Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190181   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Telefón, internet za 06/2019  56,03 
vrátane DPH
Zml EČ 26/2018,10/2019    09.07.2019  12.07.2019  15.10.2019 
20190196   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Telefón, internet za 08/2019  56,03 
vrátane DPH
Zml EČ 26/2018,10/2019    08.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190244   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Telefón, internet za 09/2019  55,31 
vrátane DPH
Zml EČ 26/2018,10/2019    15.10.2019  17.10.2019  14.11.2019 
20190103   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Telefón,internet za 03/2019  198,90 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    02.04.2019  04.04.2019  24.6.2019 
20190211   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,81762 Bratislava
35763469  Telefón,internet za 08/2019  56,03 
vrátane DPH
Zml EČ 26/2018,10/2019    09.09.2019  12.09.2019  16.10.2019 
20190087   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Telefón+internet   196,59 
vrátane DPH
Zml EČ 17-23/2016    01.03.2019  26.03.2019  7.4.2019 
20190287   TERRAIN s.r.o.
M.R.Štefánka 34,01001 Žilina
52140113  Terapeutické pomôcky NP DEI   89,90 
vrátane DPH
  Obj 129/2019 zo dňa 20.11.2019  21.11.2019  26.11.2019  6.2.2020 
20190348   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Tlačiareň HP 2ks  197,82 
vrátane DPH
  Obj 159/2019 zo dňa 19.12.2019  27.12.2019  27.12.2019  8.3.2020 
20190347   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Tlačiareň HPM428dw-eko úsek  716,00 
vrátane DPH
  Obj 160/2019 zo dňa 19.12.2019  23.12.2019  27.12.2019  8.3.2020 
20190164   Johan ENVIRO s.r.o.
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
35770643  Tmel JOFIX 113g , doprava  49,74 
vrátane DPH
  Obj 71/2019 zo dňa 06.06.2019  13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190283   Merkury Shop s.r.o.
Dvorská cesta 2,94002 Nové Zámky
51231735  Toaletná doska, noha pod stôl  110,60 
vrátane DPH
  Obj 125/2019 zo dňa 18.11.2019  18.11.2019  22.11.2019  6.2.2020 
20190306   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Toner 2ks  159,20 
vrátane DPH
  Obj 142/2019 zo dňa 02.12.2019  03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190210   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Toner SHARP   38,00 
vrátane DPH
  Obj 81/2019 zo dňa 22.08.2019  09.09.2019  10.09.2019  16.10.2019 
20190120   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 4ks  285,84 
vrátane DPH
  Obj 46/2019 zo dňa 08.04.2019  23.04.2019  28.04.2019  24.6.2019 
20190345   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 5ks  319,80 
vrátane DPH
Zml EČ 24/2017    23.12.2019  23.12.2019  8.3.2020 
20190343   Pergamon spol.s.r.o.
Elektrárenská 12901/4,83104 Bratislava 3
31327681  Tonery 8ks  378,38 
vrátane DPH
Zml EČ 24/2017    23.12.2019  23.12.2019  8.3.2020 
20190336   Primera s.r.o.
Novozámocká 3,94603 Kolárovo
36545813  Traktor GSV 190pr.80  1699,00 
vrátane DPH
  Obj 130/2019 zo dňa 10.12.2019  20.12.2019  20.12.2019  8.3.2020 
20190007   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26,85101 Bratislava
35701722  TV za 01/2019  12,40 
vrátane DPH
Zml o pripojení TV zo dňa 25.11.2008    02.01.2019  17.01.2019  2.4.2019 
20190025   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26,85101 Bratislava
35701722  TV za 02/2019  12,40 
vrátane DPH
Zml o pripojení TV zo dňa 25.11.2008    04.02.2019  07.02.2019  2.4.2019 
20190063   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26,85101 Bratislava
35701722  TV za 03/2019  12,40 
vrátane DPH
Zml o pripojení zo dňa 25.11.2008    06.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190086   REGIJA s.r.o.
Pivovarská 214/2,96681 Žarnovica
45570787  Ubytovanie 7os/2noci  140,00 
vrátane DPH
  Obj 36/2019 zo dňa 07.03.2019  11.03.2019  14.03.2019  7.4.2019 
20190249   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  Účasrnícky poplatok vzdelávacieho programu - Práca s rodinou  95,00 
vrátane DPH
  Obj 118/2019 zo dňa 21.10.2019  21.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190262   Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok - konferencia sociálnych pracovníkov  58,00 
vrátane DPH
  Obj 120/2019 zo dňa 28.10.2019  31.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190261   Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok - konferencia sociálnych pracovníkov  58,00 
vrátane DPH
  Obj 120/2019 zo dňa 28.10.2019  31.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190257   Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok - konferencia sociálnych pracovníkov  58,00 
vrátane DPH
  Obj 120/2019 zo dňa 28.10.2019  28.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190256   Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok - konferencia sociálnych pracovníkov  58,00 
vrátane DPH
  Obj 120/2019 zo dňa 28.10.2019  28.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190255   Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Účastnícky poplatok - konferencia sociálnych pracovníkov  58,00 
vrátane DPH
  Obj 120/2019 zo dňa 28.10.2019  28.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190252  
  Účastnícky poplatok - neuskutočnená platba  60,00 
vrátane DPH
        14.11.2019 
20190258   Regionálna komora SKSaPA Prešov
  Účastnícky poplatok 3os  180,00 
vrátane DPH
    28.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190065   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba a oprava kopírovacieho stroja   78,00 
vrátane DPH
  Obj 35/2019 zo dňa 01.03.2019  06.03.2019  08.03.2019  5.4.2019 
20190220   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba kopírovacieho stroja   42,00 
vrátane DPH
  Obj 88/2019 zo dňa 09.09.2019  12.09.2019  16.09.2019  16.10.2019 
20190192   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba kopírovacieho stroja - ozubné koleso  42,00 
vrátane DPH
  Obj 78/2019 zo dňa 29.7.2019  07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190192   Vladimír Kamocsai-Profitechnik
č.414,94613 Okoličná na ostrove
40856071  Údržba kopírovacieho stroja - ozubné koleso  42,00 
vrátane DPH
  Obj 78/2019 zo dňa 29.7.2019  07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190335   AMIGA-Bagita František
Jesenského nábr. 23,94603 Kolárovo
30088585  Umývadlo, úchytky, batéria  134,60 
vrátane DPH
  Obj 153/2019 zo dňa 12.12.2019  17.12.2018  20.12.2019  8.3.2020 
20190299   ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda
36277151  Unývačka riadu BEKO, vysávač, strihač  568,79 
vrátane DPH
  Obj 133/2019 zo dňa 25.11.2019  02.12.2019  03.12.2019  6.2.2020 
20190017   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné   420,07 
vrátane DPH
Zml EČ 2/08/VS    16.01.2019  24.01.2019  2.4.2019 
20190112   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 03/2019  388,86 
vrátane DPH
Zml Eč 0/2/VS    09.04.2019  12.04.2019  24.6.2019 
20190136   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 04/2019  356,94 
vrátane DPH
Zml EČ 2/08/VS    09.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190243   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 09/2019  363,33 
vrátane DPH
Zml EČ 2/08/VS    15.10.2019  17.10.2019  14.11.2019 
20190281   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 10/2019  423,73 
vrátane DPH
    14.11.2019  22.11.2019  6.2.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť