Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/138 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny Špitálska ul. | 7,70 vrátane DPH |
26/2017 | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 7.6.2019 | |
2019/243 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny ul. Špitálska | 7,70 vrátane DPH |
26/2017 | 6.8.2019 | 08.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/217 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | Spotreba elektriny ul. Špitálska | 7,70 vrátane DPH |
26/2017 | 3.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/390 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/346 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 881,96 vrátane DPH |
12/2015 Zmluva o dodávke plynu | 5.11.2019 | 07.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/386 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 192,34 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/341 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 219,82 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 4.11.2019 | 05.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/294 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 209,42 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 1.10.2019 | 07.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/265 | KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna a.s. E.B.Lukáča 25, Komárno |
36537870 | Spotreba vody | 211,27 vrátane DPH |
22/99 Zmluva o dodávke vody | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/206 | Prolog mkm s.r.o. Lodná 10/3, Komárno |
35628383 | Stavebné práce- kúpelňa, WC | 4199,40 vrátane DPH |
62/2019 | 24.6.2019 | 26.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/440 | B2B partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | Stoličky | 261,60 vrátane DPH |
304/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/155 | Stornovaná nahradená 2019/159 | bez DPH |
7.6.2019 | ||||||
2019/77 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk. jedálni | 24,24 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 20.3.2019 | 21.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/76 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v šk. jedálni | 60,60 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 20.3.2019 | 21.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/43 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 67,67 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 18.2.2019 | 22.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/42 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava detí v školskej jedálni | 36,36 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 18.2.2019 | 22.02.2019 | 12.3.2019 | |
2019/211 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | Strava na športových hrách | 16,00 vrátane DPH |
137/2019 | 1.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/423 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava pre deti ul. Mieru | 1,02 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/422 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Strava pre deti ul. Mieru | 24,31 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/447 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Stravné pre deti Klapka | 20,02 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/446 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Stravné ul. Hradna | 14,47 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/112 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Stravovanie | 45,45 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.4.2019 | 18.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/111 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00360525 | Stravovanie | 36,36 vrátane DPH |
406/2011 Zmluva o stravovaní | 16.4.2019 | 18.04.2019 | 13.5.2019 | |
2019/183 | BORA-LUK s.r.o. Ul.Mládeže 7, Komárno |
45382107 | Strihanie živého plotu | 110,00 vrátane DPH |
130/2019 | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/427 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervizia | 210,00 vrátane DPH |
293/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/411 | PrePsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervizia | 210,00 vrátane DPH |
273/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/388 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervizia | 318 vrátane DPH |
266/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 20.1.2020 | |
2019/382 | Ibosová Henrieta, Mgr. Letná 33, Rožňava |
42107261 | Supervízia | 169,00 vrátane DPH |
238/2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/374 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 279,00 vrátane DPH |
259/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/373 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervízia | 150,00 vrátane DPH |
245/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/361 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervízia | 240,00 vrátane DPH |
245/2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/354 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 240,00 vrátane DPH |
244/2019 | 7.11.2019 | 11.11.2019 | 13.12.2019 | |
2019/329 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
35628383 | Supervízia | 231,00 vrátane DPH |
240/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
2019/289 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
202/2019 | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | |
2019/231 | Prepsychiku s.r.o. Mikovíniho 20, Nitra |
47248343 | Supervízia | 180,00 vrátane DPH |
163/2019 | 26.7.2019 | 01.08.2019 | 13.9.2019 | |
2019/219 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 225,00 vrátane DPH |
142/2019 | 3.7.2019 | 09.07.2019 | 12.8.2019 | |
2019/182 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 192,00 vrátane DPH |
108/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 15.7.2019 | |
2019/79 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 258,00 vrátane DPH |
53/2019 | 22.3.2019 | 27.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/55 | Hudeková Andrea, Mgr. Šafárikova 10, Trnava |
37849263 | Supervízia | 180,00 vrátane DPH |
30/2019 | 1.3.2019 | 08.03.2019 | 15.4.2019 | |
2019/116 | 3lobit s.r.o. Jégého 5,Bratislava |
46020152 | Svetelné lano,projektor | 530,85 vrátane DPH |
82/2019 | 18.4.2019 | 23.04.2019 | 13.5.2019 |