Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/341 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 219,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/294 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 209,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/265 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 211,27 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/235 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 313,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/210 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 307,70 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/172 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 221,95 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/131 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 252,16 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.5.2019 | 07.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/92 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 204,86 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.4.2019 | 08.04.2019 | 10.5.2019 | |
2019/54 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné a zrážky | 180,07 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/34 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Voodné stočné a zrážky | 187,76 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 5.2.2019 | 07.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/2 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Vodné, stočné | 123,92 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/1 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Zrážková voda | 178,20 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 3.1.2019 | 10.01.2019 | 5.2.2019 | |
2019/142 | Arriva Nové Zámky a.s. Považská 2, Nové Zámky |
36545317 | Školenie vodičov | 75,00 vrátane DPH |
48/2019 | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/385 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena poistného ventilu | 174,26 vrátane DPH |
268/2019 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 13.12.2019 | |
2019/352 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena expanznej nádoby | 161,06 vrátane DPH |
216/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/351 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie oceľových vetracích prvkov | 132,89 vrátane DPH |
209/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/350 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie havarijného stavu | 373,74 vrátane DPH |
236/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/190 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Čistenie dažďových žľabov a zvodov | 144,00 vrátane DPH |
131/2019 | 12.6.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/189 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Revízia elektroinštalácie | 80,00 vrátane DPH |
127/2019 | 11.6.2019 | 18.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/174 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena vodovodného a elektrického vedenia | 569,60 vrátane DPH |
122/2019 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/169 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Montáž dverí a zárubne | 178,00 vrátane DPH |
119/2019 | 31.5.2019 | 04.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/158 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava kancelárií na výkon SPO.sk | 3600,00 vrátane DPH |
93/2019 | 22.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/149 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Montáž neonových svietidiel | 90,05 vrátane DPH |
106/2019 | 16.5.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/127 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Oprava kanalizácie | 2734,31 vrátane DPH |
77/2019 | 26.4.2019 | 29.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/432 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Externý disk | 93,36 vrátane DPH |
301/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/415 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Externý disk | 60,60 vrátane DPH |
294/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/391 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisne práce IT | 217,08 vrátane DPH |
254/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/380 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítačová zostava | 1034,96 vrátane DPH |
267/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/379 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítačová zostava | 1034,96 vrátane DPH |
256/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/303 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Počítač | 1034,96 vrátane DPH |
183/2019 | 2.10.2019 | 21.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/302 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 100,50 vrátane DPH |
222/2019 | 2.10.2019 | 21.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/240 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 588,00 vrátane DPH |
138/2019 | 5.8.2019 | 19.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/166 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Klávesnica a servisné práce | 143,87 vrátane DPH |
90,116/2019 | 27.5.2019 | 28.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/136 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Zhotovenie internetovej siete | 436,98 vrátane DPH |
80/2019 | 3.5.2019 | 27.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/106 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce | 204,00 vrátane DPH |
39/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/45 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Servisné práce a oprava notebooku | 197,00 vrátane DPH |
21/2017 | 27 a 28/2019 | 20.2.2019 | 22.02.2019 | 12.3.2019 |
2019/26 | IT Partner s.r.o. Dunajské nábr. 12, Komárno |
36565521 | Práce technika IT | 108,00 vrátane DPH |
3/2019 | 24.1.2019 | 28.01.2019 | 6.2.2019 | |
2019/254 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 45,00 vrátane DPH |
173/2019 | 19.8.2019 | 27.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/180 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičky | 71,00 vrátane DPH |
121/2019 | 6.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/105 | LASER Komárno, spol. s r.o. Lúčová 570/3, Komárno |
36566179 | Oprava sušičiek na prádlo | 163,00 vrátane DPH |
52/2019 | 11.4.2019 | 15.04.2019 | 13.5.2019 |