Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190314 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 25.26. a 29.11.2019 | 109,40 vrátane DPH |
áno | 4.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190313 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190308 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190307 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 12/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 2.1.2.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190306 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
201090299 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5. a 11.11.2019 | 90,24 vrátane DPH |
áno | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190294 | SSE a.s. Žilina Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | spotr. el. energie 15.10.-31.10.2019 | 272,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 181641/1/19 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190295 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
04758924 | služby PO a BOZP 10/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190293 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 7.10.-3.11.2019 | 29,64 vrátane DPH |
áno | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190289 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | paušál MT 8.11.-7.12.2019 | 103,85 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190288 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190286 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 11/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190283 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom. služby 10/19 | 36,10 vrátane DPH |
áno | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190280 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 16.17.23. a 31.10.19 | 227,79 vrátane DPH |
áno | 6.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190277 | Magna energia a.s. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
35743565 | plyn 11/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190276 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 10/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190275 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku 10/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190274 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190273 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el.energie 1.10.-14.10.2019 | 209,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190270 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190263 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 9/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190262 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom, rohoží 9.9. - 6.10.19 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190260 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | MT paušál a internet 8.10. - 7.11.2019 | 110,75 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190259 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. popl. 9/19 | 34,52 vrátane DPH |
áno | 9.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190257 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190256 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | spotr. el. energie 9/19 | 398,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1062VP_ZSE/2018E | 8.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190254 | Slovak Telekom, a.s. Bajklalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | prístup internetu za 9/19 | 81,73 vrátane DPH |
áno | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190251 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 17. a 30.9.2019 | 101,03 vrátane DPH |
áno | 4.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | -150,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190247 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/19 | 1015,24 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190245 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 9/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190244 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt dieťaťa ua 7/19 | 38,50 vrátane DPH |
áno | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190241 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | obal+sklo k MT Huawei P30 - riad. | 49,98 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190240 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup MT Huawei P30 riad. | 165,50 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190238 | FERENCZ Peter Coala electro systems Želiarsky svah 29, 943 01 Štúrovo |
35205181 | servis poplaš. zar., akumulátor k poplaš. zar. | 53,88 vrátane DPH |
áno | 23.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190234 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom rohoží 12.8.-8.9.2019 | 21,37 vrátane DPH |
áno | 19.9.2019 | 24.09.2019 | 27.1.2020 |