Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190215 | Milan Záhumenský TOP-PLAST Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur |
40926648 | plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce | 521,44 vrátane DPH |
42/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190161 | Milan Záhumenský TOP-PLAST Levická 233/106, 935 034 Veľký Ďur |
40926648 | plastové vchodové dvere, montáž, demontáž, murárske práce | 488,28 bez DPH |
42/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190223 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervizia - PNR 2hod., individuálna supervízia - psychologička NP III 2hod., psychologička 1hod. | 185,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 67/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 |
20190186 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - 2.SS /2hod/, individuálna supervízia - špec.pedagóg/2hod.,psychologička/2hod | 220,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 53/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 |
20190166 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - 3.SS /3hod/, individuálna supervízia - psychologička/2hod/ | 190,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 45/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 |
20190146 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - PNR - 3.hod., individuálna supervízia - riaditeľka CDR- 2.hod. | 190,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 38/2019 | 02.10.2019 | 04.10.2019 | 23.10.2019 |
20190099 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 1.ŠSS - 3.hod., sociálne pracovníčky - 1.hod, individuálna supervízia - špec.pedagogička - 1 hod., NP III. psychologička - 2.hod. | 265,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 26/2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 16.7.2019 |
20190081 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 3.SS - 2.hod., PNR - 3.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod. | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 18/2019 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 29.5.2019 |
20190067 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 2.SS - 3.hod., skupina 1.ŠSS - 2.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod. | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 16/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 |
20190050 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - 3 hod., individuálna supervízia - 5 hod. dňa 27.3.2019 v priestoroch CDR | 295,00 bez DPH |
12/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190005 | Mestské kultúrne stredisko Levice Ul. A.Sládkovičova 2041/2, 934 01 Levice |
00060526 | vstupenky na podujatie - Baltazár - cesta na sev.pól 40ks, Cloth-Amazing Dreans 40ks | 520,00 bez DPH |
1/2019 | 07.01.2019 | 11.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190107 | Matiaško, s.r.o. 1. mája 11, 010 01 Žilina |
48144444 | seminár Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím - 2 osoby dňa 18.6.2019 v CDR Dedina Mládeže | 33,40 bez DPH |
25/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190159 | MANO-GAZ s.r.o. Dlhá ul.č.36, 949 01 Nitra |
45245401 | Odborné prehliadky a odborné skúšky plynových a tlakových zariadení v objektoch CDR Levice | 472,92 vrátane DPH |
15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | ||
20190226 | MaH Nitra spol. s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | základný nosič - 1ks, strešný box -1ks | 794,40 vrátane DPH |
70/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 23.1.2020 | |
20190172 | MaH Nitra spol s r.o. Panónska cesta 43, 851 04 Bratislava, prevádzka Nitra |
35702451 | servis vozidla Opel Zafira - prehliadka po 30000km | 451,78 vrátane DPH |
47/2019 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 11/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 08.11.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190153 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 10/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | |
20190137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 9/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 05.09.2019 | 09.09.2019 | 19.9.2019 | |
20190123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 8/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 5/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 23.5.2019 | |
20190052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 14.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
2019007 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 2/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018 | -801,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 21.01.2019 | 09.02.2019 | 24.1.2019 | |
20190001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 1/2019 | 686,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 04.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190192 | Kokiska s.r.o. Stráň 3, 36001 Sadov |
02509016 | záhradný párty stan biely 3x3m - 3ks s dopravou | 80,13 vrátane DPH |
55/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190165 | Kamil Palko Kominárstvo Beladice 321, 95175, prevádzka Saratovská 8,Levice |
32581904 | kontrola a čistenie komínov RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt Nálepku 127, Levice, dopravné náklady | 68,77 vrátane DPH |
43/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190188 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190176 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 8/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190162 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 9/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190115 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 7/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190058 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/19, 5/19, 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190012 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/19, 2/19, 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190164 | Ján Lešťák - TEZAR Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice |
17574269 | oprava kotla Protherm 30KLO (RD Kpt.Nálepku127) | 73,90 vrátane DPH |
44/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190105 | Ján Lešťák - TEZAR Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice |
17574269 | plynový ohrievač Quantum Q7 30 KMZ/E 1ks, práce - Ul. 29. augusta č. 76/60 Levice | 570,84 vrátane DPH |
28/2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190117 | IVES Košice Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU za obdobie 07.2018-12.2019 STP APV WINASU za obdobie 01.2020-06.2019 | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-115/2018 18/2018 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190095 | Ing Peter Kročka - IT RESCUE Sidl.Lúky 1225/42, 952 01 Vráble |
50140001 | servis programu IVES, doprava | 117,84 vrátane DPH |
21/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 |