Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180169 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá 36, 949 01 Nitra |
45245401 | odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení - RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt. Nálepku 127 | 420,00 vrátane DPH |
47/2018 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180044 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce |
36522112 | NETA UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHz/5GHz 1ks, NETA TP-Link WiFi router - 2ks | 203,38 vrátane DPH |
12/2018 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180192 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | nákup notebook - 1x, SW MS Office - 1x, multifunkčná čiernobiela tlačiareň - 1x | 1050,00 vrátane DPH |
56/2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 10.12.2018 | |
20180050 | Orange Slovensko, a.s. Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Black | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2018 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180048 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J5 2017 Black | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 6/2018 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180061 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 8/2018 | 24.04.2018 | 26.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180059 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2018 | 19.04.2018 | 25.04.2018 | 3.5.2018 | |
20180049 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilný telefón Samsung Galaxy J3 2017 gold | 1,00 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 5/2018 | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 | |
20180064 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 3100 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018 | 20/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180063 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 3844,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018 | 20/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180189 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g 80 balikov | 253,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 14/2017 | 54/2018 | 20.11.2018 | 23.11.2018 | 10.12.2018 |
20180168 | Kamil Palko, Kominárstvo Beladice 321, 951 75 pevádzaka Saratovská 8, Levice |
32581904 | kontrola a čistenie komínov, dopravné náklady RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt. Nálepku 127 | 68,77 vrátane DPH |
48/2018 | 08.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180222 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | Konsola písací stôl dub sonoma -9ks skupina 2.SS | 396,00 vrátane DPH |
68/2018 | 11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180216 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS | 1545,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | ||
20180218 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | jedálenská stolička - 6ks, doprava | 204,00 vrátane DPH |
71/2018 | 12.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180173 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | individuálna supervízia - soc.pracovník 2. hod., špec.pedagóg 2.hod, psychológ 2. hod. | 180,00 bez DPH |
51/2018 | 19.10.2018 | 29.10.2018 | 14.11.2018 | |
20180241 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | chladnička electrolux | 454,00 vrátane DPH |
85/2016 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180089 | GEMKO-TEKO, spol. s.r.o. ul.Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne 27.05.-01.6.2018 | 196,00 vrátane DPH |
27.05.2018 | 27.05.2018 | 3.7.2018 | ||
20180233 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | ESET NOD32 antivirus 4PC/2roky -2ks | 115,20 vrátane DPH |
80/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (544 ks) | 2067,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 22.1.2018 | |
20180013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (487 ks) | 1850,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 2/2018/PaM | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 |
20180220 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | Elektrolux EW6F429BC pracka - 3ks, Elektrolux EW7H437PC sušička - 1ks, konvica - 1ks, Delonghi kavovar - 1ks, HISENSE H50N5300 LED TV - 1ks pre skupiny 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 2623,00 vrátane DPH |
66/2018 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | |
20180130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.08.2018 | 14.08.2018 | 28.8.2018 | |
20180108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 | |
20180043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
20180012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180200 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
20180176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 | |
20180164 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 01.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2018 | 631,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.01.2018 | 18.01.2018 | 22.1.2018 | |
20180205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.12.-31.12.2018 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
20180184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.11.-30.11.2018 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 28.11.2018 | |
20180162 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.10.-31.10.2018 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 05.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180147 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.09.-30.09.2018 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | |
20180132 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.08.-31.08.2018 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.8.2018 | |
20180105 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.07.-31.07.2018 | 14,04 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 02.07.2018 | 06.07.2018 | 30.7.2018 |