Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190226 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | základný nosič - 1ks, strešný box -1ks | 794,40 vrátane DPH |
70/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 23.1.2020 | |
20190172 | MaH Nitra spol s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | servis vozidla Opel Zafira - prehliadka po 30000km | 451,78 vrátane DPH |
47/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190194 | FAST PLUS, spol s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, prevádzka PLANEO Elektro Levice |
35712783 | audiosystém SONY - 1ks, notebook Lenovo - 3ks | 1476,90 vrátane DPH |
58/2019 | 22.11.219 | 26.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | |
20190137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 19.9.2019 | |
20190123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 14.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
2019007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018 | -801,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 21.01.2019 | 09.02.2019 | 24.1.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190158 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 9/2019 | 293,53 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190138 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 8/2019 | 187,79 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190130 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 7/2019 | 197,21 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 2.9.2019 | |
20190114 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2019 | 369,94 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190093 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2019 | 376,48 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 13.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190074 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 4/2019 | 202,89 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190064 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2019 | 286,27 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190041 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 2/2019 | 119,72 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190028 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 1/2019 | 276,89 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190008 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 12/2018 | 205,70 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 11/2019 | 86,70 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 10/2019 | 86,76 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190156 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 9/2019 | 86,89 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190140 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 8/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 | |
20190127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 7/2019 | 86,32 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 14.08.2019 | 16.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2019 | 86,44 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 10.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2019 | 86,81 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190072 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 4/2019 | 86,16 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2019 | 87,19 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2019 | 86,35 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190019 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 1/2019 | 86,44 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 04.02.2019 | 07.02.2019 | 13.2.2019 | |
20190006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 12/2018 | 92,21 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190205 | GEMKO . TEKo, spol. s r.o. ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | pobyt deti CDR Levice v termíne 31.7.2020 - 12.08.2020 (13 osôb) | 1000,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190066 | GEMKO - TEKO, spol s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
15/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 |