
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/216 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Levice, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 670,87 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 126/2019 | 2.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 |
2019/91 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/65 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/36 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 686,81 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 8.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/308 | Herbia a.s. Podunajská 27, Bratislava |
47235225 | Monitor dychu | 699,30 vrátane DPH |
226/2019 | 4.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/153 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tonery | 714,00 vrátane DPH |
104/2019 | 20.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/39 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 716,63 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 8/2019 | 13.2.2019 | 14.02.2019 | 12.3.2019 |
2019/135 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 733,61 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 69/2019 | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 7.6.2019 |
2019/436 | Ondrej Šebeň,ŠEKO SHOP Jokaiho č.9,Komárno |
30378478 | Tablet LENOVO 5 ks | 745,00 vrátane DPH |
300/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/418 | KORTINA COM s.r.o. Lúčová 571/5, Komárno |
48268585 | Vianočné posedenie | 774,80 vrátane DPH |
282/2019 | 13.12.2019 | 18,12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/145 | Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská okružná 4,Vrútky |
42434271 | Vzdelávanie zamestnancov | 775,00 vrátane DPH |
100/2019 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/320 | SODOR-interier s.r.o. Ul. Mieru 166, Komárno |
47577797 | Výroba nábytku | 824,00 vrátane DPH |
213/2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/60 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 834,22 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 22/2019 | 4.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 |
2019/255 | Karol Bajcsi-osobná doprava Meštianska 24/17,Komárno |
33616221 | Autobusová preprava | 840,00 vrátane DPH |
164/2019 | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/177 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 876,36 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 97/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 |
2019/390 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/346 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/301 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/239 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/214 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 2.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/178 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 6.6.2019 | 12.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/139 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/267 | CBA Slovakia a.s. Dukelských hrdinov 2, Lučenec, prevádzka Komárno |
36620319 | Potraviny | 882,89 vrátane DPH |
15/2016 Rámcová zmluva na dodanie tovaru | 170/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 |
2019/435 | PAM-I Slovakia s.r.o. Hadovska cesta 5034, Komarno |
36762709 | Autosedačky 4 ks | 976,00 vrátane DPH |
296/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/380 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítačová zostava | 1034,96 vrátane DPH |
267/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/379 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítačová zostava | 1034,96 vrátane DPH |
256/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/303 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítač | 1034,96 vrátane DPH |
183/2019 | 2.10.2019 | 21.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/23 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1073,91 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 17.1.2019 | 22.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/232 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
31432131 | Oprava fasády, okien | 1280,32 vrátane DPH |
92/2019 | 12.8.2019 | 06.09.2019 | 13.9.2019 | |
2019/141 | Altiero s.r.o. Hradná 3, Komárno |
34101632 | Osadenie rehabilitačných strojov,zhotovenie gumeného povrchu | 1380,40 vrátane DPH |
56/2019 | 7.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/207 | Iveta Géčová Komenského 2782, Komárno |
14070138 | Pobyt detí v letnom tábore | 1694,70 vrátane DPH |
117/2019 | 25.6.2019 | 28.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/127 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava kanalizácie | 2734,31 vrátane DPH |
77/2019 | 26.4.2019 | 29.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/129 | Altiero s.r.o. Hradná 3, Komárno |
34101632 | Zhotovenie bezpečnostnej podlahy | 2788,00 vrátane DPH |
55/2019 | 29.4.2019 | 09.05.2019 | 13.5.2019 | |
2019/158 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava kancelárií na výkon SPO.sk | 3600,00 vrátane DPH |
93/2019 | 22.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/253 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4185,71 vrátane DPH |
155/2019 | 15.8.2019 | 16.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/206 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
35628383 | Stavebné práce- kúpelňa, WC | 4199,40 vrátane DPH |
62/2019 | 24.6.2019 | 26.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/102 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4199,00 vrátane DPH |
75/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/37 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4214,20 vrátane DPH |
4/2016 | 26/2019 | 12.2.2019 | 14.2.209 | 12.3.2019 |
2019/355 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4313,99 vrátane DPH |
230/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 |