Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190199 | NAVITA Com., s.r.o. Topoľčany |
50714783 | Revízie komínov | 104,00 vrátane DPH |
62/82019 | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190202 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 8.10.2019 | 105 bez DPH |
12/2019 | 14.10.2019 | 16.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190035 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 117,69 vrátane DPH |
45/2006 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 27.2.2019 | |
20190158 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 7/2019 Kalinčiakova | 118,36 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.08.2019 | 26.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190010 | Ives Košice |
00162957 | STP APV WINASU na rok 2019 | 119,50 vrátane DPH |
TO/2018/00158-1 | 11.01.2019 | 21.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190096 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Monitor + myš | 120,00 vrátane DPH |
33/2019 | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190162 | Stavebniny spol. s.r.o. Topoľčany |
31425933 | Kamene 4 m3 | 122,27 vrátane DPH |
51/2019 | 14.08.2019 | 26.08.2019 | 16.8.2019 | |
20190059 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Cartrige Canon LBP-5050 CRG-716 | 126,24 bez DPH |
21/2019 | 26.03.2019 | 16.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190136 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 6/2019 Kalinčiakova | 127,91 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.07.2019 | 26.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190201 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Náklady na vodu a energie za 4.Q. 2019 pre NP DEI NS III | 130,00 vrátane DPH |
TO/2019/00157-1 | 11.10.2019 | 18.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190149 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prevádzkové náklady za III.Q za NP DEI NS III | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 26.07.2019 | 02.08.2019 | 29.7.2019 | |
20190099 | Mesto Topoľčany Topoľčany |
00311162 | Prenájom priestorov NP DEI NS III za II.Q.2019 | 130,00 bez DPH |
TO/2019/00157-1 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190268 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Údržba siete, servis informačných technológií | 134,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 17.12.2019 | 18.12..2019 | 3.1.2020 | |
20190200 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za september 2019 Kalinčiakova | 136,67 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190205 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Záložný zdroj, ruther, usb kábel, toner | 137,00 vrátane DPH |
66/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
20190095 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 4/2019 Kalinčiakova | 139,91 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.05.2019 | 24.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190254 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 03.12.2019 | 140,00 vrátane DPH |
12/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190232 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia konaná dňa 12.11.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190185 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 16.09.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 3.10.2019 | |
20190038 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 22-2.2019 | 140,00 bez DPH |
12/2019 | 26.02.2019 | 05.03.2019 | 27.2.2019 | |
20190177 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 8/2019 Kalinčiakova | 141,88 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.09.2019 | 25.09.2019 | 3.10.2019 | |
20190244 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Tlačiareň HP Laser Jet Pro M15w, toner | 144,30 vrátane DPH |
80/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190048 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 2/2019 Kalinčiakova | 144,36 bez DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190120 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 5/2019 Kalinčiakova | 145,64 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 10.06.2019 | 26.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190224 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Oprava výfuku a výmena pneumatík na TO 873 DK | 149,74 vrátane DPH |
72/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190168 | Slovnaft Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za august 2019 | 150,37 vrátane DPH |
45/2006 | 04.09.2019 | 26.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190071 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 3/2019 Kalinčiakova | 150,52 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190012 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 12/2018 | 152,05 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190253 | Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
51865467 | El. energia za november 2019 Kalinčiakova | 157,94 vrátane DPH |
TO/2019/00238-1 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190051 | Mgr. Alena Samuhelová Nemčice |
48060119 | Vypracovanie dokumentácie prac.zdravotnej služby | 160,00 bez DPH |
3/2019 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190030 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 1/2019 Kalinčiakova | 163,16 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.02.2019 | 22.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190272 | Kovačik s.r.o. Livina |
34108629 | Kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantov | 164,71 vrátane DPH |
94/2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190250 | Poradca podnikateľa Žilina |
31592503 | Ročný prístup na portál VS SR | 165,00 vrátane DPH |
83/2019 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190228 | Pergamon spol. s r.o. Bratislava |
31327681 | Toner do tlačiarne HP Laser Jet P3015 | 165,14 vrátane DPH |
TO/2019/00237-1 | 07.11.2019 | 25.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190125 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 18.06.2019 | 165 bez DPH |
12/2019 | 21.06.2019 | 26.06.2019 | 28.6.2019 | |
20190210 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 168,00 vrátane DPH |
TO/2019/00239-1 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | |
20190052 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Servisná prehliadka + výmena oleja a filtrov na TO 498 CK | 168,31 vrátane DPH |
17/2019 | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190139 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 02.07.2019 | 170,00 bez DPH |
12/2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190074 | Empaty s.r.o. Bytča |
36430897 | Supervízia zo dňa 26.03.2019 | 170,00 bez DPH |
12/2019 | 09.04.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190061 | Nábytok Merašický Topoľčany |
17621992 | Stoličky otočné TENESSE | 171,00 vrátane DPH |
22/2019 | 29.03.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 |