Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180036 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 2/2018 | 301,25 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 14.03.2018 | 23.03.2018 | 6.4.2018 | |
20180040 | stred.sk, s.r.o. Rudolfa Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | odborné školenie ,,E-government v praxi detského domova,, dňa 13.3.2018 6 osôb | 42,00 bez DPH |
13/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
20180039 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 03.03.2018, Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 09.03.2018 | 287,94 vrátane DPH |
7/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
20180044 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | NETA UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 1ks, NETA TP-Link WiFi router - 2ks | 203,38 vrátane DPH |
12/2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180042 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.04.-30.04.2018 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180041 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.04.-30.04.2018 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180046 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h, profesionálny rodič 3 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 15/2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 20.4.2018 |
20180045 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 3/2018 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 05.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2018 | 85,87 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2018 (507 ks) | 1926,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 4/2018/PaM | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 |
20180050 | Orange Slovensko, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Black | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2018 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180049 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2018 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180048 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Black | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2018 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180047 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/18, 05/18, 06/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180054 | Erik Šabler Vojenská 66/2541, 934 01 Levice |
46943501 | preprava hnuteľného majetku | 150,00 bez DPH |
14/2018 | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180053 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2018 | 234,03 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 10.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180056 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 84,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovní verejných služieb 4/2017, 3/2017, 2/2017, 1/2017, 5/2018, 7/2018 | 13.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180058 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | Toner Kyocera far. - 4ks, toner HP CE 505A - 1ks | 408,00 vrátane DPH |
17/2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
20180057 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | školenie ,,Manažérske zručnosti,, 11.4.-13.42018 | 126,00 bez DPH |
16/2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
20180059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2018 | 19.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
20180062 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.02.-28.02.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 180,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180061 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2018 | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180060 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | SIDA stolička 2ks | 83,42 vrátane DPH |
18/2018 | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 | |
20180067 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 19/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180066 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.05.-31.05.2018 | 59,86 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 | |
20180065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.05.-31.05.2018 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 | |
20180064 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 3100 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018 | 20/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180063 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 3844,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018 | 20/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180074 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2018 | 232,63 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 | |
20180073 | Bc. Jana Magdolenová Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
46680241 | služby v oblasti CO za mesiac 4/2018 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti CO 6/2017 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 | |
20180072 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za druhý štvrťrok 2018 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti PO 5/2017 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 | |
20180071 | AUTO-RÁCZ s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | prezutie a vyváženie pneumatik Opel Zafira, | 37,92 vrátane DPH |
22/2018 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 | |
20180070 | AUTO-RÁCZ s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | prezutie a vyváženie pneumatik Fiat Punto, letné pneumatiky 165/70R14 - 4ks | 199,61 vrátane DPH |
22/2018 | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 | |
20180069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2018 (563 ks) | 2139,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 5/2018/PaM | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 |
20180079 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 36,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 29.5.2018 | |
20180078 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - soc.pracovník 2 hod., individuálna supervízia - špec.pedagóg, psychológ 4 hod. | 180,00 bez DPH |
24/2018 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 29.5.2018 | |
20180077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2018 | 86,22 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2017, 8/2017, 26/2017, 27/2017 | 14.05.2018 | 18.05.2018 | 23.5.2018 | |
20180076 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.04.-30.04.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 172,14 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 14.05.2018 | 25.05.2018 | 23.5.2018 |