Faktúry 2019 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20190348   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž práce 2ks KJ  514,80 
vrátane DPH
  99/19  23.12.2019  27.12.2019  28.1.2020 
20190347   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  montáž. práce 3ks KJ  864,00 
vrátane DPH
  95/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190346   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim.jedn. 2ks  876,00 
vrátane DPH
  94/19  20.12.2019  23.12.2019  28.1.2020 
20190341   Zoltán Šmíd-ŠMIDISERVICE
Škovránkova ulica 911/41, 943 54 Svodín
45692149  klim. jedn. 3 ks  1314,00 
vrátane DPH
  87/19  18.12.2019  19.12.2019  28.1.2020 
20190307   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné 12/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    2.1.2.2019  03.12.2019  28.1.2020 
20190286   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 11/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190270   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 10/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  28.10.2019  27.1.2020 
20190248   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčtovanie vodné a stočné  -150,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    3.10.2019  07.10.2019  27.1.2020 
20190228   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 9/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190227   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné 8/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190179   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné 7/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  10.07.2019  24.1.2020 
20190157   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  platba za vodné a stočné za 6/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  14.06.2019  24.1.2020 
20190124   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 5/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190076   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19  305,48 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    29.03.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné 4/19  280,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    27.02.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190045   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné - vyúčtovanie  70,90 
bez DPH
áno    27.02.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190042   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19  560,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 7/1000121200    19.02.2019  25.02.2019  29.3.2019 
20190017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
36550949  vodné a stočné za 12/18  265,16 
vrátane DPH
áno    17.01.2019  18.01.2019  19.3.2019 
20190224   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí do Budapesti a späť 6.9.2019   90,00 
bez DPH
62/19    10.9.2019  12.09.2019  27.1.2020 
20190209   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Jelenec a späť 2x  400,00 
vrátane DPH
  40/19  13.8.2019  19.08.2019  27.1.2020 
20190195   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Budapest 8.7.-13.7.2019  140,00 
vrátane DPH
  39/19  17.7.2019  18.07.2019  24.1.2020 
20190132   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Nitra, Budapest a N.Zámky  285,00 
vrátane DPH
  obj. č. 17/19, 18/19 a 21/19  15.5.2019  17.05.2019  23.1.2020 
20190091   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489    65,00 
bez DPH
  10/19  10.04.2019  15.04.2019  28.5.2019 
20190052   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí SUS č. 1  65,00 
bez DPH
  10/19  04.03.2019  06.03.2019  29.3.2019 
20190004   ZALA-BUS, s.r.o.
Mužla 589, 94352 Mužla
46726489  preprava detí Patince dňa 27.12.2018  150,00 
bez DPH
  áno  02.01.2019  04.01.2019  19.3.2019 
20190292   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena kolies + vyváženie Fiat Punto  16,80 
vrátane DPH
  78/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190279   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneumatík Nissan   27,60 
vrátane DPH
  77/19  6.11.2019  14.11.2019  28.1.2020 
20190114   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  27,52 
vrátane DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190113   Z-motors s.r.o.
F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo
50263749  výmena pneu+vyváženie  26,40 
bez DPH
    02.05.2019  06.05.2019  29.5.2019 
20190162   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kopír. papier  316,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 3/2016    17.6.2019  24.06.2019  24.1.2020 
20190140   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  kancelárske potreby  116,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 6914/2017    28.5.2019  31.05.2019  24.1.2020 
20190145   Veríme v zábavu, s.r.o.
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
46167145  fitness stroje  13 488,00 
vrátane DPH
  22/19  3.6.2019  07.06.2019  24.1.2020 
20190298   VE-GAS s.r.o.
Na vyhliadke 41/1681, 943 01 Štúrovo
46018689  revízia a odborná prehl. PZ  240,00 
vrátane DPH
  67/19  19.11.2019  25.11.2019  28.1.2020 
20190197   VADAŠ, s.r.o.
Pri Vadaši 2, 943 01 Štúrovo
34136215  vstupenky na TK č. 1  27,00 
vrátane DPH
  42/19  25.7.2019  31.07.2019  24.1.2020 
20190332   TERRAIN, s.r.o.
M.R.Štefánika 34, 01001 Žilina
52140113  terapeutické pomôcky pre psychológa  72,40 
vrátane DPH
  89/19  13.12.2019  16.12.2019  28.1.2020 
201090322   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí 11/19  2,16 
vrátane DPH
  48/2019  9.12.2019  11.12.2019  28.1.2020 
20190173   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí 6/19  56,78 
vrátane DPH
  48/2018  27.6.2019  28.06.2019  24.1.2020 
20190155   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  telef. popl. za 5/19  64,48 
bez DPH
  48/2018  7.6.2019  11.06.2019  24.1.2020 
20190122   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 4/19  60,12 
bez DPH
  48/2018  07.05.2019  13.05.2019  29.5.2019 
20190083   Školská jedáleň - maď.
Adyho 9, 943 01 Štúrovo
36110744  strava detí za 3/19  66,80 
bez DPH
  48/2018  03.04.2019  09.04.2019  28.5.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť