Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180168 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 6/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.07.2016 | 03.07.2018 | 11.7.2018 | |
20180164 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 6/18 | 38,15 bez DPH |
35/2017 | 26.06.2017 | 27.06.2018 | 11.7.2018 | |
20180002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochr. majetku 12/17 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180001 | WELLNESS HOTEL PATINCE Patince 431, 946 39 Patince |
35844965 | Celodenný pobyt detí so stravou pre 36 detí | 950,00 vrátane DPH |
02.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | ||
20180004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el. strav. pouk. pre zam. za 1/18 | 1 941,80 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180003 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01/18 | 631,94 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 03.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180005 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 20. a 28.12.17 | 107,20 vrátane DPH |
áno | 04.01.2018 | 05.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180007 | ZALA-BUS s.r.o. Mužla 589, 943 52 Mužla |
46726489 | Preprava detí do WELLNESS Patince | 150,00 bez DPH |
05.01.2018 | 11.01.2018 | 13.2.2018 | ||
20180006 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekom.služby 12/17 | 52,33 vrátane DPH |
áno | 05.01.2018 | 16.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180009 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží od 4.-31.12.2017 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 08.01.2018 | 16.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180008 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Internet za 12/17 | 41,75 vrátane DPH |
áno | 08.01.2018 | 16.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180010 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Paušál za MT od 8.1.-7.2.18 | 21,81 vrátane DPH |
áno | 10.01.2018 | 10.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180013 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu za r. 2017 | 1582,49 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180012 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluvný servis PC za 1/18 | 36,00 bez DPH |
áno | 16.01.2018 | 16.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180011 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Za el. energiu za 12/17 | 658,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180015 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | Vodné a stočné za 12/17 | 231,41 vrátane DPH |
áno | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180014 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 9. a 10.1.18 | 76,08 vrátane DPH |
áno | 18.01.2018 | 19.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180016 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 kOMáRNO |
37961632 | Ubytovanie dieťaťa za 1/18 | 60,00 bez DPH |
áno | 24.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180019 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Ubytovanie dieťaťa za 12/17 a 01/18 | 34,00 bez DPH |
30/17 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180018 | Stredná odborná škola N.Z. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
00893421 | Strava pre dieťa na 12/17 | 42,24 bez DPH |
31/17 | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180017 | Reedukačné centrum Tornaľa Mierová 137, 982 01 Tornaľa |
00111571 | Pobyt dieťaťa za 12/17 | 73,28 bez DPH |
áno | 29.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180020 | Coala Electro Systems Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo |
35205181 | Oprava zabezp.zariadenia | 246,96 vrátane DPH |
áno | 30.01.2018 | 31.01.2018 | 13.2.2018 | |
20180022 | SBS EuroSecurity s.r.o. Svätého Śtefana 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | Za ochranu majetku 1/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180021 | St.Florian Štúrovo Sobieskeho 50, 943 01 Štúrovo |
31419976 | Služby PO BOZP za 1/18 | 30,00 vrátane DPH |
áno | 01.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180029 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El. strav.kupony pre zam. 2/18 | 1569,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180028 | PhDr.Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | Školenie riaditeľov od 31.1. - 2.2.2018 | 126,00 bez DPH |
5/18 | 02.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180030 | Slovnaft a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 18.,26. a 31.1.18 | 180,06 vrátane DPH |
áno | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180027 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 2/18 | 653,29 vrátane DPH |
Zmluva č. P1397/2015 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180026 | Školská jedáleň-mad. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | Strava detí za 1/18 | 37,06 bez DPH |
35/17 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180025 | Školská jedáleň-slov. Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | Strava detí za 1/18 | 401,59 bez DPH |
34/17 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180024 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ul. č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za 1.1.-28.1.2018 | 20,56 vrátane DPH |
áno | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180023 | SOŠ Dvory nad Žitavou Hlavné námestie 2, 941 01 Dvory nad Žitavou |
00159107 | Stravné za 1/18 | 51,50 bez DPH |
38/17 | 05.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180031 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | El.strav.kupony pre zam. 2/18 | 49,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.02.2018 | 07.02.2018 | 13.2.2018 | |
20180033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia za 1/18 | 696,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 33593/2017 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180032 | Slovak Telekom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom.služby za 1/18 | 52,34 vrátane DPH |
áno | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180034 | UJS Komárno Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno |
37961632 | ubytovanie dieťaťa za 2/18 | 60,00 vrátane DPH |
áno | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180035 | Orange Slovakia a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT od 31.1.-7.3.2018 | 25,20 vrátane DPH |
áno | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180038 | Spojená škola internátna Rákocziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí za 1/18 | 62,70 vrátane DPH |
33/17 | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180037 | Západoslovesnká vodár.spoloč. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 2/18 | 385,85 vrátane DPH |
áno | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 | |
20180036 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis 2/18 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 13.02.2018 | 16.02.2018 | 11.5.2018 |