Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190064 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2019 | 286,27 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190041 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 2/2019 | 119,72 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190028 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 1/2019 | 276,89 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190008 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 12/2018 | 205,70 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190225 | ElektroLV, s r.o. Bernoláková 132/3, 934 01 Levice |
45515344 | vysávač Elektrolux - 3ks, soda stream - 1ks | 276,49 vrátane DPH |
70/2019 | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 23.1.2020 | |
20190154 | Erdirt s.r.o. Poľná 49, 940 02 Nové Zámky |
52407110 | Revízia bleskozvodného zariadenia v objekte CDR Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60, Levice Vykonanie revízie el. spotrebičov podľa STN 33 1610 117ks | 489,10 bez DPH |
37/2019 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190147 | EXO TECHNOLOGIES spol. s.r.o. Košická 6, 821 09 Bratislava |
36485161 | web doména | 28,52 vrátane DPH |
02.10.2019 | 04.10.2019 | 23.10.2019 | ||
20190194 | FAST PLUS, spol s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, prevádzka PLANEO Elektro Levice |
35712783 | audiosystém SONY - 1ks, notebook Lenovo - 3ks | 1476,90 vrátane DPH |
58/2019 | 22.11.219 | 26.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190066 | GEMKO - TEKO, spol s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
15/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190205 | GEMKO . TEKo, spol. s r.o. ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | pobyt deti CDR Levice v termíne 31.7.2020 - 12.08.2020 (13 osôb) | 1000,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20130213 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2178,66 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 17/2019/PaM | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 |
20190183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2413,27 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 16/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 9.12.2019 |
20190155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2433,18 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 14/2019/PaM, 15/2019/PaM | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 |
20190139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2339,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 13/2019 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
20190106 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2019 (642ks) | 2568,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 12/2019/PaM | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 |
20190087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2019 (568ks) | 2272,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 11/2019/PaM | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 |
20190075 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2019 (23ks) | 92,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 10/2019/PaM | 15.05.2019 | 27.05.2019 | 28.5.2019 |
20190070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2019 (629ks) | 2516,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 9/2019/PaM | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 |
20190063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2019 (12ks) | 48,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 8/2019/PaM | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 |
20190057 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2019 (546ks) | 2184,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 7/219/PaM | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 |
20190039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2019 (515 ks) | 2060,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 5/2019/PaM | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 |
20190038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2019 (9 ks) | 36,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 6/2019/PaM | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 |
20190022 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 2/2019 (59 ks) | bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 4/2019/PaM | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 |
20190021 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 2/2019 (482 ks) | 1928,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 3/2019/PaM | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 |
20190004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 1/2019 (570 ks) | 2280,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 1/2019/PaM | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 |
20190003 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 1/2019 (4 ks) | 16,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 2/2019/PaM | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 |
20190096 | ICEBERG LEVICE s.r.o. Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur |
51931940 | montáž klimatizácie , rozvody chladu (Kpt.Nálepku 127) | 400,00 bez DPH |
23/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190095 | Ing Peter Kročka - IT RESCUE Sidl.Lúky 1225/42, 952 01 Vráble |
50140001 | servis programu IVES, doprava | 117,84 vrátane DPH |
21/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190117 | IVES Košice Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU za obdobie 07.2018-12.2019 STP APV WINASU za obdobie 01.2020-06.2019 | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-115/2018 18/2018 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190164 | Ján Lešťák - TEZAR Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice |
17574269 | oprava kotla Protherm 30KLO (RD Kpt.Nálepku127) | 73,90 vrátane DPH |
44/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190105 | Ján Lešťák - TEZAR Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice |
17574269 | plynový ohrievač Quantum Q7 30 KMZ/E 1ks, práce - Ul. 29. augusta č. 76/60 Levice | 570,84 vrátane DPH |
28/2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190188 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 10/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190176 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 8/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190162 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 9/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190115 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 7/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190058 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/19, 5/19, 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190012 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 01/19, 2/19, 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
20190165 | Kamil Palko Kominárstvo Beladice 321, 95175, prevádzka Saratovská 8,Levice |
32581904 | kontrola a čistenie komínov RD Ul. 29. augusta č. 76/60, RD Kpt Nálepku 127, Levice, dopravné náklady | 68,77 vrátane DPH |
43/2019 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | |
20190192 | Kokiska s.r.o. Stráň 3, 36001 Sadov |
02509016 | záhradný párty stan biely 3x3m - 3ks s dopravou | 80,13 vrátane DPH |
55/2019 | 21.11.2019 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190202 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 12/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 |