Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190081 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 3.SS - 2.hod., PNR - 3.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod. | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 18/2019 | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 29.5.2019 |
20190082 | Sconto Nábytok s.r.o. Nová 8144/10, 917 01 Trnava |
44731159 | komoda Bristol - 1x, viacúčelová skriňa - 1x, preprava pre PNR + preprava | 233,90 vrátane DPH |
20/2019 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 26.6.2019 | |
20190083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 26.11.2018-10.05.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice | 7,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190084 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 5/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190085 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190086 | Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel Konopná 3062/6, 934 05 Levice |
33822981 | preprava osôb dňa 25.5.2019, trasa Levice - Valčianska dolina a späť | 500,00 vrátane DPH |
19/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2019 (568ks) | 2272,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 11/2019/PaM | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 |
20190088 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.06.-30.06.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190089 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.06.-30.06.2019 | 69,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 6/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190091 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 5/2019 | 86,81 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 06.06.2019 | 19.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190092 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.05.-31.05.2019 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 230,74 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 13.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190093 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 5/2019 | 376,48 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 13.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190094 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 09.11.2018-29.05.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice | -309,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190095 | Ing Peter Kročka - IT RESCUE Sidl.Lúky 1225/42, 952 01 Vráble |
50140001 | servis programu IVES, doprava | 117,84 vrátane DPH |
21/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190096 | ICEBERG LEVICE s.r.o. Levická 127/19, 935 34 Veľký Ďur |
51931940 | montáž klimatizácie , rozvody chladu (Kpt.Nálepku 127) | 400,00 bez DPH |
23/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190097 | Miroslav Lešťan - HASLEX Kpt.Nálepku 22, 934 01 Levice |
30004055 | kontrola prenosných hasiacich prístrojov - RD Kpt. Nálepku 127, Ul. 29. augusta č. 76/60, byt Božena Němcová | 129,48 vrátane DPH |
24/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190098 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 47,89 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019 | 18.06.2019 | 21.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190099 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 1.ŠSS - 3.hod., sociálne pracovníčky - 1.hod, individuálna supervízia - špec.pedagogička - 1 hod., NP III. psychologička - 2.hod. | 265,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 26/2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 16.7.2019 |
20160100 | Baz, s.r.o. Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín |
36840114 | trojdielny univerzálny hliníkový rebrík UHR Profi 3x13 - 1ks | 189,90 vrátane DPH |
29/2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 16.7.2019 | |
20190101 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 16.7.2019 | |
20190102 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za tretí štvrťrok 2019 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 4/2019 | 03.07.2019 | 04.07.2019 | 16.7.2019 | |
20190103 | PERGAMON spol. s.r.o. Elektrárenská 4, 831 06 Bratislava |
31327681 | toner CE505A HP-1ks, toner Brother TN3280 - 1ks, toner CB435A HP - 4ks, toner CE285A HP - 1ks, toner Q2612A LaserJet - 1ks | 552,66 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD 20/2017 | 27/2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 22.7.2019 |
20190104 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za štvrtí štvrťrok 2019 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 4/2019 | 12.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190105 | Ján Lešťák - TEZAR Bátovce 269, 935 03 Bátovce, prevádzka Levice |
17574269 | plynový ohrievač Quantum Q7 30 KMZ/E 1ks, práce - Ul. 29. augusta č. 76/60 Levice | 570,84 vrátane DPH |
28/2019 | 01.07.2019 | 04.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190106 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2019 (642ks) | 2568,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 12/2019/PaM | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 |
20190107 | Matiaško, s.r.o. 1. mája 11, 010 01 Žilina |
48144444 | seminár Zodpovednostné konanie osôb s mentálnym postihnutím - 2 osoby dňa 18.6.2019 v CDR Dedina Mládeže | 33,40 bez DPH |
25/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190108 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.07.-31.07.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190109 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.07.-31.07.2019 | 69,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190110 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 6/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 7/2019 | 723,64 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke zemného plynu 14/2019, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu 15/2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190112 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.06.-30.06.2019 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 237,60 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 10.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190113 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 6/2019 | 86,44 bez DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 10.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
20190114 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 6/2019 | 369,94 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190115 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 7/19 | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190116 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján |
46780131 | stravovanie počas pobytu v Liptovskom Jáne v termíne od 1.7.2019-6.7.2019 deti 5ks,dospelá osoba 4ks | 480,00 vrátane DPH |
30/2019 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190117 | IVES Košice Čsl.armády 20, 041 18 Košice |
00162957 | STP APV WINASU za obdobie 07.2018-12.2019 STP APV WINASU za obdobie 01.2020-06.2019 | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R-115/2018 18/2018 | 15.07.2019 | 19.07.2019 | 1.8.2019 | |
20190118 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 1.8.2019 | |
20190119 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 171,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019, Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu 16/2019 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 1.8.2019 | |
20190120 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 80g Premier 50ks | 173,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k Rámcovej dohody - papier 14/2017 | 33/2019 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 1.8.2019 |