Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190284 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 11/19 | 42,20 vrátane DPH |
45/19 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190223 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | raňajky a večere pre dieťa za 9/19 | 42,20 vrátane DPH |
45/19 | 9.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190319 | SOŠ poľnohosp. a služieb Na lukach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava dieťaťa 12/19 | 26,93 vrátane DPH |
44/19 | 6.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190261 | SOŠ poľnohosp. a služieb Ňa lúkach 18, 934 03 Levice |
00162353 | strava pre dieťa 10/19 | 42,20 vrátane DPH |
44/19 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190197 | VADAŠ, s.r.o. Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo |
34136215 | vstupenky na TK č. 1 | 27,00 vrátane DPH |
42/19 | 25.7.2019 | 31.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190206 | Monika Rusinová-VALOA Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce |
34376381 | Sada dopravných značiek 16 ks | 260,00 vrátane DPH |
41/19 | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190209 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Jelenec a späť 2x | 400,00 vrátane DPH |
40/19 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190195 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019 | 140,00 vrátane DPH |
39/19 | 17.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190177 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | strava na ŠH dňa 10.-11.6.19 | 96,00 vrátane DPH |
35/19 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190171 | PLAYSYSTEM s.r.o. Rampova 4, 040 01 Košice |
50682571 | ročná revízia detského ihriska | 53,00 vrátane DPH |
34/19 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190165 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 17.6.19 | 189,00 bez DPH |
33/19 | 20.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190151 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | školenie zam. dňa 6.6.2019 | 100,00 vrátane DPH |
32/19 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190172 | Zoltán Šmid SMIDISERVICE |
45692149 | Montáž klim. zariadení | 690,00 vrátane DPH |
30/19 | 26.6.2019 | 08.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190137 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | Kominárske práce | 51,70 vrátane DPH |
26/19 | 23.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190148 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia dňa 20.6.2019 | 189,00 vrátane DPH |
25/19 | 5.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190129 | Atletický klub Nové Zámky Štadión pri Sihoti, Nové Zámky |
17639107 | prenájom haly na ŠH detí dňa 15.5.19 | 200,00 vrátane DPH |
24/19 | 13.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190198 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212 | 16498,00 vrátane DPH |
23/2019 | 24.7.2019 | 30.07.2019 | 27.1.2020 | |
20190145 | Veríme v zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 | fitness stroje | 13 488,00 vrátane DPH |
22/19 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 19/19 | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 |
20190105 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019 | 100,00 bez DPH |
15/19 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190112 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 24.4.2019 | 189,00 bez DPH |
13/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190111 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 25.3.2019 | 189,00 bez DPH |
12/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190110 | Mgr. Hudeková Andrea Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia 5.3.2019 | 189,00 bez DPH |
11/19 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190354 | Servis elektrospotrebičov Sampayho 3, 943 42 Gbelcet |
36531839 | nákup elektro.spotr. | 198,67 vrátane DPH |
100/19 | 30.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190349 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup elektrospotrebičov | 861,00 vrátane DPH |
100/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190091 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | ||
20190052 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí SUS č. 1 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190353 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | prenos.tel. | 5,70 vrátane DPH |
áno | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190352 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | prenos. tel. | 5,70 vrátane DPH |
áno | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190351 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | prenos. tel. | 5,70 vrátane DPH |
áno | 23.12.2019 | 31.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190342 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 13.12.2019 | 46,94 vrátane DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190340 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 11/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190337 | RS HealthConsulting s.r.o. Komoča č. 372, 941 21 Komoča |
51035596 | pracovná ZS | 299,25 vrátane DPH |
áno | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190328 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba el. energie 11/19 | 528,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190327 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 11/19 | 34,56 vrátane DPH |
áno | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190326 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 4.11.-30.11.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190325 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT a mob.internet 8.12.-7.1.2019 | 102,13 vrátane DPH |
áno | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190321 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu 11/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190315 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 |