Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180164 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 01.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 | |
20180149 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 | |
20180130 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.08.2018 | 14.08.2018 | 28.8.2018 | |
20180108 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 30.7.2018 | |
20180085 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 | |
20180043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 03.04.2018 | 05.04.2018 | 6.4.2018 | |
20180030 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 06.03.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 | |
20180012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2018 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180232 | Auto - Rácz s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | čelné sklo+výmena čelného skla servoriadenie + výmena servoriadenie s pomocným motorčekom Fiat Punto | 691,20 vrátane DPH |
75/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) | 762,64 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 22.02.2018 | 26.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180022 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | strava detí na jarnom tábore v termíne od 3.3.2018- do 9.3.2018 (23 detí) | 805,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 2/2018 | 6/2018 | 19.02.2018 | 20.02.2018 | 2.3.2018 |
20180237 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu MD | 858,00 vrátane DPH |
84/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180236 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu 3.SS | 858,00 vrátane DPH |
83/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180235 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu 2.SS | 858,00 vrátane DPH |
82/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180234 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | PC zostava pre skupinu 1.ŠSS | 858,00 vrátane DPH |
81/2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180192 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | nákup notebook - 1x, SW MS Office - 1x, multifunkčná čiernobiela tlačiareň - 1x | 1050,00 vrátane DPH |
56/2018 | 23.11.2018 | 27.11.2018 | 10.12.2018 | |
20180226 | Sconto Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | sedací vak 16ks+doprava | 1089,40 vrátane DPH |
70/2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180216 | MERKURY MARKET, SLOVAKIA, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | konferenčný stolík 1ks, sedacia súprava 1ks, pohovka 1ks, detská stolička 9 ks pre skupiny 2.SS, 3.SS | 1545,00 vrátane DPH |
11.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | ||
20180023 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | pobyt detí na jarnom tábore v termíne od 3.3.2018- do 9.3.2018 (23 detí) | 1610,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský Jarný tábor 2/2018 | 6/2018 | 19.02.2018 | 20.02.2018 | 2.3.2018 |
20180013 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (487 ks) | 1850,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 2/2018/PaM | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 |
20180099 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptivský Ján |
46780131 | pobyt detí 24.6.-1.7.2018 | 1904,00 vrátane DPH |
4/2018 | 19.06.2018 | 22.06.2018 | 3.7.2018 | |
20180033 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptivský Ján |
46780131 | pobyt detí 24.6.-1.7.2018 | 1904,00 vrátane DPH |
4/2018 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 26.3.2018 | |
20180051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2018 (507 ks) | 1926,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 4/2018/PaM | 09.04.2018 | 17.04.2018 | 20.4.2018 |
20180090 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2018 (530 ks) | 2014,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 6/2018/PaM | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 3.7.2018 |
20180208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 12/2018 (504 ks) | 2016,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 16/2018/PaM | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 |
20180150 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 9/2018 (505 ks) | 2020,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 13/2018 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 25.9.2018 |
20180003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky (544 ks) | 2067,20 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | 22.1.2018 | |
20180107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2018 (552 ks) | 2097,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 8/2018/PaM | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 30.7.2018 |
20180175 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 11/2018 (530 ks) | 2120,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 15/2018/PaM | 05.11.2018 | 09.11.2018 | 14.11.2018 |
20180069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2018 (563 ks) | 2139,40 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 5/2018/PaM | 09.05.2018 | 15.05.2018 | 18.5.2018 |
20180034 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2018 (587 ks) | 2230,60 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017 | 3/2018/PaM | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 26.3.2018 |
20180160 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 10/2018 (597 ks) | 2388,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 14/2018/PaM | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 17.10.2018 |
20180134 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 8/2018 (616 ks) | 2464,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 12/2018/PaM | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.8.2018 |
20180220 | ElektroLV, s.r.o. Bernolákova 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | Elektrolux EW6F429BC pracka - 3ks, Elektrolux EW7H437PC sušička - 1ks, konvica - 1ks, Delonghi kavovar - 1ks, HISENSE H50N5300 LED TV - 1ks pre skupiny 1.ŠSS, 2.SS, 3.SS | 2623,00 vrátane DPH |
66/2018 | 11.12.2018 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | |
20180064 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 3100 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018 | 20/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180181 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | zimný tábor v termíne od 27.12.2018 do 5.1.2019 24/deti - v Penzióne Lagáň, Radava | 3264,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 23/2018 | 52/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 28.11.2018 |
20180063 | O.Z.Fantázia detí Fándlyho 750/16, 923 01 Sereď |
50073028 | letný tábor detí | 3844,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb záväzná prihláška na detský letný tábor 10/2018 | 20/2018 | 02.05.2018 | 09.05.2018 | 11.5.2018 |
20180198 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné obdobie 18.7.2018-8.11.2018 (29.augusta č. 76/60) | -262,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 26.11.2018 | 10.12.2018 | 10.12.2018 | |
20180223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektriny ( Úzka 2, Kalná nad Hronom) 15.10.2017 - 14.10.2018 | -32,16 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 46/2017, Realizačná zmluva 45/2017 | 13.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |