105,47 vrátane DPH |
156/2018 | 16.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/338 | Mabonex Slovakia s.r.o. Krajinská cesta 3, Piešťany |
31428819 | Puding | 45,60 vrátane DPH |
216/2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/337 | Poradca podnikateľa s.r.o. M. Rázusa23, Žilina |
31592503 | Verejná správa SR - ročný prístup | 117,00 vrátane DPH |
218/2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/336 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Hlasový paušál | 11,98 vrátane DPH |
3/2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/335 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk. jedálni | 24,99 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/334 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 40,40, vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/333 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 93,49 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 15.11.2018 | 19.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/332 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava sociálnych zariadení a preloženie umývadiel v ŠSS III, oprava WC . | 13.11.2018 vrátane DPH |
171/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/331 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Batérie umývadlové a WC kombi | 199,68 vrátane DPH |
213/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/330 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 333,14 vrátane DPH |
215/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/329 | Tripit s.r.o. Rovná 4, Komárno |
36534421 | Sieťky proti na okná ŠSS III. | 103,44 vrátane DPH |
193/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/328 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 35,09 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 201/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/327 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravné poukážky | 4012,80 bez DPH |
214/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/326 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervízia | 222,00 vrátane DPH |
208/2018 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/325 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | oprava tlakomeru na ohrievači vody | 58,18 vrátane DPH |
181/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/324 | Obchod SVK, s.r.o. Chotčanská 117/40, Stropkov |
47175397 | Vlajky | 21,58 vrátane DPH |
209/2018 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/323 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 378,50 vrátane DPH |
26/2018 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/322 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Inštalačné práce na PC | 74,56 vrátane DPH |
21/2017 | 187/2018 | 9.11.2018 | 13.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/321 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415/30, Komárno |
50080768 | Maso a udeniny | 262,33 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 176/2018 | 7.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/320 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 7,70, vrátane DPH |
26/2017 | 7.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/319 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 27,25 vrátane DPH |
14/2018 | 7.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/318 | Vladimir Kamocsai-Profitechnik Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 126,00 vrátane DPH |
17/2018 | 204/2018 | 6.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/317 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | služby BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 6.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/316 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | Ovocie a zelenina | 321,54 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 179/2018 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/315 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 601,94 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 194/2018 | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/314 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/313 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 200,83 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/312 | Hudeková Andre, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192 vrátane DPH |
191/2018 | 2.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/311 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 26,46 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 194/2015 | 2.11.2018 | 09.11.2018 | 2.1.2019 |
2018/310 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Ivančík Výpalisko 2, Nové Zámky |
30997488 | spísanie podanie exekučného návrhu | 23,10 vrátane DPH |
199/2018 | 31.10.2018 | 02.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/309 | Chilli Muffin s.r.o. Pluhová 78, Bratislava |
48334081 | zabezpečenie web stránky | 60,00 bez DPH |
190/2018 | 29.10.2018 | 02.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/308 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | supervízia | 90,00 vrátane DPH |
184/2018 | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/307 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Digi TV | 18,91 vrátane DPH |
8/2017 | 26.10.2018 | 02.11.2018 | 2.1.2019 | |
2018/306 | Inštitút zdravého vývinu Za záhradami 548, Strečno |
42391679 | Odborná literatúra | 63,40 vrátane DPH |
198/2018 | 24.10.2018 | 26.10.2018 | 9.11.2018 | |
208/305 | Intermedic SK, s.r.o. Forbasy 53, Forbasy |
50454854 | Sedacie vaky | 104,80 vrátane DPH |
197/2018 | 24.10.2018 | 25.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/304 | Montserv s.r.o. Bernoláková, Komárno |
44026692 | Odborná prehliadka kotolne | 160,00 vrátane DPH |
180/2015 | 23.10.2018 | 25.10.2018 | 9.11.2018 | |
2018/303 | Unomed s.r.o. Zlatovská 2211, Trenčín |
00612791 | Ods.katéter | 50,00 vrátane DPH |
192/2018 | 23.10.2018 | 25.10.2018 | 9.11.2018 |