Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190156 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 05/2019 | 120,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190155 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Školenie-vodič, práca vo výškach, základný kurz obsluhy motor.píly, krovinorezu, kosačky | 125,00 vrátane DPH |
Obj 61/2019 zo dňa 23.5.2019 | 05.06.2019 | 10.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190141 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Školenie vodičov referentov | 110,00 vrátane DPH |
Obj 55/2019 zo dňa 29.04.2019 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 25.6.2019 | |
20190134 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 04/2019 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 31/2019 | 02.05.2019 | 08.05.2019 | 25.6.2019 | |
20190113 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP za 03/2019 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 24.6.2019 | |
20190060 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 02/2019 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 5.4.2019 | |
20190033 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP,OPP za 01/2019 | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 04.02.2019 | 15.02.2019 | 2.4.2019 | |
20190005 | OHSAS Lúky 1228/83,95201 Vráble |
41647904 | Služby BOZP, OPP | 70,00 vrátane DPH |
Zml EČ 09/2016 | 02.01.2019 | 18.01.2019 | 2.4.2019 | |
20190220 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na ostrove |
40856071 | Údržba kopírovacieho stroja | 42,00 vrátane DPH |
Obj 88/2019 zo dňa 09.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | 16.10.2019 | |
20190210 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na ostrove |
40856071 | Toner SHARP | 38,00 vrátane DPH |
Obj 81/2019 zo dňa 22.08.2019 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 16.10.2019 | |
20190192 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na ostrove |
40856071 | Údržba kopírovacieho stroja - ozubné koleso | 42,00 vrátane DPH |
Obj 78/2019 zo dňa 29.7.2019 | 07.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
20190192 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na ostrove |
40856071 | Údržba kopírovacieho stroja - ozubné koleso | 42,00 vrátane DPH |
Obj 78/2019 zo dňa 29.7.2019 | 07.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
20190065 | Vladimír Kamocsai-Profitechnik č.414,94613 Okoličná na ostrove |
40856071 | Údržba a oprava kopírovacieho stroja | 78,00 vrátane DPH |
Obj 35/2019 zo dňa 01.03.2019 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 5.4.2019 | |
20190240 | Tóth Zoltán Vrbová 3115/24, 946 03 Kolárovo |
40530256 | Ročná kontrola kotlov-opravy | 761,60 vrátane DPH |
Obj 80/2019 zo dňa 09.08.2019 | 14.10.2019 | 14.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190251 | Ladislav fekete-PNEUSERVIS Krajná 25,94603 Kolárovo |
37196219 | Pneumatiky 4ks | 172,40 vrátane DPH |
Obj 99/2019 zo dňa 22.10.2019 | 22.10.2019 | 31.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190228 | Ladislav fekete-PNEUSERVIS Krajná 25,94603 Kolárovo |
37196219 | Servis vozidla, pneumatiky | 323,59 vrátane DPH |
Obj 99/2019 zo dňa 24.09.2019 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | 16.10.2019 | |
20190202 | Bc.Stanislav Krupa-STIFA Mláky 12,98545 Látky |
36872521 | Požitie rekreačného zariadenia 6os/noc | 120,00 vrátane DPH |
Obj 82/2019 zo dňa 26.08.2019 | 05.09.2019 | 05.09.2019 | 16.10.2019 | |
20190055 | Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. Hodžova 26,94901 Nitra |
36733989 | Vrátená platba - Závislá činnosť školenie | -60,00 vrátane DPH |
11.02.2019 | 2.4.2019 | |||
20190013 | Ekonomická kancelária Nitra s.r.o. Hodžova 26,94901 Nitra |
36733989 | Školenie-Závislá činnosť, mzdy | 60,00 vrátane DPH |
Obj 20195/2019 | 09.01.2019 | 18.01.2019 | 2.4.2019 | |
20190008 | BA-MY Stav s.r.o. Železničný rad 10,94653 Kolárovo |
36732672 | Stavebný materiál | 145,46 vrátane DPH |
Obj 2/2019 | 09.01.2019 | 17.01.2019 | 2.4.2019 | |
20190117 | PsyRM,spol.s.r.o. Ernestova bašta 5773/2,94062 Nové Zámky |
36700932 | Psychologické vyšetrenie 2os | 160,00 vrátane DPH |
Obj 44/2019 zo dňa 01.04.2019,28.1.2019 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 24.6.2019 | |
20190038 | PsyRM,spol.s.r.o. Ernestova bašta 5773/2,94062 Nové Zámky |
36700932 | Psychologické vyšetrenie 4os | 320,00 vrátane DPH |
Obj 16/2019 zo dňa 28.01.2019 | 13.02.2019 | 21.02.2019 | 2.4.2019 | |
20190133 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 04/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 02.05.2019 | 08.05.2019 | 25.6.2019 | |
20190114 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 03/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 09.04.2019 | 12.04.2019 | 24.6.2019 | |
20190061 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP za 03/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 01.03.2019 | 08.03.2019 | 5.4.2019 | |
20190035 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby Pp za 01/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 07.02.2019 | 07.02.2019 | 2.4.2019 | |
20190004 | Vemal s.r.o. Hlavná 4,95201 Vráble |
36654728 | Služby PP | 36,00 vrátane DPH |
Zml EČ 8/2018 | 02.01.2019 | 14.01.2019 | 2.4.2019 | |
20190270 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019 | 3,88 vrátane DPH |
06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | ||
20190269 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019 | 91,90 vrátane DPH |
06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | ||
20190268 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie-vyúčtovanie 2018-2019 | 185,02 vrátane DPH |
06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | ||
20190267 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka el energie -vyúčtovanie 2018-2019 | 1,62 vrátane DPH |
Zml EĆ | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 6.2.2020 | |
20190242 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 387,14 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190232 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny za 10/2019 | 453,67 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190218 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie za 08/2019 | 376,31 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 10.09.2019 | 13.09.2019 | 16.10.2019 | |
20190206 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie za 09/2019 | 453,67 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 09.09.2019 | 10.09.2019 | 16.10.2019 | |
20190193 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie za 07/2019 | 391,16 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 07.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie za 08/2019 | 453,67 vrátane DPH |
Zml EČ 23/2017 | 07.08.2019 | 13.08.2019 | 16.10.2019 | |
20190184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie-vratka za r 20198 | -5,28 vrátane DPH |
11.07.2019 | 11.07.2019 | 15.10.2019 | ||
20190182 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie za 06/2019 | 415,09 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 15.10.2019 | |
20190176 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektrickej energie za 07/2019 | 453,67 vrátane DPH |
Zml EČ 21/2018 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 15.10.2019 |