Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190348 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž práce 2ks KJ | 514,80 vrátane DPH |
99/19 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190347 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | montáž. práce 3ks KJ | 864,00 vrátane DPH |
95/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190346 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim.jedn. 2ks | 876,00 vrátane DPH |
94/19 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190341 | Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín |
45692149 | klim. jedn. 3 ks | 1314,00 vrátane DPH |
87/19 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190307 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 12/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 2.1.2.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190286 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 11/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190270 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | -150,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 9/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190227 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190179 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 7/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190157 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 6/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 14.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 5/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19 | 305,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné 4/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190045 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné - vyúčtovanie | 70,90 bez DPH |
áno | 27.02.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190042 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19 | 560,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné za 12/18 | 265,16 vrátane DPH |
áno | 17.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190224 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí do Budapesti a späť 6.9.2019 | 90,00 bez DPH |
62/19 | 10.9.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190209 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Jelenec a späť 2x | 400,00 vrátane DPH |
40/19 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190195 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019 | 140,00 vrátane DPH |
39/19 | 17.7.2019 | 18.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190132 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky | 285,00 vrátane DPH |
obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19 | 15.5.2019 | 17.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190091 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | ||
20190052 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí SUS č. 1 | 65,00 bez DPH |
10/19 | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190004 | ZALA-BUS, s.r.o. Mužla 589, 94352 Mužla |
46726489 | preprava detí Patince dňa 27.12.2018 | 150,00 bez DPH |
áno | 02.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190292 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena kolies + vyváženie Fiat Punto | 16,80 vrátane DPH |
78/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190279 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneumatík Nissan | 27,60 vrátane DPH |
77/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190114 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 27,52 vrátane DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190113 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 26,40 bez DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190162 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír. papier | 316,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2016 | 17.6.2019 | 24.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190140 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 116,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 6914/2017 | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190145 | Veríme v zábavu, s.r.o. Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín |
46167145 | fitness stroje | 13 488,00 vrátane DPH |
22/19 | 3.6.2019 | 07.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190298 | VE-GAS s.r.o. Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo |
46018689 | revízia a odborná prehl. PZ | 240,00 vrátane DPH |
67/19 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190197 | VADAŠ, s.r.o. Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo |
34136215 | vstupenky na TK č. 1 | 27,00 vrátane DPH |
42/19 | 25.7.2019 | 31.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190332 | TERRAIN, s.r.o. M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina |
52140113 | terapeutické pomôcky pre psychológa | 72,40 vrátane DPH |
89/19 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 28.1.2020 | |
201090322 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí 11/19 | 2,16 vrátane DPH |
48/2019 | 9.12.2019 | 11.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190173 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí 6/19 | 56,78 vrátane DPH |
48/2018 | 27.6.2019 | 28.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190155 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | telef. popl. za 5/19 | 64,48 bez DPH |
48/2018 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190122 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 4/19 | 60,12 bez DPH |
48/2018 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190083 | Školská jedáleň - maď. Adyho 9, 943 01 Štúrovo |
36110744 | strava detí za 3/19 | 66,80 bez DPH |
48/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 |