Faktúry 2019 (CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190307   osobnyudaj.sk,s.r.o.
námestie osloboditeľov 3/A
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 3    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190308   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 12/2019  1758,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190205   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 09/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    09.09.2019  10.09.2019  16.10.2019 
20190195   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 08/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    07.08.2019  13.08.2019  16.10.2019 
20190174   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    02.07.2019  04.07.2019  15.10.2019 
20190158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Plyn za 06/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    06.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190139   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Plyn za 05/2019  1768,40 
vrátane DPH
Zml EČ 30/2019    09.05.2019  15.05.2019  25.6.2019 
20190355   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP a OPP za 12/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    31.12.2019  31.12.2019  8.3.2020 
20190316   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 11/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    06.12.2018  12.12.2019  6.2.2020 
20190209   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP a OPP za 08/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    09.09.2019  11.09.2019  16.10.2019 
20190175   OHSAS iNG.lENKA péNZEšOVá
lúKY 1228/83, 952 01 vRáBLE
41647904  Služby BOZP a OPP za 06/2019, cestovné náklady  170,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    04.07.2019  15.07.2019  15.10.2019 
20190156   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 05/2019  120,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    05.06.2019  10.06.2019  26.6.2019 
20190134   OHSAS
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP, OPP za 04/2019  70,00 
vrátane DPH
Zml EČ 31/2019    02.05.2019  08.05.2019  25.6.2019 
20190234   OHSAS Ing.Lenka Pénzešová
Lúky 1228/83,95201 Vráble
41647904  Služby BOZP,OPP za 9/2019 Oboznámenie - vodiči  190,00 
vrátane DPH
Zml EČ 32/2019  Obj 100/2019  14.10.2019  14.10.2019  14.11.2019 
20190311   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Mobil+internet za 11/2019  262,50 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    04.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190253   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 10/2019  264,85 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    23.10.2019  31.10.2019  14.11.2019 
20190229   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 09/2019  273,26 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    27.09.2019  30.09.2019  16.10.2019 
20190203   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Mobil, internet za 08/2019  267,04 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    09.09.2019  11.09.2019  16.10.2019 
20190188   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Mobil a internet za 07/2019  265,93 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    23.07.2019  30.07.2019  16.10.2019 
20190170   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 06 BA
35697270  Mobil,internet za 06/2019  347,06 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    25.06.2019  28.06.2019  15.10.2019 
20190148   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Telefón, internet   201,74 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    27.05.2019  30.05.2019  25.6.2019 
20190128   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Mobil, internet   201,09 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    26.04.2019  30.04.2019  24.6.2019 
20190103   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Telefón,internet za 03/2019  198,90 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    02.04.2019  04.04.2019  24.6.2019 
20190099   Orange Slovakia a.s.
Metodova 8,82106 Bratislava
35697270  Služobný mobilný telefón  1,00 
vrátane DPH
Zml EČ 33-43/2019    01.03.2019  29.03.2019  7.4.2019 
20190108   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 04/2019  1357,63 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    04.04.2019  08.04.2019  24.6.2019 
20190062   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 03/2019  1357,63 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    06.03.2019  15.03.2019  5.4.2019 
20190034   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu za 02/2019  1357,63 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    07.02.2019  15.02.2019  2.4.2019 
20190018   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu vyúčtovanie  2713,82 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    04.01.2019  24.01.2019  2.4.2019 
201980011   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1206,40 
vrátane DPH
Zml EČ 33/2017    02.01.2019  15.01.2019  2.4.2019 
20190313   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,81108 Bratislava
47079690  El stravné poukazy za 11/2019  2650,50 
vrátane DPH
Zml EČ 49/2019    05.12.2019  10.12.2019  6.2.2020 
20190304   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 12/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190303   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 11/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190302   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 08/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    03.12.2019  06.12.2019  6.2.2020 
20190246   Unitel s.r.o.
Orechová 84,94603 KOLáROVO
31435360  Mesačná údržba za 09/2019  96,00 
vrátane DPH
Zml EČ 50/2019    21.10.2019  30.10.2019  14.11.2019 
20190327   SSE a.s.
Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  Dodávka el energie za 11/2019  491,15 
vrátane DPH
Zml EČ 56/2019    13.12.2019  18.12.2018  8.3.2020 
20190284   SSE a.s.
Rajčianke 8591/48,01047 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 10/2019  247,55 
vrátane DPH
Zml EČ 56/2019    18.11.2019  20.11.2019  6.2.2020 
20190325   ZSVaK Komárno
Thalyho 2,94501 Komárno
36550949  Vodné, stočné za 11/2019  323,93 
vrátane DPH
Zml EČ 6/2019    12.12.2019  18.12.2019  8.3.2020 
20190342   Radovan Zuščák HARD sAfety
Pažiť 175/3,95135 Veľké Zálužie
43288383  Servis EPS 1/4 ročný  139,40 
vrátane DPH
Zml EČ 62/2019    23.12.2019  23.12.2019  8.3.2020 
20190133   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 04/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    02.05.2019  08.05.2019  25.6.2019 
20190114   Vemal s.r.o.
Hlavná 4,95201 Vráble
36654728  Služby PP za 03/2019  36,00 
vrátane DPH
Zml EČ 8/2018    09.04.2019  12.04.2019  24.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Dedina Mládeže, Brigádnická 1

Tlačiť