Faktúry 2019 (CDaR Levice, Ul. 29 augusta 76/60)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190113   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 6/2019  86,44 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    10.07.2019  12.07.2019  22.7.2019 
20190091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 5/2019   86,81 
bez DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    06.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
20190072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 4/2019   86,16 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    06.05.2019  09.05.2019  23.5.2019 
20190059   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 3/2019   87,19 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.04.2019  12.04.2019  11.4.2019 
20190040   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 2/2019   86,35 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    05.03.2019  07.03.2019  13.3.2019 
20190019   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 1/2019  86,44 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    04.02.2019  07.02.2019  13.2.2019 
20190006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby za 12/2018  92,21 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 44/2017, 24/2018, 25/2018    08.01.2019  14.01.2019  24.1.2019 
20190121   Spoločnosť priateľov deti z detskych domovov Úsmev ako dar
Dvorčianska 63, 949 05 Nitra
17316537  pobyt detí v Penzióne Alžbeta, Štiavnické Bane v termíne od 14.7.2019 do 19.7.2019 počet detí 4 (1dieťa 30.- €)   120,00 
bez DPH
  31/2019  01.08.2019  07.08.2019  1.8.2019 
20190216   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice)   236,28 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019    11.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
20190185   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektriny ( RD Ul. 29. augusta č. 76/60,Levice)  125,42 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD o združenej dodávke elektriny 21/2019, Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa 22/2019     18.11.2019  20.11.2019  9.12.2019 
20190218   Štefan Sabo
Notársky rad 212/4, 935 56 Mýtne Ludany
37726307  prenájom priestorov a didaktickej techniky pre školiace účely dňa 6.12.2019   859,00 
vrátane DPH
  49/2019  11.12.2019  12.12.2019  16.12.2019 
20190191   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššáka 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  konferenčný stolík, čerešňa - 1ks, PC stôl, čerešňa americká - 1ks, nízka skrinka, čerešňa americká - 1ks, skrinka, čerešňa americká - 1ks, doprava   360,00 
vrátane DPH
  57/2019  21.11.2019  25.11.2019  9.12.2019 
20190224   Thermoplyn s.r.o.
Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky
46447938  dodanie materiálu a úprava UK podľa cenovej ponuky zo dňa 18.9.2019 ( RD Kpt.Nálepku 127)   941,72 
vrátane DPH
  68/2019  18.12.2019  19.12.2019  23.1.2020 
20190222   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  dodávka a montáž interiérových žalúzií a sieťok v CDR Levice   900 
vrátane DPH
  63/2019  18.12.2019  19.12.2019  23.1.2020 
20190219   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava interieru v RD Kpt.Nálepku 127, Levice   1489,20 
vrátane DPH
  62/2019  11.12.2019  16.12.2019  16.12.2019 
20190196   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  rekonštrukcia terapeutickej miestnosti podľa cenovej ponuky zo dňa 18.11.2019 v priestoroch CDR Levice   899,70 
vrátane DPH
  59/2019  27.11.2019  28.11.2019  9.12.2019 
20190193   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava plochej strachy CDR Levice a menšie opravy na budove, Ul. 29 Augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127   3942,24 
vrátane DPH
  41/2019  22.11.219  25.11.2019  9.12.2019 
20190169   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  menšie opravy v priestore CDR Kpt.Nálepku 127   600,00 
vrátane DPH
  46/2019  04.11.2019  08.11.2019  12.11.2019 
20190167   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  oprava jestvujúceho oplotenia CDR Levice   3559,87 
vrátane DPH
  40/2019  22.10.2019  28.10.2019  12.11.2019 
20190045   TIOR s.r.o.
Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy
36828823  vypracovanie - výkaz výmer   150,00 
vrátane DPH
  10/2019  25.03.2019  28.03.2019  1.4.2019 
20190132   Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel
Konopná 3062/6, 934 05 Levice
33822981  preprava detí do tábora - dňa 30.7.2019, Levice-Jelenec a späť 26 deti, 2 ped.dozor dňa 13.8.2019, Levice-Jelenec a späť 26 deti, 2 ped.dozor   274,56 
vrátane DPH
  32/2019  27.08.2019  28.08.2019  2.9.2019 
20190086   Vladimír Šufliarsky - V.Š. Travel
Konopná 3062/6, 934 05 Levice
33822981  preprava osôb dňa 25.5.2019, trasa Levice - Valčianska dolina a späť   500,00 
vrátane DPH
  19/2019  03.06.2019  06.06.2019  26.6.2019 
20190120   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopírovací papier A4 80g Premier 50ks   173,50 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpeni k Rámcovej dohody - papier 14/2017   33/2019  01.08.2019  07.08.2019  1.8.2019 
20190210   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 30.05.2019-15.11.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   -318,26 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     09.12.2019  18.12.2019  16.12.2019 
20190206   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 11.05.2019-15.44.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice  3,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     04.12.2019  10.12.2019  9.12.2019 
20190094   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 09.11.2018-29.05.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice   -309,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017     13.06.2019  13.06.2019  26.6.2019 
20190083   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice
36550949  vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 26.11.2018-10.05.2019 Kpt.Nálepku 127, Levice   7,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 24/2017     03.06.2019  06.06.2019  26.6.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Levice, Ul.29.augusta 76/60

Tlačiť