Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190024 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4088,80 vrátane DPH |
334/2016 | 16/2019 | 06.01.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 |
20190005 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | ESP | 4446,00 vrátane DPH |
334/2016 | 2/2019 | 04.01.2019 | 28.01.2019 | 14.3.2019 |
20190297 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Elektrospotrebiče: rýchlo varná kanvica 5ks, kávovar, tyčový mixér, sušič na vlasy 2 ks, mlynček na mäso, chladnička 2 ks, mikrovlná rúra | 1606,63 vrátane DPH |
157/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190300 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Elektroinštalačné práce | 578,28 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190263 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Elektroinštalačné práce | 524,11 vrátane DPH |
30/2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
20190281 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika | 779,41 vrátane DPH |
457/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
20190255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika | 411,66 vrátane DPH |
451, 452/2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190237 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 319,67 vrátane DPH |
418,419/2018 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 576,08 vrátane DPH |
418,419/2018 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
20190191 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 567,49 vrátane DPH |
418,419/2018 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
20190169 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 561,07 vrátane DPH |
419;418/2018 | 07.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190153 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 531,40 vrátane DPH |
418,419/2018 | 10.07.2019 | 18.07.2019 | 17.7.2019 | |
20190127 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 594,78 vrátane DPH |
418,419/2018 | 11.06.2019 | 13.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190101 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 552,78 vrátane DPH |
418,419/2018 | 10.05.2019 | 22.05.2019 | 11.6.2019 | |
20190082 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 663,38 vrátane DPH |
418,419/2018 | 10.04.2019 | 30.04.2019 | 11.6.2019 | |
20190053 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 660,11 vrátane DPH |
419;418/2018 | 12.03.2019 | 25.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190037 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | bez DPH |
419;418 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 14.3.2019 | |
20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 13979/5, 974 05Banská Bystrica |
36597007 | Elektrika | 728,98 vrátane DPH |
419/2018 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 14.3.2019 | |
20190003 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika | 1268,82 vrátane DPH |
431/2018 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 14.3.2019 | |
20190292 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Dodávka žiaroviek a trubíc | 248,68 vrátane DPH |
146/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190301 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Dodávka svietidiel,rámov 15 ks, stropné svietidlo 11 ks | 794,28 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190309 | Roman Látečka Satel Škultétyho 8, 949 12 Nitra |
50615823 | Dodávka a montáž dorozumievacieho zariadenia | 489,44 vrátane DPH |
153/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 26.2.2020 | |
20190001 | SATRO s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
31335161 | Digitálna televízia, prenájom zariadení | 183,96 vrátane DPH |
383/2017 | 03.01.2019 | 15.01.2019 | 20.2.2019 | |
20190066 | Stanislav Klenka - ANTSAT Murániho 32/2, 949 11 Nitra |
46060871 | Diagnostika, meranie a oprava poruch TV signálu | 126,00 vrátane DPH |
38/2019 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190233 | DETSKAPOSTEL s.r.o. Zemianska dedina 75, 027 43 Nižná |
47429151 | Detská posteľ - jelša, matrac Bambino | 212,00 vrátane DPH |
118/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 14.11.2019 | |
20190259 | REPOSTA, s.r.o. Párovská 42, 949 01 Nitra |
36545147 | Detekčné trubičky na CO | 49,56 vrátane DPH |
133/2019 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
20190302 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiaci a hygienický materiál | 95,04 vrátane DPH |
156/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190282 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiaci a hygienický materiál | 19,96 vrátane DPH |
141/2019 | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 30.1.2020 | |
20190190 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiaci a hygienický materiál | 22,67 vrátane DPH |
103/2019 | 06.09.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
20190248 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 16,21 vrátane DPH |
132/2019 | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190223 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 29,84 vrátane DPH |
08.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | ||
20190163 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 21,62 vrátane DPH |
90/2019 | 31.07.2019 | 07.08.2019 | 31.7.2019 | |
20190152 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 40,44 vrátane DPH |
84/2019 | 09.07.2019 | 18.07.2019 | 17.7.2019 | |
20190122 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 39,78 vrátane DPH |
76/2019 | 06.06.2019 | 14.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190104 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 33,78 vrátane DPH |
61/2019 | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 11.6.2019 | |
20190084 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 41,22 vrátane DPH |
52/2019 | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 11.6.2019 | |
20190049 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 39,17 vrátane DPH |
31/2019 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190025 | KATHRYN s.r.o. Ďumbierska 693/13, 949 01 Nitra |
50921037 | Čistiace a hygienické potreby | 29,52 vrátane DPH |
19/2019 | 07.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 | |
20190320 | Číslo nebolo použité | bez DPH |
26.2.2020 | ||||||
20190289 | Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1, 917 02 trnava |
44491191 | Bavlnené plienky | 232,20 vrátane DPH |
151/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 30.1.2020 |