Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190215 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11.90 vrátane DPH |
423/2018 | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | |
20190186 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 04.09.2019 | 11.09.2019 | 23.9.2019 | |
20190166 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 02.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190143 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 02.07.2019 | 11.07.2019 | 17.7.2019 | |
20190116 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 04.06.2019 | 14.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190092 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 02.05.2019 | 15.05.2019 | 11.6.2019 | |
20190070 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Internet, Wifi | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 02.04.2019 | 30.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190046 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190020 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 14.3.2019 | |
20190014 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Internet, WIFI | 11,90 vrátane DPH |
423/2018 | 15.01.2019 | 28.01.2019 | 14.3.2019 | |
20190061 | ŠEBÁŇ - MEDICAL, s.r.o. Trenčianske Jastrabie 445, 913 22 |
44499795 | Posúdenie technického stavu horúco-vzdušného sterilizátora | 80,00 vrátane DPH |
29/2019 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 16.4.2019 | |
20190135 | Špecializovaný liečebný ústav MARÍNA, Kováčová Sládkovičova 311/3, Kováčová 962 37 |
00165476 | Ústavná kúpeľná liečba dieťaťa | 47,60 vrátane DPH |
40/2019 | 18.06.2019 | 20.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190303 | Tapex, spol. s r.o. Koceľova 8, 949 01 Nitra |
36526801 | Monitory 3 ks, myš 5 ks, klávesnice 3 ks, a príslušenstvo k PC | 675,04 vrátane DPH |
159/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190202 | Tapex, spol. s r.o. Koceľova 8, 949 01 Nitra |
36526801 | Notebook Acer Aspire 3, Office | 790,00 vrátane DPH |
113/2019 | 19.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
20190201 | Tapex, spol. s r.o. Koceľova 8, 949 01 Nitra |
36526801 | Notebook Acer Swift3, Office home and business, tlačiareň Brother, kábel USB | 1119,77 vrátane DPH |
114/2019 | 19.09.2019 | 27.09.2019 | 24.9.2019 | |
20190138 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Poschodové postele pre deti v PNR | 329,00 vrátane DPH |
59/2019 | 27.06.2019 | 28.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190244 | TRIPSYs.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo |
36276464 | Hygienické utierky | 59,40 vrátane DPH |
129/2019 | 05.11.2019 | 11.11.2019 | 14.11.2019 | |
20190097 | TRIPSYs.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo |
36276464 | Utierka ZZ zelené | 59,40 vrátane DPH |
54/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 11.6.2019 | |
20190301 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Dodávka svietidiel,rámov 15 ks, stropné svietidlo 11 ks | 794,28 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190300 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Elektroinštalačné práce | 578,28 vrátane DPH |
149/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190292 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Dodávka žiaroviek a trubíc | 248,68 vrátane DPH |
146/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190291 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Odborné skúšky a odborná prehliadka elektroinštalácie | 2944,92 vrátane DPH |
139/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 31.1.2020 | |
20190263 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
14407612 | Elektroinštalačné práce | 524,11 vrátane DPH |
30/2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
20190224 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
1440707612 | Oprava elektroinštalácie | 1761,76 vrátane DPH |
13/2019 | 08.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
20190017 | Vladimír Behinský - Rebels Čajkovského 8, 949 11 Nitra |
1440707612 | Revízia prenosných elektrospotrebičov a náradia | 1043,64 vrátane DPH |
8/2019 | 25.01.2019 | 31.01.2019 | 14.3.2019 | |
20190304 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier 150 bal. | 520,49 vrátane DPH |
329/2016 | 155/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 31.1.2020 |
20190193 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier 80g 50 balíkov | 173,50 vrátane DPH |
104/2019 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
20190109 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 Premier | 158,50 vrátane DPH |
329/2016 | 66/2019 | 23.05.2019 | 28.05.2019 | 11.6.2019 |
20190321 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 647,48 vrátane DPH |
101/2006 | 31.10.2019 | 21.01.2020 | 26.2.2020 | |
20190279 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 721,26 vrátane DPH |
101/2006 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 30.1.2020 | |
20190257 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 874,18 vrátane DPH |
101/2006 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 30.1.2020 | |
20190225 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 991,20 vrátane DPH |
101/2006 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | |
20190192 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 737,34 vrátane DPH |
101/2006 | 09.09.2019 | 19.09.2019 | 23.9.2019 | |
20190168 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 621,40 vrátane DPH |
101/2006 | 06.08.2019 | 14.08.2019 | 14.8.2019 | |
20190149 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 579,60 vrátane DPH |
101/2006 | 08.07.2019 | 16.07.2019 | 17.7.2019 | |
20190128 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 526,73 vrátane DPH |
101/2006 | 12.06.2019 | 21.06.2019 | 17.7.2019 | |
20190102 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 475,48 vrátane DPH |
101/2006 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 11.6.2019 | |
20190083 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 739,72 vrátane DPH |
101/2006 | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 11.6.2019 | |
20190051 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 517,28 vrátane DPH |
101/2006 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 14.3.2019 | |
20190030 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | Voda, zrážky, stočné | 514,90 vrátane DPH |
101/2006 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 14.3.2019 |