Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190312 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/19 | 81,27 vrátane DPH |
49/19 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190311 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 11/19 | 1,08 vrátane DPH |
49/19 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190291 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 156,52 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190290 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí 10/19 | 3,24 vrátane DPH |
49/19 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190278 | Spojená škola internátna Rákócziho 1, 936 01 Šahy |
31874312 | strava detí 10/19 | 108,16 vrátane DPH |
50/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190258 | Odborné učilište internátne Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou |
00500801 | strava detí 10/19 | 127,60 vrátane DPH |
58/19 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190093 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el.energie za 3/19 | 471,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190328 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba el. energie 11/19 | 528,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 11.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190160 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotreba el. energie | 414,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190058 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. energie 2/19 | 483,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190015 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr.el. en. za 12/18 | 611,92 bez DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190128 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie za 4/19 | 400,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190273 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019 | 209,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190205 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.en. za 7/19 | 337,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 7.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190256 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 9/19 | 398,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190294 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019 | 272,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. en. 6/19 | 331,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190159 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 5/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190092 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 3/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190263 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 9/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190231 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 8/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 17.9.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190193 | Avimar, s.r.o Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 6/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 15.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190133 | Avimar, s.r.o Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 4/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.5.2019 | 22.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190340 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 11/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190295 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 10/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190039 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 01/2019 | 28,00 bez DPH |
áno | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190118 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete a internetu za 4/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190065 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 2/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190238 | FERENCZ Peter Coala electro systems Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo |
35205181 | servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar. | 53,88 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190037 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | servis PC za 2/19 | 71,00 bez DPH |
áno | 14.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190206 | Monika Rusinová-VALOA Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce |
34376381 | Sada dopravných značiek 16 ks | 260,00 vrátane DPH |
41/19 | 8.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190171 | PLAYSYSTEM s.r.o. Rampova 4, 040 01 Košice |
50682571 | ročná revízia detského ihriska | 53,00 vrátane DPH |
34/19 | 24.6.2019 | 27.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190080 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízie el.spotrebičov | 293,50 bez DPH |
02.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | ||
20190237 | Kominárstvo Štúrovo s.r.o. Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo |
50138961 | revízia komínov | 92,40 vrátane DPH |
66/19 | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190264 | ERdiRT-R.Takács Hájová 4, 94001 Nové Zámky |
35202238 | revízia el. zar. a bleskozvodov | 415,00 vrátane DPH |
73/19 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190298 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízia a odborná prehl. PZ | 240,00 vrátane DPH |
67/19 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 |