Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018570 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 27,82 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018569 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 36,96 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018568 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R5 | 283,66 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018567 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-3 | 64,21 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018566 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 129,90 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018565 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-8 | 0,86 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018564 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-7 | 10,84 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018563 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-6 | 5,10 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018562 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-5 | 137,16 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018561 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R3 | 18,67 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018560 | LOKUS s.r.o., Lekáreň Veronika Levická 579, Vráble |
18047301 | Lieky R-2 | 32,80 vrátane DPH |
zmluva o dodávke liekov, liečiv a zdrav. materiálu 52/2014 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018558 | Osobnýudaj s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za mesiac 12/2018 | 66,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15863-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 15/2018 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018557 | Bitcomp s.r.o. Levická 579, Vráble |
367783412 | Služba internet za mesiac november 2018 kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD lúčna 106, Dyčka, RD Dlhá 185, Dyčka | 79,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby prístupu do siete internet 32-33/2018, dodatok k zmluve o pripojení zákazníka 89/2010 | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018550 | Súdny exekútor JUDr. Erik Tóth piaristická 2, 949 01 Nitra |
36113271 | Trovy exekúcie na základe právoplatného uznesenia OS Nitra | 43,67 vrátane DPH |
28.11.2018 | 10.12.2018 | 8.12.2018 | ||
2018548 | Viliam Mudrák Agroslužba Štúrova č. 94, 949 01 Nitra |
34314342 | prestavba strechy so zateplením - RD Podmájska 1088/34, Vráble | 10702,67 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 33/2018 | 28.11.2018 | 11.12.2018 | 8.12.2018 | |
2018546 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska 7, 934 05 Levice |
40926745 | Služby v oblasti BOZP za 4.štvrťrok 2018 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technikaBOZP 1/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
2018545 | P.O.TECH Richard Zomborský Starý Hrádok č. 31 |
35351241 | Služby technika PO za 4.štvrtok 2018 | 135,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO 2/2018 2/2018 | 26.11.2018 | 28.11.2018 | 27.11.2018 | |
2018539 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra RD Podmájska 1088/34, Vráble 15.10.2017-14.10.2018 | 63,38 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 22.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018538 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - sociálne | 20,00 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 29/2018 | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018537 | VENDA STAV s.r.o. Dolné Hony 472/31, 949 04 Nitra |
36561681 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky a pripojenie na verejnú kanalizáciu RD Dlhá 185, Dyčka | 1944,14 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác 32/2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018536 | VENDA STAV s.r.o. Dolné Hony 472/31, 949 04 Nitra |
36561681 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky a pripojenie na verejnú kanalizáciu RD Lúčna 106, Dyčka | 4188,10 vrátane DPH |
Zmluva o dielo na zhotovenie stavebných prác 31/2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | 23.11.2018 | |
2018533 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť za mesiac november 2018 Jánoška D., Virág S. | 34,32 bez DPH |
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018532 | Liečebno-výchovné sanatórium Čakany 7, 93040 Čakany |
00014478 | Stravné za mesiac november 2018 Virág S., Jánoška D. | 162,22 bez DPH |
Dohoda č. 62/9/2017/2018 o poskytovaní starostlivosti a odborných služieb, platení stravy a čiastočnej úhrady nákladov za starostlivosť 6/2018 Dohoda č. 357/2/2018/2019 o poskytovaní starostlivosti a odborných služievb v LVS a platení stravy a čiastočnej úhrady na internáte35/2018 | 16.11.2018 | 21.11.2018 | 20.11.2018 | |
2018530 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | Služby mobilného operátora ORANGE | 67,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 13-14/2016, 4/2018 rámcová zmluva,11-13/2018- | 19.11.2018 | |||
2018527 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra |
36550949 | Vodné RD Dyčka 106 | 20,74 vrátane DPH |
zmluva č. č. 1735/2010 68/2010 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | |
2018526 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra |
36550949 | Vodné - stočné kaštieľ Žitavce, RD Hliníková 1332/34, Vráble, RD Podmájska 1088/34, Vráble, RD Dlhá 185, Dyčka za mesiac október 2018 | 235,95 vrátane DPH |
zmluva č. 1735/06/a č. 1735/2010 68/2010 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | |
2018521 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | Odborný výcvik za mesiac september - december 2018 | 20,00 bez DPH |
12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | ||
2018520 | Alena Blaškovičová-RENOTRAKT Dyčka 181, Vráble |
47613271 | Ťahanie a odvoz z odpadovej žumpy ul. Lúčna 106 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 3/2018 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 19.11.2018 | |
2018519 | Diners Club s.r.o. Námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie firemných kariet za mesiac október 2018 | 423,65 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet 80/2010 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018517 | Reedukačné centrum Kpt. Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | Strava za mesiac september - október 2018 | 110,97 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravovania v šk. jedálni 34/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018516 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu 01.10.-31.10. 2018 RD Hliníková 1332/34, Vráble | 173,42 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018515 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za elektrinu - kaštieľ od 01.10.2018-31.10.2018 | 599,06 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018514 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra 15.10.2017-14.10.2018 RD Lúčna 106, Dyčka | 141,94 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017, realizačná zmluva 38/2017 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018513 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrics |
36597007 | Vyúčtovacia faktúra za obdobie 15.10.2017-14.10.2018 | -24,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 37/2017,realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny 38/2017,dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke36/2018, realizačná zmluva 37/2018, | 08.11.2018 | 13.11.2018 | ||
2018512 | IVES org. pre informatiku verejnej správy Čsl. armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | Vyúčtovacia faktúra STP APV WINASU obdobie 11.2018-12.2018 STP APV WINASU 01.2019-10.2019 | 0,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-125/2018 18/2018 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | ||
2018511 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby kanc. | 71,75 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 21/2018,22/2018,27/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018510 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R7 | 14,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 23/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018509 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - R6,R8,MD | 59,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19/2018,25/2018,28/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018508 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R5 | 19,99 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 20/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 | |
2018507 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby R3 | 20,98 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 26/2018 | 07.11.2018 | 12.11.2018 | 13.11.2018 |