Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190144   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 5/19  416,16 
vrátane DPH
  49/18  3.6.2019  05.06.2019  24.1.2020 
20190108   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 4/19  364,80 
bez DPH
  49/18  30.04.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190077   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 3/19  391,69 
bez DPH
  49/18  29.03.2019  03.04.2019  28.5.2019 
20190063   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 2/19  289,25 
bez DPH
  49/18  13.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
20190031   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 1/19  331,26 
bez DPH
  49/18  08.02.2019  12.02.2019  29.3.2019 
20180010   Školská jedáleň
Adyho 4, 943 01 Štúrovo
37861077  strava detí za 12/18  274,02 
bez DPH
  49/18  09.01.2019  15.01.2019  19.3.2019 
20190301   KP-Bau s.r.o.
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  zateplenie budovy CDR IA 39525  15390,85 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. 1/2019    21.11.2019  28.11.2019  28.1.2020 
20190198   Peter Kilar - KP Bau
Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo
40885631  Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212  16498,00 
vrátane DPH
  23/2019  24.7.2019  30.07.2019  27.1.2020 
20190151   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  školenie zam. dňa 6.6.2019  100,00 
vrátane DPH
  32/19  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190105   LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič
Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno
41261097  vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019  100,00 
bez DPH
  15/19  26.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190330   Jozef Gabulya GOCOMP
Kamenín 580, 943 57 Kamenín
43069169  2x tlačiareň, MS Office  559,00 
vrátane DPH
  85/19  12.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
20190344   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  nákup kobercov  181,43 
vrátane DPH
  97/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190343   Diego Štúrovo
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
45239134  nákup kobercov  153,03 
vrátane DPH
  96/19  19.12.2019  20.12.2019  28.1.2020 
20190348   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž práce 2ks KJ  514,80 
vrátane DPH
  99/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190347   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž. práce 3ks KJ  864,00 
vrátane DPH
  95/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190346   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim.jedn. 2ks  876,00 
vrátane DPH
  94/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190341   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim. jedn. 3 ks  1314,00 
vrátane DPH
  87/19  18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190172  
Zoltán Šmid SMIDISERVICE
45692149  Montáž klim. zariadení  690,00 
vrátane DPH
  30/19  26.6.2019  08.07.2019  24.1.2020 
20190298   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  revízia a odborná prehl. PZ  240,00 
vrátane DPH
  67/19  19.11.2019  25.11.2019  28.1.2020 
20190145   Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
46167145  fitness stroje  13 488,00 
vrátane DPH
  22/19  3.6.2019  07.06.2019  24.1.2020 
20190224   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí do Budapesti a späť 6.9.2019   90,00 
bez DPH
62/19    10.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190209   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Jelenec a späť 2x  400,00 
vrátane DPH
  40/19  13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190195   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019  140,00 
vrátane DPH
  39/19  17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190132   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky  285,00 
vrátane DPH
  obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19  15.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190091   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489    65,00 
bez DPH
  10/19  10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190052   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí SUS č. 1  65,00 
bez DPH
  10/19  04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190004   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Patince dňa 27.12.2018  150,00 
bez DPH
  áno  02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190316   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutočne odobratá strava 11/19  1851,82 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    5.12.2019  06.12.2019  28.1.2020 
20190282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. za 10/19  2195,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    8.11.2019  18.11.2019  28.1.2020 
20190255   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skut.odobr.strava zam. 9/19  2133,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    7.10.2019  08.10.2019  27.1.2020 
20190225   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  skutoč.odobr.strava zamest.8/19  1620,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.09.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190210   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19  1738,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190163   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL prer zam. 6/19  120,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    18.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190147   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 6/19  1756,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 6801/2015    4.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190119   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    06.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190115   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL zam. na 5/19  1908,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190107   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/19  24,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015  19/19  29.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190098   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el. SL za 4/19  72,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    23.04.2019  02.05.2019  29.5.2019 
20190094   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  el.SL zam. za 4/109  1788,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190060   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
47079690  ele.SL za 3/19  84,00 
bez DPH
Zmluva č. 6801/2015    07.03.2019  15.03.2019  29.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť