Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190216 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Muškátová | -91,27 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 22.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190238 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Rekonštrukcia a zateplenie fasády RD Narcisova | 23684,34 vrátane DPH |
TO/2019/00202-1 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
20190174 | ITEEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Oprava rozvodov vody a úprava kúrenia RD Muškátová | 8587,44 vrátane DPH |
TO/2019/00189-1 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
20190183 | ITEEX, s.r.o. Topoľčany |
46554360 | Rekonštrukcia kúpeľne v RD Narcisova | 8334,48 vrátane DPH |
TO/2019/00215 | 20.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
20190204 | TRISTAN STAV, s.r.o. Topoľčany |
47106093 | Rekonštrukcia kúpeľne RD Snežienková 2592/27 | 8264,64 vrátane DPH |
TO/2019/00220-1 | 21.10.2019 | 29.10.2019 | 25.10.2019 | |
20190223 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za október 2019 | 2887,97 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190237 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Oprava vstupného chodníka RD Muškátová | 2700,00 vrátane DPH |
77/2019 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
20190231 | TOP PROJEKT Ing. Katrák Jozef Topoľčany |
11744316 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 2700 vrátane DPH |
64/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190195 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za september 2019 | 2672, bez DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190097 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky na máj 2019 | 2595,40 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.05.2019 | 24.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190005 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | El. stravné lístky za 1/2019 | 2538 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
20190245 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za november 2019 | 2483,74 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190050 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky za 3/2019 | 2413 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190124 | O.Z. Fantázia detí Bratislava |
50073028 | Letný tábor v stredisku Drienok | 2380,00 bez DPH |
TO/2019/00183 | 19.06.2019 | 03.07.2019 | 28.6.2019 | |
20190033 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za február 2019 | 2376 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 13.02.2019 | 27.02.2019 | 20.2.2019 | |
20190118 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za jún 2019 | 2333,20 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 07.06.2019 | 26.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190075 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za 4/2019 | 2318,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190279 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Pobyt detí v detskom tábore | 2090,00 vrátane DPH |
103/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190173 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Detský tábor miniBodka od 1.7.-17.7.2019 | 2026 bez DPH |
27/2019 | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190175 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za august 2019 | 1976,95 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 10.09.2019 | 26.09.2019 | 3.10.2019 | |
20190249 | Elektro Alfa Nemčice |
43031935 | Odborná prehliadka a skúška el. inštalácie a bleskozvodov | 1590,00 vrátane DPH |
79/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190161 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za júl 2019 | 1536,58 vrátane DPH |
TO/2019/00204 | 13.08.2019 | 26.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190265 | Nábytok Merašický Továrniky |
17621992 | Skrine, stoly, komoda, vešiaky | 1383,00 vrátane DPH |
95/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190251 | Elektro Alfa Nemčice |
43031935 | Oprava vonkajšieho osvetlenia | 1200,39 vrátane DPH |
70/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190104 | Nábytok Merašický Topoľčany |
17621992 | Kancelársky nábytok | 1183 vrátane DPH |
23/2019 | 17.05.2019 | 22.05.2019 | 30.5.2019 | |
20190016 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn | 1023,84 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190274 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Kávovar, čistiace tabletky | 929,00 vrátane DPH |
102/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190105 | Pacra s.r.o. Preseľany |
50138588 | Revízie plynu a tlakových nádob | 876,00 vrátane DPH |
37/2019 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 30.5.2019 | |
20190087 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | PC HP 260 G3 DM | 839,45 vrátane DPH |
32/2019 | 25.04.2019 | 02.05.2019 | 26.4.2019 | |
20190198 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III | 777,03 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190143 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za III.Q NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 11.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
20190077 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Nájomné za 2. štvrťrok 2019 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 12.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190107 | Inštitút rodinnej terapie o.z. Vrútky |
42434271 | Semináre "Možnosti giagnostiky ..." | 775,00 bez DPH |
36/2019 | 20.05.2019 | 29.05.2019 | 30.5.2019 | |
20190241 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190218 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190190 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
20190169 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190155 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190133 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2019 | 772,58 vrátane DPH |
02.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | ||
20190117 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 6/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 |