Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190065 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1977,67 vrátane DPH |
EČ90/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 7.5.2019 | |
20190064 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | ubyt.detí | 4,00 vrátane DPH |
EČ111,113/2018 | 01.03.2019 | 04.03.2019 | 7.5.2019 | |
11940004 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 975 04 Banská Bystrica |
36597007 | el.energia | 355,08 vrátane DPH |
EČ165/2018 | 15.03.2019 | 19.03.2019 | 7.5.2019 | |
11940003 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 975 04 Banská Bystrica |
00036597 | el.energia | 823,46 vrátane DPH |
EČ165/2018 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 7.5.2019 | |
20190063 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 137,36 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 22.02.2019 | 26.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190062 | Spojená škola Lomonosova 8,917 08 Trnava |
51279177 | strav.detí | 17,80 vrátane DPH |
Rozh.EČ104/2018 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190061 | Spojená škola Lomonosova 8,917 08 Trnava |
51279177 | ubyt.detí | 10,00 vrátane DPH |
Rozh.EČ104/2018 | 18.02.2019 | 22.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 3895,00 vrátane DPH |
1/2019 | 19.02.2019 | 20.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190059 | OUI Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | ubyt.detí | 4,00 vrátane DPH |
EČ111,113/2018 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190058 | Kürti Ferenc Krajná 19, 946 03 Kolárovo |
22712909 | oprava elektroinšt. | 651,00 vrátane DPH |
8/2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190057 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné, stočné | 1105,10 vrátane DPH |
EČ157/2018 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190056 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 137,61 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190055 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 30,17 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190054 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 132,02 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190053 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 59,22 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190052 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 179,17 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 192,00 vrátane DPH |
12/2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190050 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | popl.internet | 12,98 vrátane DPH |
EČ17/2013 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190049 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | popl.internet | 12,98 vrátane DPH |
EČ16/2012 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190048 | GútaNet s.r.o. Horný rad č.19, 946 03 Kolárovo |
36564591 | popl.internet | 12,98 vrátane DPH |
EČ15/2012 | 07.02.2019 | 08.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL | 75,42 vrátane DPH |
EČ35/2006 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190046 | CDR Semeteš Sameteš 1208, 02355 vysoká nad Kysucou |
51270986 | strav.detí | 106,40 vrátane DPH |
Uzn.EČ116 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190045 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL, autolek. | 159,07 vrátane DPH |
EČ35/2006 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190044 | Attila Fekete FEKATTI Vrbová 11, 946 03 Kolárovo |
44554061 | čistiace potr. | 123,00 vrátane DPH |
7/2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190043 | TS, s.r.o. Lesná 2044/95, 932 01 Veľký Meder |
36242063 | popl.KTV | 39,60 vrátane DPH |
EČ134/2017 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | popl.internet | 31,08 vrátane DPH |
EČ168/2018 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190041 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 3472,00 vrátane DPH |
10/2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190040 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | el.SL | 117,80 vrátane DPH |
9/2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1977,67 vrátane DPH |
EČ90/2015 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190038 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 174,06 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190037 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 80,31 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190036 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 37,80 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190035 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 184,35 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190034 | Mesto Kolárovo Kostolné nám. 1, 946 03 Kolárovo |
00306517 | strav.detí | 13,13 vrátane DPH |
EČ11/2013 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač.služby | 13,67 vrátane DPH |
2/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190032 | PYROKOM spol.s r.o. A.Jedlika 4854, 645 01 Komárno |
18048455 | kontrola has.prístr. | 428,88 vrátane DPH |
4/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190031 | Bc.Roman Zomborský Pradiarska 7,93405 Levice |
40926745 | služby BOZP, CO, ... | 225,00 vrátane DPH |
EČ103/2015 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190030 | C-Servise s.r.o. Meštianska 3019,945 01 Komárno |
45681627 | toner | 27,00 vrátane DPH |
6/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190029 | Spojená škola internátna Červeňova 42,949 01 Nitra |
00162868 | strav.detí | 145,92 vrátane DPH |
Rozh.EČ103,110/2018 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190028 | Spojená škola internátna Červeňova 42,949 01 Nitra |
00162868 | strav.detí | 65,20 vrátane DPH |
Rozh.EČ103,110/2018 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 4.3.2019 |