Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/236 | Heloro s.r.o. prevádzka Prowazekova 7, Komárno |
31413391 | Oprava SMV - storno | 516,52 vrátane DPH |
134/2018 | 4.9.2018 | storno | 13.10.2018 | |
2018/124 | O.Z. Fantázia detí Fándlyho 750/16, Sereď |
50073028 | detský tábor | 367,92 vrátane DPH |
6/2018 | 7.5.2018 | 11.6.2018 | ||
2018/300 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 42,94 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 189/2018 | 22.10.2018 | 25.10.2015 | 9.11.2018 |
2018/80 | Ibosová Henrieta, Mgr. Letná 33, Rožňava |
42107261 | Supervízia | 89,00 vrátane DPH |
48/2018 | 26.3.2018 | 29.03.2016 | 13.4.2018 | |
2018/4 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 37,33 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 246/2017 | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 |
2018/3 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | zrážková voda | 175,15 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | vodné, stočné | 166,66 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/1 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 538,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.1.2018 | 05.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/11 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | El. stravovacie poukážky | 4788 vrátane DPH |
4/2016 | 6/2018 | 9.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 |
2018/10 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 66,11 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 258/2017 | 9.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 |
2018/9 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Čajkovského 46, Nitra |
44631359 | Výkon PZS | 133,49 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/8 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 6,62 vrátane DPH |
26/2017 | 8.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/7 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 5.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/6 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83, Vráble |
41647904 | Služby technika BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 5.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/5 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Internet a tel. hovory | 30,85 vrátane DPH |
9/2017 | 05.1.2018 | 10.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/14 | Vojtech Horváth - kominár Okoličná na Ostrove |
47169567 | kontrola komínov | 24 vrátane DPH |
7/2018 | 12.1.2018 | 16.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/13 | Portál Slovakia - PaedDr. Čabiňáková Nadežda Horská 810, Horný Slavkov |
35463066 | Seminár | 413,28 vrátane DPH |
7/2018 | 12.1.2018 | 16.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/12 | Messer Tatragas s.r.o. Chalupkova 9, Bratislava |
00685852 | Nájom za kyslíkovú fľašu | 65,70 vrátane DPH |
2/2018 | 11.1.2018 | 16.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/19 | Inštitút rodinnej terapie a vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútkly |
42434271 | Seminár | 396 vrátane DPH |
14/2018 | 19.1.2018 | 22.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/18 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel. hovory | 17,32 vrátane DPH |
3/2018 | 18.1.2018 | 22.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/17 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 24,08 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 9/2018 | 15.1.2018 | 22.01.2018 | 5.2.2018 |
2018/15 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | elektrina | 343,18 vrátane DPH |
26/2017 | 15.1.2018 | 22.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/22 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 22,36 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 15/2018 | 23.1.2018 | 24.01.2018 | 5.2.2018 |
2018/20 | Laser servis s.r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | oprava sušičky | 79,60 vrátane DPH |
8/2018 | 23.1.2018 | 24.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/21 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | oprava cirkulačného rozvodu TV | 349,56 vrátane DPH |
10/2018 | 23.1.2018 | 30.01.2018 | 5.2.2018 | |
2018/24 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | digi TV | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/23 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina | 6,62 vrátane DPH |
26/2017 | 31.01.2018 | 02.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/38 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefonne hovory a internet | 30,85 vrátane DPH |
9/2017 | 8.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/37 | Profesia s.r.o. Pribinova 19, Bratislava |
35800861 | Balík inzercie volných pracovných miest | 346,80 vrátane DPH |
26/2018 | 7.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/36 | OHSAS - Ing. Lenka Pénzešová Švecová Lúky 1228/83 |
41647904 | Služby BOZP | 36,00 vrátane DPH |
29/2017 | 7.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/35 | Bionatur MP s.r.o. Mládeže 3100/47, Komárno |
36800899 | Lieky | 248,38 vrátane DPH |
4/2018 | 7.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/34 | Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava |
36421928 | sk. deména | 14,28 vrátane DPH |
24/2018 | 6.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/33 | Websupport, s.r.o. Staré Grunty 12, Bratislava |
36421928 | Custom hosting | 45,36 vrátane DPH |
24/2018 | 6.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/32 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom |
30119413 | ovocie a zelenina | 152,78 vrátane DPH |
12/2016 Rámcová zmluva | 2/2018 | 6.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/31 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | mäso a mäsové výrobky | 56,73 vrátane DPH |
16/2015 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 1/2018 | 6.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/30 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Bateria do notebooku a USB kabel | 41,74 vrátane DPH |
18/2018 | 5.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/29 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce IT | 108,00 vrátane DPH |
21/2017 | 5/2018 | 5.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/28 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn | 617,01 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 | |
2018/27 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 248,97 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 3/2018 | 1.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |
2018/26 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | chlieb a pečivo | 14,90 vrátane DPH |
14/2015 Rámcová zmluva na kúpu tovaru | 16/2018 | 1.2.2018 | 09.02.2018 | 14.3.2018 |