Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190233 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 2. a 11.9.2019 | 56,55 vrátane DPH |
áno | 18.09.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190232 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | ubytovanie detí 9/19 | 16,00 vrátane DPH |
59/19 | 17.9.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190231 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 8/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 17.9.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190230 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí 9/19 | 142,00 vrátane DPH |
58/19 | 12.9.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190229 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.9.-7.10.2019 | 96316 vrátane DPH |
áno | 11.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 9/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190227 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190226 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. en. za 8/19 | 315,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190224 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí do Budapesti a späť 6.9.2019 | 90,00 bez DPH |
62/19 | 10.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190223 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | raňajky a večere pre dieťa za 9/19 | 42,20 vrátane DPH |
45/19 | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190222 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 8/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 6.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190221 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. popl. za 8/19 | 30,97 vrátane DPH |
áno | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 18.19..20.22. a 30.8.19 | 140,88 vrátane DPH |
áno | 4.9.2019 | 10.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190219 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.9.2019 | 10.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 9/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 8/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2016 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190216 | PORTAL Slovakia PaedDr. Čabiňáková Nadežda, Horská 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár - Detská agresivita 4.9.19 3 osoby | 90,00 vrátane DPH |
27.8.2019 | 30.08.2019 | 27.1.2020 | ||
20190215 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | zariadenie pre zam. NP 614 | 1220,00 vrátane DPH |
47/19 | 26.8.2019 | 27.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190214 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis | 105,00 vrátane DPH |
áno | 23.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190213 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 15.7.-11.8.19 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 21.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190212 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 14.8.19 | 18,16 vrátane DPH |
áno | 20.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190211 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | za služby PO a BOZP 7/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19 | 1738,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190209 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Jelenec a späť 2x | 400,00 vrátane DPH |
40/19 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190208 | Orange Slovensko, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.8.-7.9.19 | 94,01 vrátane DPH |
áno | 12.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190207 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. za 7/19 | 48,00 vrátane DPH |
áno | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190206 | Monika Rusinová-VALOA Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce |
34376381 | Sada dopravných značiek 16 ks | 260,00 vrátane DPH |
41/19 | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.en. za 7/19 | 337,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190204 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | phm 30. a 31.7.19 | 105,23 vrátane DPH |
áno | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190203 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup na internet 7/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 6.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190202 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190201 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluv. servis 8/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190200 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 8/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 7/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190197 | VADAŠ, s.r.o. Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo |
34136215 | vstupenky na TK č. 1 | 27,00 vrátane DPH |
42/19 | 25.7.2019 | 31.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190196 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 17.6.-14.7.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 23.7.2019 | 31.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190198 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212 | 16498,00 vrátane DPH |
23/2019 | 24.7.2019 | 30.07.2019 | 27.1.2020 | |
20190195 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019 | 140,00 vrátane DPH |
39/19 | 17.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 |