Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190041 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 3472,00 vrátane DPH |
10/2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190040 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 117,80 vrátane DPH |
9/2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1977,67 vrátane DPH |
EČ90/2015 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190038 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 174,06 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190037 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 80,31 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190036 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 37,80 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190035 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 184,35 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190034 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 13,13 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač.služby | 13,67 vrátane DPH |
2/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190032 | PYROKOM spol.s r.o. A.Jedlika 4854, 645 01 Komárno |
18048455 | kontrola has.prístr. | 428,88 vrátane DPH |
4/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190031 | Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7,93405 Levice |
40926745 | služby BOZP, CO, ... | 225,00 vrátane DPH |
EČ103/2015 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190030 | C-Servise s.r.o. Meštianska 3019,945 01 Komárno |
45681627 | toner | 27,00 vrátane DPH |
6/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190029 | Spojená škola internátna Červeňova 42,949 01 Nitra |
00162868 | strav.detí | 145,92 vrátane DPH |
Rozh.EČ103,110/2018 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190028 | Spojená škola internátna Červeňova 42,949 01 Nitra |
00162868 | strav.detí | 65,20 vrátane DPH |
Rozh.EČ103,110/2018 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190027 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | popl.Orange | vrátane DPH |
EČ152/2018 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190026 | PhDr.Pavol Lorencz Na Grunte 5/A 831 52 Bratislava |
50441833 | vzdelávanie | 126,00 vrátane DPH |
5/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190025 | RG-SPORT s.r.o. A.Bernoláka 19,946 03 Kolárovo |
35963450 | ošatenie detí | 232,80 vrátane DPH |
3/2019 | 25.1.2019 | 29.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190024 | Spojená škola internátna Červeňova 42,949 01 Nitra |
00162868 | strava detí | 60,00 vrátane DPH |
R 103,110/2018 | 24.1.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190023 | Spojená škola internátna Červeňova 42,949 01 Nitra |
00162868 | pobyt detí | 144,00 vrátane DPH |
R 103,110/2018 | 24.1.2019 | 28.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190022 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 29,70 vrátane DPH |
12/2011 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190021 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | internet RD Ružová 7 | 27,00 vrátane DPH |
12/2011 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190020 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | KTV | 39,60 vrátane DPH |
12/2011 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190019 | FERMO, s.r.o. Malá 87, 925 82 Tešedíkovo |
44897162 | preprava autobusom | 200,00 vrátane DPH |
147/2018 | 21.1.2019 | 23.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190018 | Spojená škola internátna Lomonosova 8,917 08 Trnava |
51279177 | ubytovanie detí | 10,00 vrátane DPH |
R 104/2018 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190017 | Spojená škola internátna Lomonosova 8,917 08 Trnava |
51279177 | strava detí | 42,27 vrátane DPH |
R 104/2018 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
00365509 | vodné,stočné | 591,60 vrátane DPH |
157/2018 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 4 141,75 vrátane DPH |
EČ90/2015 | 16.1.2019 | 18.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.telekom | 31,42 vrátane DPH |
169/2018 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190012 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 186,32 vrátane DPH |
35/2006 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190011 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 99,72 vrátane DPH |
35/2006 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190010 | C-Servise s.r.o. Meštianska 3019,945 01 Komárno |
45681627 | prenájom kop.stroja | 56,96 vrátane DPH |
70/2014 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190009 | GGFG s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.strav.poukážky | 3,80 vrátane DPH |
116/2016 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190008 | Reedukačné centrum Chalmovská 679/1,972 45 Bystričany |
00163325 | stravné | 61,54 vrátane DPH |
Uznesenie 115/2018 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190007 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36786612 | služba SOFTIP | 120,00 vrátane DPH |
138/2018 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743505 | plyn | 1757,20 vrátane DPH |
EČ90/2015 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190005 | Bc.Richard Zomborský Starý Hrádok č.31 |
35351241 | služba PO | 75,00 vrátane DPH |
111/2016 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190004 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
03654391 | popl.inter. RD Mlynská | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190003 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | popl .inter. RD Ružová 9 | 12,98 vrátane DPH |
16/2012 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190002 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564391 | popl.internet RD Východná | 12,98 vrátane DPH |
17/2013 | 11.1.2019 | 15.01.2019 | 15.2.2019 | |
20190001 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | popl.orange | 145,71 vrátane DPH |
152/2018 | 03.01.2019 | 04.01.2019 | 15.2.2019 |