Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20190239 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.12.2019 | 04.12.2019 | 6.12.2019 | |
20190026 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 05.02.2019 | 08.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190039 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 3/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 7.3.2019 | |
20190063 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 4/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190089 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00152-1 | 02.05.2019 | 07.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190109 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 6/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2018/00188-1 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190129 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 7/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190152 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 8/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 01.08.2019 | 08.08.2019 | 2.8.2019 | |
20190166 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 9/2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 02.09.2019 | 06.09.2019 | 9.9.2019 | |
20190211 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za november 2019 | 42,00 vrátane DPH |
TO/2019/00188-1 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190210 | Osobnyudaj.sk Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby-ročný poplatok za ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 168,00 vrátane DPH |
TO/2019/00239-1 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 29.10.2019 | |
20190019 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena čelného skla | 321,10 vrátane DPH |
TO/2016/00164-7 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 25.1.2019 | |
20190235 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena pneumatík na BL 003 IE | 44,40 vrátane DPH |
72/2019 | 21.11.2019 | 28.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190226 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena pneumatík na TO 498 CK | 38,40 vrátane DPH |
72/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190225 | Autoservis Jakub s.r.o. Topoľčany |
36534625 | Výmena pneumatík na TO 775 CY | 29,40 vrátane DPH |
72/2019 | 07.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190051 | Mgr. Alena Samuhelová Nemčice |
48060119 | Vypracovanie dokumentácie prac.zdravotnej služby | 160,00 bez DPH |
3/2019 | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190231 | TOP PROJEKT Ing. Katrák Jozef Topoľčany |
11744316 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | 2700 vrátane DPH |
64/2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | |
20190215 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Kalinčiakova 4295 | 65,86 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190216 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Muškátová | -91,27 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 22.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190214 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Narcisova 2076 | 57,98 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190213 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie Snežienková 2592 | 75,82 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 04.11.2019 | 14.11.2019 | 7.11.2019 | |
20190095 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 4/2019 Kalinčiakova | 139,91 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.05.2019 | 24.05.2019 | 15.5.2019 | |
20190158 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 7/2019 Kalinčiakova | 118,36 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 07.08.2019 | 26.08.2019 | 9.8.2019 | |
20190200 | BCF s. r. o. Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za september 2019 Kalinčiakova | 136,67 vrátane DPH |
TO/2018/00201-1 | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 15.10.2019 | |
20190053 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vodného a stočného za obdobie 1-2/2019 ul Snežienkova | 95,02 vrátane DPH |
29/2005 | 14.03.2019 | 18.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190144 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za 1-6/2019 odberné Kalinčiakova | 178,21 vrátane DPH |
TO/2019/00144-1 | 16.07.2019 | 26.07.2019 | 24.7.2019 | |
20190132 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za odberné miesto Muškátová | 37,37 vrátane DPH |
TO/2019/00144-4 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 12.7.2019 | |
20190020 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za rok 2018 Kalinčiakova | 576,56 vrátane DPH |
29/2005 | 29.01.2019 | 06.02.2019 | 30.1.2019 | |
20190013 | Západoslov.vod.spol. Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie za vodu rok 2018 Narcisova | 357,54 vrátane DPH |
29/2005 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190205 | Binary - Korpáš P. Topoľčany |
43409466 | Záložný zdroj, ruther, usb kábel, toner | 137,00 vrátane DPH |
66/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 25.10.2019 | |
20190269 | PAPERA s.r.o Banská Bystrica |
46082182 | Zásobníky na toaletný papier | 69,10 vrátane DPH |
100/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
20190076 | EXKLUZÍV - Bezpečnostné dvere Žabokreky nad Nitrou |
46861106 | Zhotovenie bezpečnostných kľúčov | 30 vrátane DPH |
24/2019 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 16.4.2019 | |
20190112 | PIKASO Patrik Kapičák Topoľčany |
45695334 | Zhotovenie informačných tabúľ | 19,20 vrátane DPH |
39/2019 | 03.06.2019 | 13.06.2019 | 12.6.2019 | |
20190060 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 81,00 vrátane DPH |
18/2019 | 28.03.2019 | 05.04.2019 | 2.4.2019 | |
20190049 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 44,10 bez DPH |
11/2019 | 07.03.23019 | 20.03.2019 | 15.3.2019 | |
20190014 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie pečiatok | 174,60 vrátane DPH |
1/2019 | 17.01.2019 | 28.01.2019 | 18.1.2019 | |
20190024 | TRISTANPRESS, spol. s r.o. Topoľčany |
34108483 | Zhotovenie šekov | 46,02 vrátane DPH |
8/2019 | 01.02.2019 | 05.02.2019 | 8.2.2019 | |
20190123 | TOP PROJEKT Ing. Katrák Jozef Topoľčany |
11744316 | Zhotovenie štúdie projektovej dokumentácie | 300,00 bez DPH |
38/2019 | 19.06.2019 | 26.06.2019 | 28.6.2019 | |
20190037 | KG Kans Topoľčany |
33142653 | Zhotovenie textu na razítko | 7,90 vrátane DPH |
9/2019 | 25.02.2019 | 05.03.2019 | 27.2.2019 |