Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180002 | Magna energia Piešťany |
35743565 | plyn | 486,45 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7,24 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180311 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vodné, stočné, Snežienkova - vyúčtovanie | 184,08 vrátane DPH |
TO/2015/00012-90 | 21.12.2018 | 27.12.2018 | 4.1.2019 | |
20180289 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 31,70 vrátane DPH |
TO/2015/0012-27 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | |
20180228 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 79,25 vrátane DPH |
TO/2015/0012-27 | 55/2018 | 16.10.2018 | 29.10.2018 | 18.10.2018 |
20180069 | Magna energia Piešťany |
35743565 | plyn za 4/2018 | 539,32 vrátane DPH |
TO/2015/0012-7,24 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 4.7.2018 | |
200180286 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 1558,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | |
20180262 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky na november 2018 | 25,20 bez DPH |
TO/2016/00164-2 | 27.11.2018 | 11.12.2018 | 3.12.2018 | |
20180248 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za november 2018 | 46,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 09.11.2018 | 22.11.2018 | 9.11.2018 | |
20180247 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky za november 2018 | 1836 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 9.11.2018 | |
20180218 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za október 2018 | 2134,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 05.10.2018 | 25.10.2018 | 18.10.2018 | |
20180194 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 1598,40 bez DPH |
TO/2016/00164-2 | 11.09.2018 | 24.09.2018 | 14.9.2018 | |
20180176 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 1760,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 07.08.2018 | 17.08.20218 | 20.8.2018 | |
20180153 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 1796,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.07.2018 | 23.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180135 | GGFS s.r.o.l Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky | 72,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 27.06.2018 | 04.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180134 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky | 1796,40 bez DPH |
TO/2016/00164-2 | 06.06.2018 | 04.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180082 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | el. stravné lístky | 1821,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 4.7.2018 | |
20180063 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | el. strav. lístky | 1872,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 26.03.2018 | 02.04.2018 | 4.7.2018 | |
20180027 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | el. stravné lístky | 82,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 22.01.2018 | 21.02.2018 | 3.5.2018 | |
20180004 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | el. stravné lístky | 2401,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180070 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | služby CO za marec 2018 | 40,00 bez DPH |
TO/2016/00164-4 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 4.7.2018 | |
20180051 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | služby CO 01/18 | 40,00 bez DPH |
TO/2016/00164-4 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 3.5.2018 | |
20180035 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | služby CO 01/18 | 40,00 bez DPH |
TO/2016/00164-4 | 21.02.2018 | 22.02.2018 | 3.5.2018 | |
20180003 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | služby CO 12/17 | 40,00 bez DPH |
TO/2016/00164-4 | 12.01.2018 | 15.01.2018 | 3.5.2018 | |
20180290 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Oprava MV Škoda Fábia TO 873DK | 609,17 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 81/2018 | 10.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 |
20180284 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o MV za 11/2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 14.12.2018 | |
20180256 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík TO 775 CY | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | |
20180255 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Prezutie pneumatík TO 873 DK | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 22.11.2018 | 28.11.2018 | 23.11.2018 | |
20180246 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o MV za 10/2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 08.11.2018 | 22.11.2018 | 9.11.2018 | |
20180232 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Servis pred STK Škoda Fabia TO 775 CY | 723,27 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 31.10.2018 | 19.11.2018 | 31.10.2018 | |
20180231 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Servis pred STK Škoda Fabia TO 873 DK | 643,16 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 31.10.2018 | 19.11.2018 | 31.10.2018 | |
20180219 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
34015434 | Kompletná starostlivosť o vozidlá za september 2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 08.10.2018 | 25.10.2018 | 18.10.2018 | |
20180191 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlá za august 2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 07.09.2018 | 24.09.2018 | 7.9.2018 | |
20180170 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | Kompletná starostlivosť o vozidlá za 7/2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 02.08.2018 | 17.08.20218 | 3.8.2018 | |
20180138 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlá | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 20.7.2018 | |
20180109 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo za máj 2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 04.06.2018 | 29.06.2018 | 4.7.2018 | |
20180088 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo za apríl 2018 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 4.7.2018 | |
20180086 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | prezutie pnematík - Nissan | 21,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 04.05.2018 | 14.05.2018 | 4.7.2018 | |
20180068 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | kompletná starostlivosť o vozidlo | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | 4.7.2018 | |
20180055 | Final CD Bratislava, spol. s r.o. Bratislava |
45960470 | kompl. star. o vozidlo 02/18 | 35,82 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 3.5.2018 | |
20180053 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | el. stravné lístky | 129,60 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 13.03.2018 | 14.03.2018 | 3.5.2018 |