Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190144 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 5/19 | 416,16 vrátane DPH |
49/18 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190108 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 4/19 | 364,80 bez DPH |
49/18 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190077 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 3/19 | 391,69 bez DPH |
49/18 | 29.03.2019 | 03.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190063 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 2/19 | 289,25 bez DPH |
49/18 | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190031 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 1/19 | 331,26 bez DPH |
49/18 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 29.3.2019 | |
20180010 | Školská jedáleň Adyho 4, 943 01 Štúrovo |
37861077 | strava detí za 12/18 | 274,02 bez DPH |
49/18 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190198 | Peter Kilar - KP Bau Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | Rekonštrukcia spevnených plôch nádvoria IA-39212 | 16498,00 vrátane DPH |
23/2019 | 24.7.2019 | 30.07.2019 | 27.1.2020 | |
20190151 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | školenie zam. dňa 6.6.2019 | 100,00 vrátane DPH |
32/19 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190105 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019 | 100,00 bez DPH |
15/19 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190330 | Jozef Gabulya GOCOMP Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
43069169 | 2x tlačiareň, MS Office | 559,00 vrátane DPH |
85/19 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190344 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | nákup kobercov | 181,43 vrátane DPH |
97/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190343 | Diego Štúrovo Tallerova 4, 811 02 Bratislava |
45239134 | nákup kobercov | 153,03 vrátane DPH |
96/19 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190348 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž práce 2ks KJ | 514,80 vrátane DPH |
99/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190347 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž. práce 3ks KJ | 864,00 vrátane DPH |
95/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190346 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim.jedn. 2ks | 876,00 vrátane DPH |
94/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190341 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim. jedn. 3 ks | 1314,00 vrátane DPH |
87/19 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190172 | Zoltán Šmid SMIDISERVICE |
45692149 | Montáž klim. zariadení | 690,00 vrátane DPH |
30/19 | 26.6.2019 | 08.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190298 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízia a odborná prehl. PZ | 240,00 vrátane DPH |
67/19 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190145 | Veríme v zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 | fitness stroje | 13 488,00 vrátane DPH |
22/19 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190224 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí do Budapesti a späť 6.9.2019 | 90,00 bez DPH |
62/19 | 10.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190209 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Jelenec a späť 2x | 400,00 vrátane DPH |
40/19 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190195 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019 | 140,00 vrátane DPH |
39/19 | 17.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190132 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky | 285,00 vrátane DPH |
obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19 | 15.5.2019 | 17.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190091 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | ||
20190052 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí SUS č. 1 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190004 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Patince dňa 27.12.2018 | 150,00 bez DPH |
áno | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19 | 1738,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190163 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL prer zam. 6/19 | 120,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 18.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190147 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 6/19 | 1756,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190119 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190115 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. na 5/19 | 1908,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/19 | 24,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 19/19 | 29.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 |
20190098 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL za 4/19 | 72,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 23.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190094 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. za 4/109 | 1788,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190060 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | ele.SL za 3/19 | 84,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 |