Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190067 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - skupina 2.SS - 3.hod., skupina 1.ŠSS - 2.hod, individuálna supervízia - NP III. psychologička - 2.hod. | 270,00 bez DPH |
Zmluva o výkone supervízie 13/2019 | 16/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 |
20190066 | GEMKO - TEKO, spol s.r.o. Ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | exkurzia do Grécka v termíne od 26.05.2019 do 31.5.2019 | 196,00 bez DPH |
15/2019 | 23.04.2019 | 25.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190065 | Bc. Roman Zomborský Pradiarska ul. 3048/7, 934 05 Levice |
40926745 | služby BOZP za II.štvrťrok 2019 | 90,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190064 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 3/2019 | 286,27 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190063 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2019 (12ks) | 48,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 8/2019/PaM | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 |
20190062 | Auto - Rácz s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | prezutie pneumatík a vyváženie - Fiat punto, | 25,08 vrátane DPH |
14/2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190061 | Auto - Rácz s.r.o. Kalnická cesta 16, 934 01 Levice |
45720355 | prezutie pneumatík a vyváženie - Opel Zafira | 39,84 vrátane DPH |
14/2019 | 11.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
20190060 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.03.-31.03.2019 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 220,50 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190059 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 3/2019 | 87,19 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190058 | Kalná KTR, s.r.o. Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom |
36541940 | pripojenie a poskytnutie televízneho a rozhlasového signálu pripojenie a poskytnutie internetu OPTIM 04/19, 5/19, 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 19/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190057 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2019 (546ks) | 2184,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 7/219/PaM | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 |
20190056 | Computer and Network Systems, spol. s r.o. Železničná 11, 935 61 Hronovce, prevádzka Levice |
36522112 | toner HP CE505A - 2x, Brother TN-2421 - 1x, Kyocera TK-5240 - 2x | 301,20 vrátane DPH |
13/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190055 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.04.-30.04.2019 | 69,11 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190054 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.04.-30.04.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190053 | P.O.-TECH Richard Zomborský Starý Hrádok 31, 935 56 |
35351241 | služby technika PO za druhý štvrťrok 2019 | 60,00 bez DPH |
Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany 4/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190052 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 4/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190051 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 3/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190050 | Mgr. Peter Kollárovič LIFE consult Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | skupinová supervízia - 3 hod., individuálna supervízia - 5 hod. dňa 27.3.2019 v priestoroch CDR | 295,00 bez DPH |
12/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190049 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján |
46780131 | pobyt deti v termíne od 30.6.2019 do 6.7.2019v Dom pod Horou, Liptovský Ján | 969,00 vrátane DPH |
9/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190048 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190047 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 55,73 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | letný tábor detí v termíne od 30.7.-13.8.2019 chatová oblasť pod Gýmešom, Jelenec 28/det | 6664,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2019 | 11/2019 | 25.3.2019 | 04.07.2019 | 11.4.2019 |
20190045 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | vypracovanie - výkaz výmer | 150,00 vrátane DPH |
10/2019 | 25.03.2019 | 28.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - Kpt.Nálepku 127, 29.augusta č.76/60, Úzka 7 - mesiac 3/2019 | 740,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 14.03.2019 | 12.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190043 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 202,02 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 14.03.2019 | 14.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190042 | Arriva Nové Zámky, a.s. Považská 2, 940 14 Nové Zámky |
36545317 | preprava detí dňa 2.3.2019 z jarného detského tábora Penzión Lagáň, Levice-Radava a späť - 16 detí, 2 ped.dozor | 103,09 vrátane DPH |
6/2019 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190041 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 2/2019 | 119,72 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 1.4.2019 | |
20190040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby za 2/2019 | 86,35 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018 | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2019 (515 ks) | 2060,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 5/2019/PaM | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 |
20190038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2019 (9 ks) | 36,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 6/2019/PaM | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 |
20190037 | PhDr. Pavol Lorenc Na Grunte 5/A, 831 52 Bratislava |
50441833 | Manažérske školenie riaditeľa 27.02.-01.03.2019 | 126,00 bez DPH |
8/2019 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190036 | CO - COMPANY s.r.o. Za humnami 511/52, 941 48 Podhájska |
52134504 | služby v oblasti CO 2/2019 | 40,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti „civilnej ochrany“ 5/2019 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190035 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny ( Kpt.Nálepku 127, Levice) 01.03.-31.03.2019 | 69,11 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190034 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny (Úzka 2, kalná nad Hronom) 01.03.-31.03.2019 | 15,77 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 04.03.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190033 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 39,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 13/2018,dohoda o zmene zmluvy 1/2019 | 01.03.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
20190032 | Mira Office s.r.o. Tulipánová 6, 937 01 Želiezovce, prevádzka Levice |
36761176 | kancelárske potreby | 177,84 vrátane DPH |
7/2019 | 22.02.2019 | 25.02.2019 | 13.3.2019 | |
20190031 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby mobilného operátora | 47,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby HVPS, Zmluva o poskytovaní verejných služieb 5/2018, dodatok k zmluve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190030 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 01.01.2019 - 31.01.2019 ( Ul. 29.augusta č. 76/60, Levice) | 235,76 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 | |
20190029 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | detský jarný tábor od 22.2.2019 - 2.3.2019 pre 16 deti v Radava, Penzión Lagáň | 2448,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 9/2019 | 5/2019 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 |
20190028 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | Transakcie na firemných kartách Diners Club 1/2019 | 276,89 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet Diners Club 29/2017 | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 |