Faktúry 2018 (DeD Komárno, ul. Mieru 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2018/286   Vladimir Kamocsai-Profitechnik
Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove
40856071  Oprava tlačiarne  30 
vrátane DPH
  136/2018  8.10.2018  12.10.2018  9.11.2018 
2018/325   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno
36548561  oprava tlakomeru na ohrievači vody   58,18 
vrátane DPH
  181/2018  12.11.2018  15.11.2018  2.1.2019 
2018/393   Prolog mkm s.r.o.
Lodná 10/3, Komárno
31432131  Oprava vodovodných a kanalizačných rozvodov, výmena vane.  1567,09 
vrátane DPH
  90/2018  13.12.2018  17.12.2018  2.1.2019 
2018/375   Ronakom s.r.o.
Vnútorná Okružná 176/17, Komárno
36548561  Oprava vykurovacích telies  1 012,80 
vrátane DPH
  232/2018  6.12.2018  12.12.2018  2.1.2019 
2018/32   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  152,78 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  2/2018  6.2.2018  09.02.2018  14.3.2018 
2018/419   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  284,45 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  242/2018  28.12.2018  31.12.2018  3.1.2019 
2018/370   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  234,88 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  203/2018  4.12.2018  05.12.2018  2.1.2019 
2018/316   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  321,54 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  179/2018  5.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/271   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  246,05 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  158/2018  1.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/240   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  241,49 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  132/2018  4.9.2018  10.09.2018  13.10.2018 
2018/217   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  297,52 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  114/2018  6.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/179   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  193,67 
vrátane DPH
12/2016    2.7.2018  04.07.2018  8.8.2018 
2018/147   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  Ovocie a zelenina  213,74 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  74/2018  4.6.2018  07.06.2018  11.7.2018 
2018/125   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  228,96 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  55/2018  7.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/95   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  209,56 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  41/2018  9.4.2018  11.04.2018  15.5.2018 
2018/57   Lilla Púchovská
Radvaň nad Dunajom
30119413  ovocie a zelenina  186,58 
vrátane DPH
12/2016 Rámcová zmluva  25/2018  5.3.2018  08.03.2018  13.4.2018 
2018/61   MED-ART s.r.o.
Hornočermanská 4, Nitra
34113924  ovocna stava  23,76 
vrátane DPH
  43/2018  7.3.2018  13.03.2018  13.4.2018 
2018/226   Tilia Pharmacy s.r.o.
Výstavná 6, Nitra
47356283  Oximeter  411 
vrátane DPH
  137/2018  17.8.2018  20.08.2018  19.9.2018 
2018/189   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Pevná linka a internet  30,85 
vrátane DPH
9/2017  9/2017  9.7.2018  13.07.2018  8.8.2018 
2018/229   Ivona Bačová, Ing.
Studienka 231
30764572  plienky  509,52 
vrátane DPH
  135/2018  22.8.2018  27.08.2018  19.9.2018 
2018/369   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.12.2018  05.12.2018  2.1.2019 
2018/314   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    5.11.2018  09.11.2018  2.1.2019 
2018/274   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.10.2018  08.10.2018  9.11.2018 
2018/209   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.8.2018  09.08.2018  19.9.2018 
2018/185   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  514,18 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.7.2018  04.07.2018  8.8.2018 
2018/144   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    4.6.2018  07.06.2018  11.7.2018 
2018/116   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/86   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.4.2018  05.04.2018  15.5.2018 
2018/53   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.3.2018  08.03.2018  13.4.2018 
2018/28   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  617,01 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    2.2.2018  09.02.2018  14.3.2018 
2018/16   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2332,08 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    15.1.2018  22.11.2018  5.2.2018 
2018/1   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  538,81 
vrátane DPH
12/2015 Zmluva o dodávke plynu    3.1.2018  05.01.2018  5.2.2018 
2018/348   Colonnade Insurance S.A.
Moldavská cesta 8B, Košice
50013602  Poistenie prepravovaných osôb  36,00 
bez DPH
2-627-206181    21.11.2018  27.11.2018  2.1.2019 
2018/374   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za KO  292,92 
vrátane DPH
VZN mesta KN    5.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
2018/199   Mesto Komárno
Nám. gen. Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za KO  292,93 
vrátane DPH
VZN mesta KN    12.7.2018  13.07.2018  9.8.2018 
2018/284   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  poplatok za komunálny odpad  292,93 
vrátane DPH
VZN mesta KN    8.10.2018  12.10.2018  9.11.2018 
2018/114   Mesto Komárno
Nám. ge. Klapku 1, Komárno
00306525  Poplatok za komunálny odpad  292,93 
vrátane DPH
VZN mesta KN    2.5.2018  10.05.2018  11.6.2018 
2018/421   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  73,59 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  265/2018  31.12.2018  31.12.2018  3.1.2019 
2018/417   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  487,82 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  245/2018  28.12.2018  31.12.2018  2.1.2019 
2018/371   CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno
36620319  Potraviny  643,11 
vrátane DPH
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru  202/2018  4.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Komárno, ul. Mieru 3

Tlačiť