![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190051 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam. 3/19 | 1840,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190050 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el.SL zam 3/19 | 57,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron. SL za 2/19 | 38,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190024 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | elektron strav.poukážky 2/2019 | 1558,00 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 05.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190009 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | el. SL zam. za 1/2019 | 2006,40 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 07.01.2019 | 10.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190308 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190275 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku 10/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190245 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 9/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 8/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2016 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190199 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 7/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190176 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku 6/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190143 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochr. majetku za 5/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190116 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 4/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190079 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/19 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 2/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190023 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190002 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | ochrana majetku12/18 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190138 | BS Jana Mikulášková Horná 487, 930 36 Horná Potôň |
47359200 | autodoprava za bezplatnú skartáciu | 120,00 vrátane DPH |
áno | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190349 | SALLDA s.r.o. Hlavná 11, 943 01 Štúrovo |
47515848 | nákup elektrospotrebičov | 861,00 vrátane DPH |
100/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190263 | AVIMAR s.r.o. Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 9/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190231 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 8/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 17.9.2019 | 19.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190211 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | za služby PO a BOZP 7/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190193 | Avimar, s.r.o Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 6/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 15.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190159 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 5/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 13.6.2019 | 17.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190133 | Avimar, s.r.o Nemeckosvodínska cesta 869/34, Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 4/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.5.2019 | 22.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190092 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP za 3/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190065 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby BOZP a PO za 2/19 | 28,00 bez DPH |
áno | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190039 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | služby PO a BOZP 01/2019 | 28,00 bez DPH |
áno | 15.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190333 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Notebook HP | 551,78 vrátane DPH |
86/19 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190324 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | nákup skartovačky, projektor s plátnom, myš logitech | 704,50 vrátane DPH |
83/19 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190315 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190288 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190257 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190242 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | tlačiareň Epson M1170 | 262,00 vrátane DPH |
71/19 | 24.9.2019 | 26.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190214 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis | 105,00 vrátane DPH |
áno | 23.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190201 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluv. servis 8/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190182 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 7/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190156 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 5/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190127 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 5/19 | 66,00 vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 4/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 |