Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/318 | BORA-LUK s.r.o. Ul.Mládeže 7, Komárno |
45382107 | Úprava terénu | 255,00 vrátane DPH |
205/2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/317 | Banchem s.r.o. Rybný trh 332/9,Dunajská Streda |
36227901 | Čistiace prostriedky | 235,16 vrátane DPH |
221/2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/320 | SODOR-interier s.r.o. Ul. Mieru 166, Komárno |
47577797 | Výroba nábytku | 824,00 vrátane DPH |
213/2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/322 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 52,79 vrátane DPH |
218/2019 | 14.10.2019 | 21.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/325 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektrickej energie | 363,20 vrátane DPH |
26/2017 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/324 | Aquafind s.r.o. Partizánska 974/55, Detva |
47145714 | Lokalizácia úniku vody z rozvodov ústredného kúrenia | 540,00 vrátane DPH |
229/2019 | 15.10.2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | |
2019/323 | Smart Integra Group s.r.o. Jókaiho 14, Komárno |
45442452 | Revízia elektrospotrebičov | 489,60 vrátane DPH |
210/2019 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/327 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Poskytnutie stravovania | 0,84 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 17.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/328 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 54,70 vrátane DPH |
239/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/330 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 173,50 vrátane DPH |
234/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/329 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
35628383 | Supervízia | 231,00 vrátane DPH |
240/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/334 | Digi Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | Satelitné služby | 18,90 vrátane DPH |
8/2017 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/333 | Protetika a.s. Bojnícka 10, Bratislava |
31322859 | Pracovná obuv | 27,84 vrátane DPH |
227/2019 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/332 | Protetika a.s. Bojnícka 10, Bratislava |
31322859 | Pracovná obuv | 53,28 vrátane DPH |
227/2019 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/331 | Protetika a.s. Bojnícka 10, Bratislava |
31322859 | Pracovná obuv | 518,88 vrátane DPH |
227/2019 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/335 | Slovenský červený kríž Dunajské nábr. 12, Komárno |
00415961 | Kurz prvej pomoci | 322,00 vrátane DPH |
220/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/336 | Ing.Erika Kusyová R.Jašíka 1874/10,Zvolen |
41654196 | Školenie-Novinky v elektronizácii štátnej správny | 60,00 vrátane DPH |
161/2019 | 30.10.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/340 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie elektriny ul. Špitálska | -5,00 vrátane DPH |
26/2017 | 31.10.2019 | 13.12.2019 | ||
2019/339 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie spotreby elektriny ul. Špitálska | -13,18 vrátane DPH |
26/2017 | 31.10.2019 | 13.12.2019 | ||
2019/338 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny | 207,80 vrátane DPH |
26/2017 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/337 | MED-ART s.r.o. Hornočermanská 4, Nitra |
34113924 | Mliečna výživa | 479,08 vrátane DPH |
246/2019 | 31.10.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/345 | Pekáreň Baker - Janík Jozef Bažantia 10, Komárno |
30920728 | Chlieb a pečivo | 50,45 vrátane DPH |
241/2019 | 4.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/344 | Profesia spol.s.r.o. Pribinova 19,Bratislava |
35800861 | Zverejnenie pracovnej ponuky | 94,80 vrátane DPH |
251/2019 | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/343 | Drevona Market s.r.o. Novozámocká cesta 2, Komárno |
50443003 | Nákup sediacej súpravy | 630,50 vrátane DPH |
211/2019 | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/342 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3/A,Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 66,00 vrátane DPH |
11/2019 | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/341 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 219,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/346 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/353 | Ferro 3000 s.r.o. Palatínova 7, Komárno |
48005355 | Údržbársky materiál | 189,52 vrátane DPH |
242/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/352 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Výmena expanznej nádoby | 161,06 vrátane DPH |
216/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/351 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie oceľových vetracích prvkov | 132,89 vrátane DPH |
209/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/350 | Ronakom s.r.o. Vnútorná Okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Odstránenie havarijného stavu | 373,74 vrátane DPH |
236/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/349 | Barthalos s.r.o. Budovateľská 1415, Komárno |
50080768 | Mäso a mäsové výrobky | 285,23 vrátane DPH |
217/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/348 | ROTA plus s.r.o. Ružová 1003/4, Stupava |
47198605 | Pracovné oblečenie a obuv | 76,90 vrátane DPH |
252/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/347 | Ing. Imrich Csontos Stredná 7, Ďulov Dovr |
46976191 | Práca technika PO a BOZP | 100,00 vrátane DPH |
8/2019 | 6.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/358 | Lilla Púchovská Radvaň nad Dunajom 23 |
30119413 | Ovocie a zelenina | 236,05 vrátane DPH |
219/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/357 | Potraviny Bauring,Kollár Zoltán Družstevná 4, Komárno |
14142589 | Potraviny | 582,08 vrátane DPH |
232/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/356 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 39,46 vrátane DPH |
14/2018 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/355 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4313,99 vrátane DPH |
230/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/354 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 240,00 vrátane DPH |
244/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/359 | Medicínske riadiace centrum s.r.o. Hviezdoslavova 1, Nitra |
44631359 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | 230,40 vrátane DPH |
9/2015 Zmluva o výkone PZS | 11.11.2019 | 19.11.2019 | 13.12.2019 |