Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190093 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 5/2019 Muškátová, Narcisová, Snežienková | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 06.05.2019 | 24.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190071 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 3/2019 Kalinčiakova | 150,52 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 08.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190068 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 4/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 03.04.2019 | 26.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190048 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 2/2019 Kalinčiakova | 144,36 bez DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.03.2019 | 28.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190043 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 3/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 05.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190030 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 1/2019 Kalinčiakova | 163,16 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.02.2019 | 22.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190025 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 2/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.02.2019 | 20.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190012 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El. energia za 12/2018 | 152,05 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190009 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | El.energia za 1/2019 | 181,13 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190248 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 12/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190221 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio internet za 11/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190197 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio internet za október 2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 07.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190178 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio TV, internet za 9/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 3.10.2019 | |
20190159 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 8/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190140 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 7/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190115 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 6/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 05.06.2019 | 17.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190101 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Mágio Internet za 5/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 14.05.2019 | 20.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190073 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 4/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 08.04.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190045 | Slovak Telekom Bratislava |
35763469 | Internet Mágio za 3/2019 | 54,05 vrátane DPH |
TO/2018/00222-1 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190194 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP, ochrany pred požiarmi za 4.Q. 2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 04.10.2019 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190131 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP,BTS a TPO za III.Q | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 02.07.2019 | 15.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190065 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP Ma PO za II.Q.2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190021 | Bozpo Agency s.r.o. Topoľčany |
44656751 | Služby BOZP a PO za I.Q.2019 | 180,00 vrátane DPH |
TO/2018/00231-1 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 30.1.2019 | |
20190268 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Údržba siete, servis informačných technológií | 134,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 17.12.2019 | 18.12..2019 | 3.1.2020 | |
20190240 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 45,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190219 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis inf.technológií, USB kľúče, toner | 85,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 06.11.2019 | 13.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190187 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológii za 9/2019 | 60,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.10.2019 | 07.10.2019 | 3.10.2019 | |
20190167 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
34015434 | Servis informačných technológií za 8/2019 | 30,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190153 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 45,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.8.2019 | |
20190130 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológii | 30 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190111 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis výpočtovej techniky za 5/2019 | 75,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190090 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis výpočtovej techniky | 77,50 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190064 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Servis informačných technológií | 75,00 bez DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190040 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Oprava výpočtovej techniky | 15,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190023 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Oprava výpočtovej techniky | 78,00 vrátane DPH |
TO/2019/00112-1 | 01.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190046 | Orange Slovensko Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Samsung Galaxy | 2,00 vrátane DPH |
TO/2019/00134-1 | 06.03.2019 | 20.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190144 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za 1-6/2019 odberné Kalinčiakova | 178,21 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
20190132 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za odberné miesto Muškátová | 37,37 vrátane DPH |
TO/2019/00144-4 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190094 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za 5/2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190241 | Magna energia Piešťany |
35743565 | Plyn za december 2019 | 772,58 vrátane DPH |
TO/2019/00155-2 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 6.12.2019 |