Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     06.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019   723,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019     14.05.2019  15.05.2019  23.5.2019 
20190001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019   686,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu 17/2017     04.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190126   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice
36522112  TON Brother TN 2421-1ks, TON Lexmark 51B2000-1ks, TON Kyocera TN 5240 Black-3ks, TON Kyocera TN 5240 Cyan-1ks, TON Kyocera TN 5240 Magenta-1ks, TON Kyocera TN 5240 Yellow-1ks  621,60 
vrátane DPH
  34/2019  06.08.2019  13.08.2019  16.8.2019 
20190169   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  menšie opravy v priestore CDR Kpt.Nálepku 127   600,00 
vrátane DPH
  46/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190105   Ján Lešťák - TEZAR
Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice
17574269  plynový ohrievač Quantum Q7 30 KMZ/E 1ks, práce - Ul. 29. augusta č. 76/60 Levice   570,84 
vrátane DPH
  28/2019  01.07.2019  04.07.2019  22.7.2019 
20190103   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava
31327681  toner CE505A HP-1ks, toner Brother TN3280 - 1ks, toner CB435A HP - 4ks, toner CE285A HP - 1ks, toner Q2612A LaserJet - 1ks   552,66 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017   27/2019  01.07.2019  04.07.2019  22.7.2019 
20190215   Milan Záhumenský TOP-PLAST
Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur
40926648  plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce   521,44 
vrátane DPH
  42/2019  11.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
20190005   Mestské kultúrne stredisko Levice
Ul. A.Sládkovičova 2041/2, 934 01 Levice
00060526  vstupenky na podujatie - Baltazár - cesta na sev.pól 40ks, Cloth-Amazing Dreans 40ks   520,00 
bez DPH
  1/2019  07.01.2019  11.01.2019  24.1.2019 
20190198   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice
36522112  kabeláž internetového kábla pre 3 prípojné body v priestoroch CDR Levice podľa cenovej ponuky zo dňa 13.11.2019   505,20 
vrátane DPH
  60/2019  02.12.2019  05.12.2019  9.12.2019 
20190086   Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel
Konopná 3062/6, 934 05 Levice
33822981  preprava osôb dňa 25.5.2019, trasa Levice - Valčianska dolina a späť   500,00 
vrátane DPH
  19/2019  03.06.2019  06.06.2019  26.6.2019 
20190154   Erdirt s.r.o.
Poľná 49, 940 02 Nové Zámky
52407110  Revízia bleskozvodného zariadenia v objekte CDR Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60, Levice Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1610 117ks   489,10 
bez DPH
  37/2019  04.10.2019  14.10.2019  24.10.2019 
20190161   Milan Záhumenský TOP-PLAST
Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur
40926648  plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce  488,28 
bez DPH
  42/2019  15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190116   Relax Hotel s.r.o.
Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján
46780131  stravovanie počas pobytu v Liptovskom Jáne v termíne od 1.7.2019-6.7.2019 deti 5ks,dospelá osoba 4ks   480,00 
vrátane DPH
  30/2019  15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190189   BOMSTAL Slovakia, s.r.o.
č. 2, 027 42 Podbiel
44400098  montovaná plechová garáž 2,95x4,0m   478,00 
vrátane DPH
  52/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190159   MANO-GAZ s.r.o.
Dlhá ul.č.36, 949 01 Nitra
45245401  Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch CDR Levice  472,92 
vrátane DPH
    15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190172   MaH Nitra spol s r.o.
Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra
35702451  servis vozidla Opel Zafira - prehliadka po 30000km   451,78 
vrátane DPH
  47/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190190   PROPER SK s.r.o.
Gaštanová 3083/36, 01007 Žilina
51014181  záhradný nábytok 2xlavica 1xstôl 180cm s dopravou - 6x   433,9 
vrátane DPH
  54/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190096   ICEBERG LEVICE s.r.o.
Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur
51931940  montáž klimatizácie , rozvody chladu (Kpt.Nálepku 127)   400,00 
bez DPH
  23/2019  18.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
20190093   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2019   376,48 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     13.06.2019  21.06.2019  26.6.2019 
20190114   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2019  369,94 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.07.2019  19.07.2019  1.8.2019 
20190191   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  konferenčný stolík, čerešňa - 1ks, PC stôl, čerešňa americká - 1ks, nízka skrinka, čerešňa americká - 1ks, skrinka, čerešňa americká - 1ks, doprava   360,00 
vrátane DPH
  57/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190144   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.2018 - 10.09.2019 ( Kpt.Nálepku 127, Levice)   326,23 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     23.09.2019  25.09.2019  4.10.2019 
20190204   Diagnostické centrum
Skalka 36, 013 11 Lietavská Lúčka
00163341  stravné za pobyt mal F. Kováčovej za obdobie od 20.09.2019 do 30.11.2019   311,04 
bez DPH
uznesenie 10P/116/2019-13    04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190056   Computer and Network Systems, spol. s r.o.
Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice
36522112  toner HP CE505A - 2x, Brother TN-2421 - 1x, Kyocera TK-5240 - 2x   301,20 
vrátane DPH
  13/2019  05.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190050   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - 3 hod., individuálna supervízia - 5 hod. dňa 27.3.2019 v priestoroch CDR   295,00 
bez DPH
  12/2019  01.04.2019  03.04.2019  11.4.2019 
20190158   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2019   293,53 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     15.10.2019  23.10.2019  24.10.2019 
20190064   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2019   286,27 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017     11.04.2019  12.04.2019  29.4.2019 
20190195   RA Software s.r.o.
Nové Sady 2, 60200 Brno
04885414  Office 2019 Home and Student - 3ks   278,97 
vrátane DPH
  61/2019  25.11.2019  26.11.2019  9.12.2019 
20190225   ElektroLV, s r.o.
Bernoláková 132/3, 934 01 Levice
45515344  vysávač Elektrolux - 3ks, soda stream - 1ks   276,49 
vrátane DPH
  70/2019  20.12.2019  20.12.2019  23.1.2020 
20190028   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava
35757086  Transakcie na firemných kartách Diners Club 1/2019  276,89 
vrátane DPH
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017    08.02.2019  15.02.2019  4.3.2019 
20190132   Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel
Konopná 3062/6, 934 05 Levice
33822981  preprava detí do tábora - dňa 30.7.2019, Levice-Jelenec a späť 26 deti, 2 ped.dozor dňa 13.8.2019, Levice-Jelenec a späť 26 deti, 2 ped.dozor   274,56 
vrátane DPH
  32/2019  27.08.2019  28.08.2019  2.9.2019 
20190081   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - skupina 3.SS - 2.hod., PNR - 3.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod.   270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   18/2019  17.05.2019  27.05.2019  29.5.2019 
20190067   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - skupina 2.SS - 3.hod., skupina 1.ŠSS - 2.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod.  270,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   16/2019  23.04.2019  25.04.2019  29.4.2019 
20190227   PERGAMON spol. s.r.o.
Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava
31327681  toner HP CE505A čierny - 3ks, toner CE285A čierny - 2ks   265,64 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k RD 20/201  69/2019  20.12.2019  20.12.2019  23.1.2020 
20190099   Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  skupinová supervízia - skupina 1.ŠSS - 3.hod., sociálne pracovníčky - 1.hod, individuálna supervízia - špec.pedagogička - 1 hod., NP III. psychologička - 2.hod.   265,00 
bez DPH
Zmluva o výkone supervízie 13/2019   26/2019  27.06.2019  28.06.2019  16.7.2019 
20190220   AJ Produkty a.s
Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava
36268518  kovová skriňa Scale, s dvomi policami 1065x800x400mm - 2ks   256,80 
vrátane DPH
  56/2019  12.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
20190112   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.06.-30.06.2019 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice)   237,60 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     10.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190014   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.12.-31.12.2018 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice)   237,70 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018     21.01.2019  25.01.2019  24.1.2019 
20190216   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice)   236,28 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019    11.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť