Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190041 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 2/2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190042 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 205,25 vrátane DPH |
45/2006 | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190043 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 3/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190044 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/2019 | 603,15 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7,24 | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190045 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 3/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190046 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Samsung Galaxy | 2,00 vrátane DPH |
TO/2019/00134-1 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190047 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/2019 | 39,58 vrátane DPH |
TO/2015/00012-18,19 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190048 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 2/2019 Kalinčiakova | 144,36 bez DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190049 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 44,10 bez DPH |
11/2019 | 07.03.23019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190050 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky za 3/2019 | 2413 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 08.03.2019 | 28.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190051 | Mgr. Alena Samuhelová Nemčice |
48060119 | Vypracovanie dokumentácie prac.zdravotnej služby | 160,00 bez DPH |
3/2019 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190052 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Servisná prehliadka + výmena oleja a filtrov na TO 498 CK | 168,31 vrátane DPH |
17/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190053 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie 1-2/2019 ul Snežienkova | 95,02 vrátane DPH |
29/2005 | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190054 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za 4/2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 18.03.2019 | 28.03.2019 | 2.4.2019 | |
20190055 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 46,81 vrátane DPH |
45/2006 | 20.03.2019 | 28.03.2019 | 2.4.2019 | |
20190056 | ŠEVT a.s. Bratislava |
31331131 | Kancelársky papier | 69,20 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 22.03.2019 | 16.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190057 | Orange Slovensko Bratislava |
34015434 | Internet, telefón za 4/2019 | 229,74 vrátane DPH |
TO/2018/00126 | 25.03.2019 | 16.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190058 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner HP LASERJET 827A | 90,91 vrátane DPH |
20/2019 | 26.03.2019 | 16.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190059 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Cartrige Canon LBP-5050 CRG-716 | 126,24 bez DPH |
21/2019 | 26.03.2019 | 16.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190060 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 81,00 vrátane DPH |
18/2019 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190061 | Nábytok Merašický Topoľčany |
17621992 | Stoličky otočné TENESSE | 171,00 vrátane DPH |
22/2019 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190062 | Disig, a.s. Bratislava |
35975946 | Čipové karty ATOS CardOS C 4.4 | 70,00 vrátane DPH |
14/2019 | 29.03.2019 | 12.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190063 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190064 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 bez DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190065 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP Ma PO za II.Q.2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190066 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 3/2019 | 40 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 02.04.2019 | 12.04.2017 | 16.4.2019 | |
20190067 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 4/2019 | 603,15 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7,24 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190068 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 4/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190069 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 3/2019 | 281,70 vrátane DPH |
45/2006 | 04.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190070 | Portál Slovakia Veľký Slavkov |
35463066 | Seminár "Korene závislosti" konaný dňa 12.04.2019 | 59,04 vrátane DPH |
29032019 | 05.04.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190071 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 3/2019 Kalinčiakova | 150,52 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190072 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 4/2019 | 39,58 vrátane DPH |
TO/2015/00012-18,19 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190073 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 4/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190074 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 26.03.2019 | 170,00 bez DPH |
12/2019 | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190075 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za 4/2019 | 2318,00 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 10.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190076 | EXKLUZÍV - Bezpečnostné dvere Žabokreky nad Nitrou |
46861106 | Zhotovenie bezpečnostných kľúčov | 30 vrátane DPH |
24/2019 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190077 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Nájomné za 2. štvrťrok 2019 pre NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 12.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190078 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Počítač + komponenty na pc | 757,36 vrátane DPH |
29/2019 | 11.04.2019 | 18.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190079 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za 4/2019 Hubinská | 60,80 vrátane DPH |
TO/2016/00164-2 | 15.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190080 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Prezutie pneumatík TO 873 DK | 23,06 vrátane DPH |
26/2019 | 15.04.2019 | 24.04.2019 | 16.4.2019 |