Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190224 | Thermoplyn s.r.o. Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky |
46447938 | dodanie materiálu a úprava UK podľa cenovej ponuky zo dňa 18.9.2019 ( RD Kpt.Nálepku 127) | 941,72 vrátane DPH |
68/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 23.1.2020 | |
20190049 | Relax Hotel s.r.o. Jánska Dolina 2224, 032 03 Liptovský Ján |
46780131 | pobyt deti v termíne od 30.6.2019 do 6.7.2019v Dom pod Horou, Liptovský Ján | 969,00 vrátane DPH |
9/2019 | 01.04.2019 | 03.04.2019 | 11.4.2019 | |
20190205 | GEMKO . TEKo, spol. s r.o. ul. Svätoplukova č. 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | pobyt deti CDR Levice v termíne 31.7.2020 - 12.08.2020 (13 osôb) | 1000,00 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení letného pobytu 27/2019 | 04.12.2019 | 10.12.2019 | 9.12.2019 | |
20190148 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | detský zimný tábor od 27.12.2019 do 05.01.2020 pre 18 deti v Radava, Penzión Lagáň = strava | 1385,10 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2019 | 39/2019 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 23.10.2019 |
20190194 | FAST PLUS, spol s.r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, prevádzka PLANEO Elektro Levice |
35712783 | audiosystém SONY - 1ks, notebook Lenovo - 3ks | 1476,90 vrátane DPH |
58/2019 | 22.11.219 | 26.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190219 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava interieru v RD Kpt.Nálepku 127, Levice | 1489,20 vrátane DPH |
62/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190149 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | detský zimný tábor od 27.12.2019 do 05.01.2020 pre 18 deti v Radava, Penzión Lagáň = ubytovanie | 1692,90 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 24/2019 | 39/2019 | 02.10.2019 | 23.10.2019 | 23.10.2019 |
20190021 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 2/2019 (482 ks) | 1928,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 3/2019/PaM | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 13.2.2019 |
20190039 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 3/2019 (515 ks) | 2060,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 5/2019/PaM | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 13.3.2019 |
20130213 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2178,66 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 17/2019/PaM | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 16.12.2019 |
20190057 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 4/2019 (546ks) | 2184,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 7/219/PaM | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 11.4.2019 |
20190087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 6/2019 (568ks) | 2272,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 11/2019/PaM | 04.06.2019 | 06.06.2019 | 26.6.2019 |
20190004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 1/2019 (570 ks) | 2280,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 1/2019/PaM | 07.01.2019 | 14.01.2019 | 24.1.2019 |
20190139 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 2339,92 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 13/2019 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 4.10.2019 |
20190183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2413,27 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 16/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 9.12.2019 |
20190155 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok | 2433,18 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, RD 18/2019 | 14/2019/PaM, 15/2019/PaM | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 24.10.2019 |
20190029 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | detský jarný tábor od 22.2.2019 - 2.3.2019 pre 16 deti v Radava, Penzión Lagáň | 2448,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 9/2019 | 5/2019 | 11.02.2019 | 15.02.2019 | 4.3.2019 |
20190070 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 5/2019 (629ks) | 2516,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018 | 9/2019/PaM | 06.05.2019 | 09.05.2019 | 23.5.2019 |
20190106 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Stare Mesto |
47079690 | dobitie elektronických stravovacích poukážok 7/2019 (642ks) | 2568,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 13/2017, dodatok č.2 17/2018, 18/2019 | 12/2019/PaM | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 |
20190167 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava jestvujúceho oplotenia CDR Levice | 3559,87 vrátane DPH |
40/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 12.11.2019 | |
20190193 | TIOR s.r.o. Janka Jesenského 6/217, 936 01 Šahy |
36828823 | oprava plochej strachy CDR Levice a menšie opravy na budove, Ul. 29 Augusta č. 76/60, Kpt. Nálepku 127 | 3942,24 vrátane DPH |
41/2019 | 22.11.219 | 25.11.2019 | 9.12.2019 | |
20190046 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava |
50073028 | letný tábor detí v termíne od 30.7.-13.8.2019 chatová oblasť pod Gýmešom, Jelenec 28/det | 6664,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb 12/2019 | 11/2019 | 25.3.2019 | 04.07.2019 | 11.4.2019 |
20190015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu - (Kpt.Nálepku 127, Ul. 29.augusta č.76/60 Levice, Úzka 107, Kalná nad Hronom) 01.01.-31.12.2018 | -801,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu 17/2017 | 21.01.2019 | 09.02.2019 | 24.1.2019 | |
20190210 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 30.05.2019-15.11.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice | -318,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 16.12.2019 | |
20190094 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Odštepný závod Levice, Ludanská 4, 934 05 Levice |
36550949 | vyúčtovanie vodné - stočné za obdobie od 09.11.2018-29.05.2019 Ul. 29. augusta č. 76/60, Levice | -309,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou 23/2017 | 13.06.2019 | 13.06.2019 | 26.6.2019 | |
20190175 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 15.10.2018 - 14.10.2019 ( Úzka 2, Kalná nad Hronom, Levice) | -99,72 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 12.11.2019 | |
20190197 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovacia faktúra za elektriku obdobie 11.09.2018 - 14.10.2019 ( Kpt.Nálepku 127, Levice) | -40,22 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD 19/2018, RZ o združenej dodávke elektriny dodávateľa 20/2018 | 02.12.2019 | 27.12.2019 | 9.12.2019 |