Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190127 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 5/19 | 66,00 vrátane DPH |
áno | 10.5.2019 | 14.05.2019 | 23.1.2020 | |
20190085 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis za 4/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 04.03.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190288 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 11.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190257 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190214 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluvný servis | 105,00 vrátane DPH |
áno | 23.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190064 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv.servis PC za 3/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 13.03.2019 | 15.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190156 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 5/19 | 36,00 bez DPH |
áno | 10.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190021 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis za 1/19 | 36 bez DPH |
áno | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190201 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | Zmluv. servis 8/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190182 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 7/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 4.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190315 | MultiGo s.r.o. Kamenín 580, 943 57 Kamenín |
47563044 | zmluv. servis 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190041 | SPŠ strojnícka a elektrotechnická Ul.Františka Hečku 25, 934 47 Levice |
00420191 | zbytovanie dieťaťa za 2/19 | 18,00 bez DPH |
52/18 | 18.02.2019 | 20.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190215 | K.Szabó - Nábytok Gaštanová 1, 943 01 Štúrovo |
37311204 | zariadenie pre zam. NP 614 | 1220,00 vrátane DPH |
47/19 | 26.8.2019 | 27.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190096 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za stravu detí do LT od 30.7.- 13.8.2019 . | 1887,00 bez DPH |
áno | 10.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190211 | AVIMAR s.r.o. Nemeskosvodínska cesta869/34, 943 54 Svodín |
47548924 | za služby PO a BOZP 7/19 | 28,00 vrátane DPH |
áno | 16.8.2019 | 26.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190097 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10,824 92 Bratislava |
50073028 | za pobyt detí v LT od 30. 7. - 13.8.2019 | 2873,00 bez DPH |
áno | 11.04.2019 | 15.04.2019 | 29.5.2019 | |
20190245 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 9/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190116 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 4/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 02.05.2019 | 09.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190079 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 3/19 | 46,80 bez DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190023 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochranu majetku 1/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 8/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2016 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190046 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 2/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190308 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 11/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 380/2016 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190105 | LIFE consult, Mgr. Peter Kollárovič Ul.Práce 442/55, 945 01 Komárno |
41261097 | vzdel. kontinuálne ADHD dňa 25.4.2019 | 100,00 bez DPH |
15/19 | 26.04.2019 | 02.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | -150,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19 | 305,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190016 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plynu za rok 2018 | 1709,80 vrátane DPH |
P1397/2015 | 16.01.2019 | 18.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190279 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneumatík Nissan | 27,60 vrátane DPH |
77/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190114 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 27,52 vrátane DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190113 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena pneu+vyváženie | 26,40 bez DPH |
02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190292 | Z-motors s.r.o. F. Rákócziho 1760/58, 943 01 Štúrovo |
50263749 | výmena kolies + vyváženie Fiat Punto | 16,80 vrátane DPH |
78/19 | 6.11.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190142 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190078 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 4/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190003 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/18/ | 36 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 9/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190109 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 5/19 | 36,00 vrátane DPH |
áno | 02.05.2019 | 06.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190175 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 7/19 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 |