Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20180082 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 4/19 | 756,00 vrátane DPH |
Zmuva č. P1397/2015 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190301 | KP-Bau s.r.o. Gaštanová 937/10, 943 01 Štúrovo |
40885631 | zateplenie budovy CDR IA 39525 | 15390,85 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190306 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 12/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.12.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190274 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 11/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 4.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 10/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190218 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 9/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190200 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby za 8/2019 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.8.2019 | 06.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190175 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 7/19 | 36,00 bez DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 1.7.2019 | 03.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190142 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 6/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190078 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 4/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190047 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon ZO za 3/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 29.3.2019 | |
20190022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 2/19 | 36,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.02.2019 | 07.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190003 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/18/ | 36 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A15713 | 01.01.2019 | 04.01.2019 | 19.3.2019 | |
20190313 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190277 | Magna energia a.s. Nitrianska cesta 61, 940 01 Nové Zámky |
35743565 | plyn 11/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.11.2019 | 06.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190247 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 10/19 | 1015,24 bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 2.10.2019 | 03.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190219 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 9/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.9.2019 | 10.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190202 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 8/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 5.8.2019 | 12.08.2019 | 27.1.2020 | |
20190180 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 7/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 3.7.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190153 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn za 6/19 | 1015,24 vrátane DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 7.6.2019 | 11.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190120 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | bez DPH |
Zmluva č. P3430/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | ||
20190307 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 12/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 2.1.2.2019 | 03.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190286 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 11/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 14.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190270 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 10/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190248 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčtovanie vodné a stočné | -150,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 3.10.2019 | 07.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190228 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 9/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190227 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné a stočné 8/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190179 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vodné 7/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 10.07.2019 | 24.1.2020 | |
20190157 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | platba za vodné a stočné za 6/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 14.06.2019 | 24.1.2020 | |
20190124 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 5/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 13.05.2019 | 29.5.2019 | |
20190076 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | vyúčt. vodné a stočné za 2-3/19 | 305,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 29.03.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné 4/19 | 280,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 27.02.2019 | 15.04.2019 | 28.5.2019 | |
20190042 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 | preddavok na vodné a stočné za 2. - 3./19 | 560,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/1000121200 | 19.02.2019 | 25.02.2019 | 29.3.2019 | |
20190140 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 116,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 6914/2017 | 28.5.2019 | 31.05.2019 | 24.1.2020 | |
20190217 | SBS EuroSecurity s.r.o. Sv. Štefana č. 79, 943 01 Štúrovo |
47235080 | za ochr. majetku 8/19 | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2016 | 2.9.2019 | 03.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190316 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutočne odobratá strava 11/19 | 1851,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.12.2019 | 06.12.2019 | 28.1.2020 | |
20190282 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. za 10/19 | 2195,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 8.11.2019 | 18.11.2019 | 28.1.2020 | |
20190255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skut.odobr.strava zam. 9/19 | 2133,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 27.1.2020 | |
20190225 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | skutoč.odobr.strava zamest.8/19 | 1620,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 10.09.2019 | 12.09.2019 | 27.1.2020 | |
20190210 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy zam za 7/19 | 1738,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 13.8.2019 | 19.08.2019 | 27.1.2020 |