Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190011 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží od 1.-30.12.2018 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190313 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190277 | Magna energia a.s. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
35743565 | plyn 11/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190247 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/19 | 1015,24 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190219 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.9.2019 | 10.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190202 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190180 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 7/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190153 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20180082 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/19 | 756,00 vrátane DPH |
Zmuva č. P1397/2015 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190055 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 3/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 05.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190030 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 1/19 | 756,00 vrátane DPH |
P1397/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu za rok 2018 | 1709,80 vrátane DPH |
P1397/2015 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190005 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 01/2018 | 653,29 vrátane DPH |
P1397/2015 | 03.12.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190331 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 9.12.2019 | 198,00 vrátane DPH |
81/19 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190304 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 25.11.2019 | 201,00 vrátane DPH |
75/19 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190281 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 4.11.2019 | 189,00 vrátane DPH |
74/19 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190268 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 21.10.2019 | 189,00 vrátane DPH |
69/19 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190267 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 14.10.2019 | 189,00 bez DPH |
68/19 | 21.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190239 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 6.9.2019 | 189,00 vrátane DPH |
61/19 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190165 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 17.6.19 | 189,00 bez DPH |
33/19 | 20.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190148 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 20.6.2019 | 189,00 vrátane DPH |
25/19 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190112 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 24.4.2019 | 189,00 bez DPH |
13/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190111 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 25.3.2019 | 189,00 bez DPH |
12/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190110 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 5.3.2019 | 189,00 bez DPH |
11/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190206 | Monika Rusinová-VALOA Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce |
34376381 | Sada dopravných značiek 16 ks | 260,00 vrátane DPH |
41/19 | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190333 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Notebook HP | 551,78 vrátane DPH |
86/19 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190324 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech | 704,50 vrátane DPH |
83/19 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190315 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190288 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190257 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190242 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | tlačiareň Epson M1170 | 262,00 vrátane DPH |
71/19 | 24.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190214 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis | 105,00 vrátane DPH |
áno | 23.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190201 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluv. servis 8/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190182 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 7/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190156 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 5/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190127 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 5/19 | 66,00 vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 4/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 3/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190037 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | servis PC za 2/19 | 71,00 bez DPH |
áno | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 |