Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190274 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Kávovar, čistiace tabletky | 929,00 vrátane DPH |
102/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190256 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Elektro spotrebiče | 558,00 vrátane DPH |
90/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190203 | Ján Krátky REKRA Partizánske |
35251557 | Spojovací diel na sušičku | 60,00 vrátane DPH |
65/2019 | 17.10.2019 | 25.10.2019 | 18.10.2019 | |
20190029 | Jozef Ďurnek Topoľčany |
17692725 | Oprava kotla | 200,60 bez DPH |
6/2019 | 05.02.2019 | 18.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190229 | JUDR.Erik Tóth Exekútorský úrad Nitra |
36113271 | Trovy konania | 50,48 vrátane DPH |
Uznesenie súdu 16Er/371 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190060 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 81,00 vrátane DPH |
18/2019 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190049 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 44,10 bez DPH |
11/2019 | 07.03.23019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190037 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie textu na razítko | 7,90 vrátane DPH |
9/2019 | 25.02.2019 | 05.03.2019 | 27.2.2019 | |
20190014 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 174,60 vrátane DPH |
1/2019 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190272 | Kovačik s.r.o. Livina |
34108629 | Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov | 164,71 vrátane DPH |
94/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190258 | Krajčík Elektro Topoľčany |
33986193 | Práčka WH TDLR60112 | 319,90 vrátane DPH |
92/2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190242 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za november 2019 | 40,00 vrátane DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190217 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za október 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190192 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za september 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190170 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za august 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190151 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za júl 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.8.2019 | |
20190134 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za jún 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190110 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 5/2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190091 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 4/2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 03.05.2019 | 14.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190066 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 3/2019 | 40 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 02.04.2019 | 12.04.2017 | 16.4.2019 | |
20190041 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 2/2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190022 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za január 2019 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 01.02.2019 | 14.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190004 | Magdolenová Jana, Bc Podhájska |
46680241 | Služby CO za 12/2018 | 40,00 bez DPH |
TO/2018/00150-1 | 04.01.2019 | 16.01.2019 | 11.1.2019 | |
20190241 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190218 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za november 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190190 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 10/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 02.10.2019 | 14.10.2019 | 3.10.2019 | |
20190169 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za september 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190155 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za august 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190133 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za júl 2019 | 772,58 vrátane DPH |
02.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | ||
20190117 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 6/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190094 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 5/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190067 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 4/2019 | 603,15 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7,24 | 02.04.2019 | 12.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190044 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 3/2019 | 603,15 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7,24 | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190031 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 2/2019 | 603,15 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190016 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn | 1023,84 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 18.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190001 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za január 2019 | 539,32 vrátane DPH |
TO/2015/00012-7 | 03.01.2019 | 28.01.2019 | 11.1.2019 | |
20190267 | MBN Vercajch-Schwarz Topoľčany |
35038233 | Kosačka ALKO | 500,00 vrátane DPH |
98/2019 | 16.12.2019 | 18.12..2019 | 3.1.2020 | |
20190264 | MBN Vercajch-Schwarz Topoľčany |
35038233 | Náradie, el. nožnice, brúska | 393,61 vrátane DPH |
89/2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190198 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za 4.Q.2019 pre NP DEI NS III | 777,03 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 09.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190143 | Mesto Partizánske Partizánske |
00310905 | Prenájom priestorov za III.Q NP DEI NS III | 777,04 bez DPH |
TO/2019/00156-1 | 11.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 |