Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180234 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanova 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Úprava odvodňovacieho kanála | 1 179,20 bez DPH |
59/18 | 05.10.2018 | 29.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180092 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | ubytovanie dieťaťa za 4/18 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180064 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO |
37961632 | ubytovanie dieťaťa za 3/18 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 06.03.2018 | 13.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180034 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | ubytovanie dieťaťa za 2/18 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180016 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO |
37961632 | Ubytovanie dieťaťa za 1/18 | 60,00 bez DPH |
áno | 24.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180283 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava deti za 11/18 | 349,81 bez DPH |
49/18 | 04.12.2018 | 05.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180259 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 10/18 | 311,11 bez DPH |
49/18 | 07.11.2018 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | |
20180223 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 9/18 | 325,78 bez DPH |
49/18 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180166 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí za 6/18 | 391,62 bez DPH |
34/17 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180140 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 5/18 | 433,62 bez DPH |
34/17 | 31.05.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180094 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 3/18 | 314,77 vrátane DPH |
34/17 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180052 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 2/18 | 419,72 vrátane DPH |
38/17 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180025 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 1/18 | 401,59 bez DPH |
34/17 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180304 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 17.12.18 | 189,00 bez DPH |
73/18 | 17.12.2018 | 18.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180284 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 22.11.2018 | 208,50 bez DPH |
68/18 | 04.12.2018 | 07.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180255 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 2.11.18 | 150,00 bez DPH |
66/1/8 | 05.11.2018 | 08.11.2018 | 21.11.2018 | |
20180241 | Mgr.Hudeková Andrea Šafárikova 10, 017 08 Trnava |
37849263 | supervízia za 28.9.2018 | 186,00 bez DPH |
57/18 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180165 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 27.06.18 | 189,00 bez DPH |
37/18 | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180135 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 17.05.2018 | 159,00 bez DPH |
29/18 | 28.05.2018 | 31.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180123 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 17.04.2018 | 168,30 bez DPH |
25/2018 | 09.05.2018 | 11.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180078 | stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | seminár eGovernment v Nitre - 3 osoby | 21,,00 vrátane DPH |
4/2018 | 26.03.2018 | 27.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180039 | stred.sk, s.r.o. R.Jašíka 1874/10, 960 01 Zvolen |
36754145 | odborný seminár eGOverment | 21,00 vrátane DPH |
4/2018 | 15.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180300 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 11/18 | 554,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 31.1.2019 | |
2018262 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 10/18 | 469,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | |
20180238 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.en. za 9/18 | 365,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 11.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180215 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el.energie za 8/18 | 298,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180199 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie za 7/18 | 314,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180177 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 6/2018 | 356,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180156 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 5/18 | 408,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180125 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia za 4/2018 | 440,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180110 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie 3/18 | 580,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 27.04.2018 | 30.04.2018 | 17.5.2018 | |
20180060 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | energia za 2/18 | 632,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 07.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia za 1/18 | 696,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180011 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 12/17 | 658,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180297 | Izsák Company s.r.o. Ďumbierska 4, 940 64 Nové Zámky |
36558311 | servis NISSAN | 242,11 vrátane DPH |
13.12.2018 | 14.12.2018 | 31.1.2019 | ||
20180301 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 11/18 | 278,05 vrátane DPH |
áno | 13.12.2018 | 14.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180268 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 10/18 | 352,73 vrátane DPH |
áno | 14.11.2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | |
20180239 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 9/18 | 33é,11 vrátane DPH |
áno | 15.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180213 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 8/18 | 267,53 vrátane DPH |
áno | 10.09.2018 | 17.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180197 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 7/18 | 262,80 vrátane DPH |
áno | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 |