Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180163 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží od 21.05.-17.06.18 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 25.06.2018 | 27.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180164 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 6/18 | 38,15 bez DPH |
35/2017 | 26.06.2017 | 27.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180165 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia zo dňa 27.06.18 | 189,00 bez DPH |
37/18 | 27.06.2018 | 29.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180166 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | stravné detí za 6/18 | 391,62 bez DPH |
34/17 | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180167 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby PO a BOZP za 6/18 | 30,00 vrátane DPH |
áno | 29.06.2018 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180168 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 6/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.07.2016 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180169 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 02.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180170 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron.strav.poukážky na 07/2018 | 1512,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180171 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn na 07/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.07.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180172 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 20.6.,22.6. a 29.618 | 186,44 vrátane DPH |
áno | 04.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180173 | Stredná odborná škola Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | za ubytovanie dieťaťa 6/18 | 17,00 bez DPH |
30/17 | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180174 | Stredná odborná škola Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | za stravu dieťaťa za 6/18 | 58,76 bez DPH |
31/17 | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180175 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | za služby internetu 07/18 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180176 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za pevnu linku 06/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 09.07.2018 | 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180177 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia za 6/2018 | 356,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180178 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 6/18 | 70,20 bez DPH |
33/17 | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180179 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 6/18 | 296,99 vrátane DPH |
áno | 11.07.2018 | 18.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180180 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál za MT 6/18 | 18,44 vrátane DPH |
áno | 12.07.2018 | 18.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 12.07.18 | 45,73 vrátane DPH |
áno | 18.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180182 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | man.zručnosti 17.-19.7.2018 | 126,00 bez DPH |
40/18 | 20.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180183 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš | 110,00 bez DPH |
áno | 23.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180184 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí | 350,00 bez DPH |
39/18 | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180185 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 18.6.-15.7.18 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 24.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180186 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | náklady za šport.hry v Čilistove 13.-14.6.18 | 67,50 bez DPH |
36/18 | 30.07.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180187 | St.Florian Štúrovo Sv. Štefana č. 41, 943 01 Štúrovo |
31419976 | služby za BOZP a PO 7/18 | 30,00 vrátane DPH |
áno | 30.07.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180188 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp.osoby za 8/18 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180189 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 7/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180190 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.stravovacie pouklážky za 8/18 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180191 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/18 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.strav.poukážky za 8/18 | 1493,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180193 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl. za tel.sl.za 7/18 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180194 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet za 7/18 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180195 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 18.,27. a 31.7.2018 | 208,08 vrátane DPH |
áno | 07.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180196 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3 | 61,00 bez DPH |
áno | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180197 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 7/18 | 262,80 vrátane DPH |
áno | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180198 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | man.zruč. 8.-10.8.2018 | 126,00 bez DPH |
44/18 | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180199 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie za 7/18 | 314,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180200 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT za 8.8.-7.9.2018 | 22,58 vrátane DPH |
áno | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180201 | Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo |
34136215 | jednorázové vstupenky pre deti | 27,00 vrátane DPH |
46/18 | 14.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180202 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | prepava detí do Budapesti 6.8. a 11.8.2018 | 110,00 bez DPH |
42/18 | 16.08.2018 | 20.08.2018 | 10.9.2018 |