Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190312   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 11/19  81,27 
vrátane DPH
  49/19  3.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190311   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 11/19  1,08 
vrátane DPH
  49/19  3.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190291   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 10/19  156,52 
vrátane DPH
  49/19  13.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190290   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí 10/19  3,24 
vrátane DPH
  49/19  13.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190278   Spojená škola internátna
Rákócziho 1, 936 01 Šahy
31874312  strava detí 10/19  108,16 
vrátane DPH
  50/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190258   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 68, 951 51 Nová Ves nad Žitavou
00500801  strava detí 10/19  127,60 
vrátane DPH
  58/19  14.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190093   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el.energie za 3/19  471,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190328   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  spotreba el. energie 11/19  528,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 181641/1/19    11.12.2019  12.12.2019  28.1.2020 
20190160   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotreba el. energie  414,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190058   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. energie 2/19  483,30 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    06.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190015   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr.el. en. za 12/18  611,92 
bez DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    16.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190128   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie za 4/19  400,60 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    10.5.2019  14.05.2019  23.1.2020 
20190273   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019  209,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    31.10.2019  06.11.2019  28.1.2020 
20190205   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el.en. za 7/19  337,61 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    7.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190256   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. energie 9/19  398,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E    8.10.2019  15.10.2019  27.1.2020 
20190294   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019  272,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 181641/1/19    14.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190184   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  spotr. el. en. 6/19  331,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2017E    4.7.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190159   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 5/19  28,00 
vrátane DPH
áno    13.6.2019  17.06.2019  24.1.2020 
20190092   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP za 3/19  28,00 
bez DPH
áno    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190263   AVIMAR s.r.o.
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín
47548924  služby PO a BOZP 9/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190231   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 8/19  28,00 
vrátane DPH
áno    17.9.2019  19.09.2019  27.1.2020 
20190193   Avimar, s.r.o
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 6/19  28,00 
vrátane DPH
áno    15.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190133   Avimar, s.r.o
Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín
47548924  služby PO a BOZP 4/19  28,00 
vrátane DPH
áno    16.5.2019  22.05.2019  23.1.2020 
20190340   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
04758924  služby PO a BOZP 11/19  28,00 
bez DPH
áno    18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190295   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
04758924  služby PO a BOZP 10/19  28,00 
vrátane DPH
áno    14.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190039   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby PO a BOZP 01/2019  28,00 
bez DPH
áno    15.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190118   Slovak Telekom, a.s.
Bajklalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  služby pevnej siete a internetu za 4/19  81,73 
vrátane DPH
áno    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190065   AVIMAR s.r.o.
Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín
47548924  služby BOZP a PO za 2/19  28,00 
bez DPH
áno    14.03.2019  20.03.2019  29.3.2019 
20190316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutočne odobratá strava 11/19  1851,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč.odobr.strava zamest.8/19  1620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. za 10/19  2195,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    8.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. 9/19  2133,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190238   FERENCZ Peter Coala electro systems
Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo
35205181  servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar.  53,88 
vrátane DPH
áno    23.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190037   MultiGo s.r.o.
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
47563044  servis PC za 2/19  71,00 
bez DPH
áno    14.02.2019  20.02.2019  29.3.2019 
20190206   Monika Rusinová-VALOA
Družstevná 127/19, 044 42 Rozhanovce
34376381  Sada dopravných značiek 16 ks  260,00 
vrátane DPH
  41/19  8.8.2019  12.08.2019  27.1.2020 
20190171   PLAYSYSTEM s.r.o.
Rampova 4, 040 01 Košice
50682571  ročná revízia detského ihriska  53,00 
vrátane DPH
  34/19  24.6.2019  27.06.2019  24.1.2020 
20190080   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízie el.spotrebičov  293,50 
bez DPH
    02.04.2019  04.04.2019  28.5.2019 
20190237   Kominárstvo Štúrovo s.r.o.
Petofiho 862/28, 943 01 Štúrovo
50138961  revízia komínov  92,40 
vrátane DPH
  66/19  19.9.2019  24.09.2019  27.1.2020 
20190264   ERdiRT-R.Takács
Hájová 4, 94001 Nové Zámky
35202238  revízia el. zar. a bleskozvodov  415,00 
vrátane DPH
  73/19  16.10.2019  22.10.2019  27.1.2020 
20190298   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  revízia a odborná prehl. PZ  240,00 
vrátane DPH
  67/19  19.11.2019  25.11.2019  28.1.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť