Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190074 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 26.03.2019 | 170,00 bez DPH |
12/2019 | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190038 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 22-2.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | 27.2.2019 | |
20190049 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 44,10 bez DPH |
11/2019 | 07.03.23019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190275 | EMPE SPORT Hain Solčany |
45719331 | Bicykle | 612,00 vrátane DPH |
105/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190276 | HOMOLA Mont, s.r.o. Trenčín |
47452234 | Oprava a servis okien | 550,00 vrátane DPH |
104/2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190279 | miniBODKA Šaľa |
42057574 | Pobyt detí v detskom tábore | 2090,00 vrátane DPH |
103/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190274 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Kávovar, čistiace tabletky | 929,00 vrátane DPH |
102/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190270 | FAST PLUS, spol. s r.o. Bratislava |
35712783 | Kanvica Brita | 47,89 vrátane DPH |
101/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190269 | PAPERA s.r.o Banská Bystrica |
46082182 | Zásobníky na toaletný papier | 69,10 vrátane DPH |
100/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190014 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 174,60 vrátane DPH |
1/2019 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190277 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne | 76,61 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190273 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 69,40 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190268 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Údržba siete, servis informačných technológií | 134,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 17.12.2019 | 18.12..2019 | 3.1.2020 | |
20190266 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 524,28 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190262 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za január 2020 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190253 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia za november 2019 Kalinčiakova | 157,94 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190248 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 12/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190246 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za december 2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190245 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za november 2019 | 2483,74 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190243 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za november 2019 | 208,79 vrátane DPH |
45/2006 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190242 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za november 2019 | 40,00 vrátane DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190241 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190240 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 45,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190239 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190238 | EKO stavin s.r.o. Topoľčany |
36286362 | Rekonštrukcia a zateplenie fasády RD Narcisova | 23684,34 vrátane DPH |
TO/2019/00202-1 | 28.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
20190236 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Internet a mobilné hovory za 11-12/2019 | 308,62 vrátane DPH |
TO/2018/00126-1-6 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 29.11.2019 | |
20190234 | Xepap s.r.o,. Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 69,40 vrátane DPH |
TO/2015/00012-27 | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190233 | Axalnet Topoľčany |
36549096 | Internet za december 2019 | 8,33 vrátane DPH |
TO/2013/00043-5 | 15.11.2019 | 25.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190230 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | Elektrická energia za október 2019 | 81,41 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190229 | JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad Nitra |
36113271 | Trovy konania | 50,48 vrátane DPH |
Uznesenie súdu 16Er/371 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190228 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne HP Laser Jet P3015 | 165,14 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190227 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní Canon LBP | 191,64 vrátane DPH |
TO/2017/00067-15 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190223 | GGFS s.r.o. Bratislava |
47079690 | Stravné lístky za október 2019 | 2887,97 vrátane DPH |
TO/2019/00204-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190222 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV za 11/2019 | 49,56 vrátane DPH |
TO/2019/00184-1 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190221 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio internet za 11/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190220 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | PHM za október 2019 | 302,30 vrátane DPH |
45/2006 | 06.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190219 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis inf.technológií, USB kľúče, toner | 85,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190218 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190217 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za október 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190216 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Muškátová | -91,27 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 22.11.2019 | 7.11.2019 |