Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180157 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | Skupinová supervízia profef.rodič - 2 hod., Skupinová supervízia 3.SS - 3 hod., individuálna supervízia - 1 hod. dňa 11.09.2018 v priestoroch DeD Levice | 195,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 45/2018 | 22.09.2018 | 27.09.2018 | 5.10.2018 |
20180100 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia - 3 h., individuálna supervízia 3 h. | 189,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 25.06.2018 | 27.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180091 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180067 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 2.SS, 3.SS - 6 h., individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 19/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180046 | EMPATY, s.r.o. Sidónie Sakalovej 476, 014 01 Bytča |
36430897 | skupinová supervízia 3 h, profesionálny rodič 3 h, individuálna supervízia 1 h. | 228,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 4/2018 | 15/2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 20.4.2018 |
20180201 | EXO Technologies spol. s r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | bez DPH |
10.12.2018 | |||||
20180222 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | Konsola písací stôl dub sonoma -9ks skupina 2.SS | 396,00 vrátane DPH |
68/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180221 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov, prevádzka: ul.Koharyho 99, Levice |
36501891 | Pohovka Zigzak - 1ks PNR | 208,99 vrátane DPH |
67/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180216 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS | 1545,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | ||
20180237 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu MD | 858,00 vrátane DPH |
84/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180236 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu 3.SS | 858,00 vrátane DPH |
83/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180235 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu 2.SS | 858,00 vrátane DPH |
82/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180234 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu 1.ŠSS | 858,00 vrátane DPH |
81/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180233 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | ESET NOD32 antivirus 4PC/2roky -2ks | 115,20 vrátane DPH |
80/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180224 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | toner Kyocera TK5240 Black - 3ks, Kyocera TK2540 Yellow - 1x, Kyocera TK2540 Cyan- 1x, Kyocera TK2540 Magenta - 1x,Lexmark 51B2000 - 1x | 572,40 vrátane DPH |
60/2018 | 12.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180192 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | nákup notebook - 1x, SW MS Office - 1x, multifunkčná čiernobiela tlačiareň - 1x | 1050,00 vrátane DPH |
56/2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 10.12.2018 | |
20180167 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | Toner Kyocera TK-5240 black - 2ks, Toner HP CE505A - 2ks | 225,60 vrátane DPH |
49/2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180143 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | reinštalácia PC/windovs 4ks, servis a drobný materiál WiFi 2.SS Kpt.Nálepku | 399,60 vrátane DPH |
44/2018 | 05.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | |
20180058 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | Toner Kyocera far. - 4ks, toner HP CE 505A - 1ks | 408,00 vrátane DPH |
17/2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
20180044 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | NETA UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 1ks, NETA TP-Link WiFi router - 2ks | 203,38 vrátane DPH |
12/2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180165 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/18, 11/18, 12/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180117 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | ripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 07/18, 08/18, 09/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180047 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/18, 05/18, 06/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180002 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 1/18, 2/18, 3/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.01.2018 | 10.01.2018 | 22.1.2018 | |
20180142 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí z letného tábora dňa 12.8.2018 počet 28 detí, trasa Levice - Moravany nad Váhom a späť. | 305,90 bez DPH |
39/2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 25.9.2018 | |
20180137 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Moravany nad váhom a späť 29.07.2018, (letný tábor 28 detí, 3 doprovod) | 312,56 vrátane DPH |
38/2018 | 10.08.2018 | 21.08.2018 | 28.8.2018 | |
20180120 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Bobrovec späť dňa 01.07.2018, (pobyt detí) | 515,88 vrátane DPH |
32/2018 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180104 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Bobrovec späť dňa 24.06.2018, (pobyt detí) | 527,56 vrátane DPH |
31/2018 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180103 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Valčianska dolina a späť dňa 16.06.2018, | 421,26 vrátane DPH |
30/2018 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180097 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Žitavce a späť dňa 01.06.2018, | 194,42 vrátane DPH |
26/2018 | 19.06.2018 | 22.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180039 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | Preprava detí na trase : Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 03.03.2018, Levice - Ostrý Grúň a späť dňa 09.03.2018 | 287,94 vrátane DPH |
7/2018 | 21.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
20180006 | Arriva Nové Zámky Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí z tábora dňa 5.1.2018 | 93,86 vrátane DPH |
1/2018 | 22.01.2018 | 26.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180211 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 19.6.2018-25.11.2018 (Kpt.Nálepku 127) | -3,89 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 10.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180198 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 18.7.2018-8.11.2018 (29.augusta č. 76/60) | -262,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
20180128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné - Ul. 29 augusta č. 76/60 obdobie 12.5.-18.7.2018 | 46,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 01.08.2018 | 03.08.2018 | 28.8.2018 | |
20180084 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné za obdobie 13.12.2017-28.5.2018 ( Kpt.Nálepku 127) | 71,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180082 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 1.12.2017-11.5.2018 (29.augusta č. 76/60) | 98,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 01.06.2018 | 04.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) 15.10.2017 - 14.10.2018 | -32,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.11.-30.11.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 231,52 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180206 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.12.-31.12.2018 | 69,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 |