Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/359 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 230,40 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/219 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 225,00 vrátane DPH |
142/2019 | 3.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/172 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/341 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 219,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/391 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisne práce IT | 217,08 vrátane DPH |
254/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/441 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Vitrína a lekárnička | 213,60 vrátane DPH |
304/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/265 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 211,27 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/427 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervizia | 210,00 vrátane DPH |
293/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/411 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervizia | 210,00 vrátane DPH |
273/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/204 | IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 | Školenie WinASU | 210,00 vrátane DPH |
113/2019 | 24.6.2019 | 26.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/294 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 209,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/338 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 207,80 vrátane DPH |
26/2017 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/316 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Potraviny | 206,47 vrátane DPH |
223/2019 | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/106 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 204,00 vrátane DPH |
39/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/92 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,86 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/220 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | Mäso a mäsové výrobky | 199,49 vrátane DPH |
123/2019 | 3.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/369 | Heloro s.r.o. Medená 5,Bratislava,prevádzka Provazekova 7,Komárno |
31413391 | Servisná prehliadka | 197,15 vrátane DPH |
253/2019 | 15.11.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/45 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce a oprava notebooku | 197,00 vrátane DPH |
21/2017 | 27 a 28/2019 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 12.3.2019 |
2019/103 | PAM-I Slovakia s.r.o. Hadovská cesta 5034 |
36762709 | Autosedačka Renolux | 194,00 vrátane DPH |
74/2019 | 9.4.2019 | 15.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/437 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | Mäso a mäsové výrobky | 192,62 vrátane DPH |
277/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/397 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Potraviny | 192,63 vrátane DPH |
257/2019 | 6.12.2019 | 10.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/386 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 192,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/289 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
202/2019 | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/182 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
108/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/353 | Ferro 3000 s.r.o. Palatínova 7, Komárno |
48005355 | Údržbársky materiál | 189,52 vrátane DPH |
242/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/34 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Voodné stočné a zrážky | 187,76 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/314 | Revízie TI s.r.o. Práce 2407/16, Kolárovo |
47913771 | Revízia kotolne | 181,00 vrátane DPH |
207/2019 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/428 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
52695352 | Ročný poplatok | 180,00 vrátane DPH |
18/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/417 | Technická inšpekcia a.s. Trnavská cesta 56, Bratislava |
36653004 | Tlaková skúška | 180,00 vrátane DPH |
271/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/231 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervízia | 180,00 vrátane DPH |
163/2019 | 26.7.2019 | 01.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/55 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 180,00 vrátane DPH |
30/2019 | 1.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/54 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 180,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/169 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Montáž dverí a zárubne | 178,00 vrátane DPH |
119/2019 | 31.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/1 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 178,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/257 | Vladimír Kamocsai - PROFITECHNIK Okoličná na Ostrove 414, Okoličná na Ostrove |
40856071 | Tlačiareň HP Laser Jet | 177,60 vrátane DPH |
177/2019 | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/385 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena poistného ventilu | 174,26 vrátane DPH |
268/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | |
2019/330 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 173,50 vrátane DPH |
234/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/90 | Csontosova Monika Tech PO Stredná 7, Ďulov Dovr |
33941289 | Požiarna ochrana | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/3 | Monika Csontosova Tech PO Ďulov Dvor, Stredná 7, Komárno |
33941289 | Práce technika PO | 173,50 vrátane DPH |
10/2016 | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/382 | Ibosová Henrieta, Mgr. Letná 33, Rožňava |
42107261 | Supervízia | 169,00 vrátane DPH |
238/2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 13.12.2019 |