Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180232 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. SP na 10/18 | 83,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SP zam. na 10/18 | 1843,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.10.2018 | 09.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ESL za 9/18 | 1607,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.09.2018 | 10.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180192 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.strav.poukážky za 8/18 | 1493,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.08.2018 | 09.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180190 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.stravovacie pouklážky za 8/18 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180170 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron.strav.poukážky na 07/2018 | 1512,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180161 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron.strav. poukážky | 79,80 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 18.06.2018 | 21.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180144 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron.strav. poukážky 6/18 | 1725,20 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.06.2018 | 12.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektr. strav. poukážky 5/2018 | 1694,80 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.05.2018 | 07.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180103 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektr. strav. poukážky za 4/18 | 106,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 17.04.2018 | 19.04.2018 | 17.5.2018 | |
20180087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | e-strav.poukážky za 4/18 | 1482,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.04.2018 | 11.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.strav.kupony za 3/18 | 53,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180054 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | eStrav.kup. za 3/18 | 1683,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.03.2018 | 09.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony pre zam. 2/18 | 49,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180029 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav.kupony pre zam. 2/18 | 1569,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. pouk. pre zam. za 1/18 | 1 941,80 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180279 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 03.12.2018 | 07.12.2018 | 30.1.2019 | |
20180250 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 10/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 05.11.2018 | 06.11.2018 | 20.11.2018 | |
20180224 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 9/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.10.2018 | 08.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180205 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr.majetku 8/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 03.09.2018 | 05.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180189 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 7/18 | 46,80 vrátane DPH |
áno | 01.08.2018 | 02.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180168 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 6/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.07.2016 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180141 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 5/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.06.2018 | 07.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180111 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku apríl 2018 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2018 | 07.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180082 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku za 3/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 03.04.2018 | 06.04.2018 | 11.5.2018 | |
20180046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 2/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2018 | 05.03.2018 | 11.5.2018 | |
20180022 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku 1/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochr. majetku 12/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180306 | ŠIMONTEX, s.r.o. Jakubovany 94, 083 01 |
47492210 | nákup setu paplon+vankuš | 1160,00 bez DPH |
74/18 | 18.12.2018 | 27.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180289 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 11/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 31.1.2019 | |
20180278 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | PC a tlačiareň pre NP II | 1020,00 bez DPH |
70/18 | 29.11.2018 | 14.12.2019 | 30.1.2019 | |
20180275 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 11/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 22.11.2018 | 23.11.2018 | 30.1.2019 | |
20180235 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis na 10/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 08.10.2018 | 18.10.2018 | 23.10.2018 | |
20180216 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 9/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 18.09.2018 | 21.09.2018 | 22.10.2018 | |
20180196 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3 | 61,00 bez DPH |
áno | 09.08.2018 | 15.08.2018 | 10.9.2018 | |
20180183 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš | 110,00 bez DPH |
áno | 23.07.2018 | 25.07.2018 | 10.9.2018 | |
20180160 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 6/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 11.06.2018 | 14.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180129 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 6/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 16.05.2018 | 17.05.2018 | 10.7.2018 | |
20180106 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis PC 5/18 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 19.04.2018 | 26.04.2018 | 17.5.2018 | |
20180066 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis za 3/18 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 11.5.2018 |