Faktúry 2018 (DeD Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20180232   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. SP na 10/18  83,60 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el.SP zam. na 10/18  1843,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.10.2018  09.10.2018  23.10.2018 
20180209   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ESL za 9/18  1607,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.09.2018  10.09.2018  22.10.2018 
20180192   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.strav.poukážky za 8/18  1493,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.08.2018  09.08.2018  10.9.2018 
20180190   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.stravovacie pouklážky za 8/18  57,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180170   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav.poukážky na 07/2018  1512,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.07.2018  04.07.2018  11.7.2018 
20180161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky   79,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    18.06.2018  21.06.2018  11.7.2018 
20180144   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  elektron.strav. poukážky 6/18  1725,20 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.06.2018  12.06.2018  11.7.2018 
20180116   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky 5/2018  1694,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180103   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  Elektr. strav. poukážky za 4/18  106,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    17.04.2018  19.04.2018  17.5.2018 
20180087   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  e-strav.poukážky za 4/18  1482,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    04.04.2018  11.04.2018  11.5.2018 
20180070   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.strav.kupony za 3/18  53,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    15.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
20180054   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  eStrav.kup. za 3/18  1683,40 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.03.2018  09.03.2018  11.5.2018 
20180031   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El.strav.kupony pre zam. 2/18  49,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180029   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  El. strav.kupony pre zam. 2/18  1569,40 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180004   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  el. strav. pouk. pre zam. za 1/18  1 941,80 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    03.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180279   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 11/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.12.2018  07.12.2018  30.1.2019 
20180250   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr. majetku 10/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    05.11.2018  06.11.2018  20.11.2018 
20180224   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku 9/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.10.2018  08.10.2018  23.10.2018 
20180205   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochr.majetku 8/18  46,80 
vrátane DPH
áno    03.09.2018  05.09.2018  22.10.2018 
20180189   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 7/18  46,80 
vrátane DPH
áno    01.08.2018  02.08.2018  10.9.2018 
20180168   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 6/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.07.2016  03.07.2018  11.7.2018 
20180141   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 5/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.06.2018  07.06.2018  11.7.2018 
20180111   SBS EuroSecurity s.r.o.
Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku apríl 2018  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.05.2018  07.05.2018  10.7.2018 
20180082   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  ochrana majetku za 3/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    03.04.2018  06.04.2018  11.5.2018 
20180046   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  za ochranu majetku 2/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.03.2018  05.03.2018  11.5.2018 
20180022   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochranu majetku 1/18  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    01.02.2018  07.02.2018  13.2.2018 
20180002   SBS EuroSecurity s.r.o.
Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo
47235080  Za ochr. majetku 12/17  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 380/2016    02.01.2018  05.01.2018  13.2.2018 
20180306   ŠIMONTEX, s.r.o.
Jakubovany 94, 083 01
47492210  nákup setu paplon+vankuš  1160,00 
bez DPH
  74/18  18.12.2018  27.12.2018  31.1.2019 
20180289   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    06.12.2018  10.12.2018  31.1.2019 
20180278   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  PC a tlačiareň pre NP II  1020,00 
bez DPH
  70/18  29.11.2018  14.12.2019  30.1.2019 
20180275   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis za 11/18  36,00 
bez DPH
áno    22.11.2018  23.11.2018  30.1.2019 
20180235   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis na 10/18  36,00 
bez DPH
áno    08.10.2018  18.10.2018  23.10.2018 
20180216   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 9/18  36,00 
bez DPH
áno    18.09.2018  21.09.2018  22.10.2018 
20180196   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 8/18 a router do SVS č. 3  61,00 
bez DPH
áno    09.08.2018  15.08.2018  10.9.2018 
20180183   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18, valec OKI, myš  110,00 
bez DPH
áno    23.07.2018  25.07.2018  10.9.2018 
20180160   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    11.06.2018  14.06.2018  11.7.2018 
20180129   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluvný servis za 6/18  36,00 
bez DPH
áno    16.05.2018  17.05.2018  10.7.2018 
20180106   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv. servis PC 5/18  36,00 
vrátane DPH
áno    19.04.2018  26.04.2018  17.5.2018 
20180066   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  zmluv.servis za 3/18  36,00 
vrátane DPH
áno    12.03.2018  16.03.2018  11.5.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť